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![XX6年财务部工作总结.doc_第5页](http://file2.renrendoc.com/fileroot_temp3/2021-9/25/396d332a-9d79-4deb-a0fa-523e6f31afcb/396d332a-9d79-4deb-a0fa-523e6f31afcb5.gif)
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文档简介
1、2016 年财务部工作总结值此年末岁首,冬去春来, 2016 年公司财务在国家政策的引导下,在公司领导的支持和引领下,圆满的完成了年初规划的各项工作任务。盘点过去一年部门的工作情况,作为公司的核心部门,目标任务是要围绕公司的中心工作和财务的重点工作,充分利用财务的职能作用,为企业的发展发挥支撑作用。在前行中有成绩也有不足,通过总结找出工作中的亮点和缺点,以此提高认识和今后的工作思路,在此对2016 年部门的工作简要回顾并小结如下:一、 2016 年总体工作完成情况和工作成绩1、完善和规范了部门的岗位职责和年度考核标准,使部门的分工和定位更加合理,责任更加明确了。财务结构和业务控管有了一个新的提
2、升,公司财务已参与到了企业的生产经营决策和投资决策,会计业务已深入到了资本管理和生产经营管理, 审计 -物价业务已深入到了采购部门和生产部门,资金管理业务已深入到了销售部门和往来结算及内部结算,三大业务的管理已形成了一个对公司财务管理的有利链条。2、较好的完成了对内对外的各类会计资讯的报送工作,公司财务除了每月要按时完成内部的各项核算和向国、地税的申报业务外, 还要向省财政、融资银行、省市科技平台、省市3 家统计平台、全国中小企业经营平台、市工信局共 12 家单位,提供月、季、年度报表的报送工作,为了让企业能获得各界更好的支持,在报送方面财务部门申报人员克服了报表的种类多、时效性强、表样不统一
3、的困难和压力,及时保质保量的向各职能部门完成了报送工作,得到了相关单位的好评,也与各职工部门建立了较好的工作关系。3、成本控制能力和管理水平有了较大的提升,借助ERP信息资源和数据的整合,可及时计算和提供各项产品成本和材料成本的数据参考,可快速支持销售部报价,也可快速向采购部门提供委外业务的成本定价,解决了因成本报价的不准导致定价过高和过低对企业利润的影响。在2016 理顺了主要产品和零部件的成本价格,协助销售部门完成了产品和配件市场指导价的制定,改善了历年因成本把控不准导致报价出现的不利影响。4、资金业务管理开启了新模式,2016 年在资金管理上不仅仅停留在事中记账,事后算账模式上,逐渐深入
4、到了企业的经营活动,针对资金管理提出的各项建议也得到了公司领导的大力支持,对销售合同和往来业务进行了跟踪管理,完成了新老货款的对账业务,通过清理查出逾期投标保证金10 万元现已收回, 协助销售部清理清收了多笔逾期老货款。定期向销售部门主管提供收款计划表,争对合同付款条件的复杂性,为了方便快更准的对账和查询,在系统外建立了补充台账,可随时向业务经理提供合同执行情况和回款情况的查询,转变了历年来销售合同和销售货款无人跟踪的缺陷。全面掌控了销售合同从生产到发货到开票到回款情况的全过程,这是财务在以往管理格局上有了一个新的突破。5、规范了物价和物流的审核流程,对外购物资和委外业务进行了定价管控,建立了
5、多级审核的监督机制,财务部门按照审计核价的管理要求,在合格供应商范围内通过比质比价后在定价,打破由采购部门定价的规则,力求最大限度的降低成本。自建立核价小组以来对大部分材料的价格都进行了下调,调整幅度分别达到了15%到 35%。对进销存物流业务的审核,成本会计可通过 ERP系统随时进行抽查和核对,经过钩稽比对在2016 年控制了多笔数量、价格与到票不符的业务,纠正了不符数额10.5 万元。6、增强了部门的凝聚力和协作精神,为了把部门的工作做更好,在部门内提倡爱岗敬业,乐于奉献,工作上相互支持,业务上要相互学习相互提高,形成一个愉悦高效的工作氛围。对部门外在工作上提倡相互协作,建立互信,有效沟通
6、,做好服务。二、 2016 年存在的问题1、财务基础工作有待规范,在资金管理方面存在一些缺陷,虽然较前期有所改进,在资金支出业务上,出纳业务与会计业务仍存在脱节的现象,有些业务处理不够规范,不符合财务管理制度和记账规则。2、白条支出未能杜绝,通过制定管理规定,在实际工作中白条业务时有发生,没有严格执行管理制度和相关规定,导致资金流出没有合规的发票记账,不能正常的记入对应的成本费用,也导致成本失真,还在继续增大欠票的缺口,为日后埋下了伏笔,增大了涉税风险。3、收支渠道不够清晰,由于其它原因,没有按照年初的工作计划进行分离和完善,会计不能很直观的了解出纳收支业务,无法进行有效监管。4、工作效率有待
7、提高,有些岗位的业务处理不够及时,工作上的薄弱环节没有及时改进和提升,业务水平发挥的不够,虽然工作上的难易程度和强度有区别,对其中的因素都作了一定的考虑,但离部门的管理标准和要求还是有一定差距。三、 2017 年工作思路与措施1、在新的一年里,财务部的中心工作要紧紧围绕公司的发展的战略来开展工作,以提高企业的经济效益为目标,站在新的起点,迎接新的挑战。2、要全面提升财务部综合素质和业务能力,在工作思维和管理水平上要有提升和创新,财务部要充分发挥管理的职能作用,充分利用信息化管理工具对企业的资金流、物流、制造环节进行精细化的管控,在市场调整产能减少的情况下,力求通过管理来提高企业的经济效益。3、
8、加强风险管理,要提升财务对风险评估的处理能力和决策能力,重点加强企业涉税环节的筹化和管理,争对企业税种多,税收政策繁杂情况,要在国家税收法规的规定下进行合理的税收筹化,减少纳税风险和纳税支出,这就要求财务人员每个岗位在每个环节,在事先、事中对各项经济业务进行严格的审核,将各项纳税支出降到最低。4、重点加强资金的管理,理清理顺收支渠道,完善和改进2015 年部门工作中存在的问题,进一步夯实财务基础工作。5、增强团队的凝聚力,团队精神就是大局意思,团队力量就是部门的力量,团队人员要不但的加强学习,在每个岗位要能作为有作为,用高标准来对待自己的工作,我们要共同努力,把公司财务锤炼打造成一个责任心强业
9、务技能高,思想正直综合素质好的优秀财务团队,为企业发展能起到更好的支撑和服务作用。四、通过部门的工作总结提出的问题和建议1、应加强对产、供、销环节的控管,同时应加强对购销合同的审核,严格执行产、供、销计划。时时跟踪购销合同执行情况和完成情况,强化监管力度有利于企业生产经营的建康发展。2、应加大应收账款的催收力度,着力控制和降低逾期货款的风险,盘活存量资产,提高资金的周转率和偿债能力。3、加强对外投资经营的风险管控,由于国内经济下行的冲击,各地多个行业经营不景气,市场支撑有限,利润持续下滑,资金流出将有潜在的风险,应加强风险评估和业务管控。4、应提升企业的自主创新能力,加大创新研发的投入, 着力寻求产、 学、研技术合作,寻找增长点,提升企业在行业中的竞争力和竞争优势。5、进一步提升和推进企业信息化的管理水平,充分利用信息资源创建企业高效便捷的工作模式,提高全员的工作效率和管理水平。6、要加大采购计划和物价的审核及控管力度,充
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