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文档简介
1、附件5实验室资质认定现场评审检查表审核时间:2017-5-28条款审核方法审核材料审核记录评价意见4.1查独立法人实验室应审查事业法人营业执照或企业法人 营业执照;实验室内部组织机构设置和职 责分配的文 件,实验室关于公正性的声明,拥有非检验工作性质 职能的利益冲突界定文件。实验室事业单位法人证书有效,并 在经营范围内工作,有实验室公正性 声明、检验员的职业规范和质量 承 诺。符合4.1.1查非独立法人的实验室设立的批准文件、授权书、最高 管理者的任命文件和母体的公正性声明。不适用4.1.2查实验室的房屋产权证或使用权证,房屋的借用或租用 合同。实验室对检测工作配备的设备设施的所有权或 使用权
2、证明文件或法定部门出具的核定资产清单、检 定证书等。实验室使用XXX质量技术监督局的房 屋,但是没有相关证明其使用权的文 件,实验室对设备有的产权 证明,设 备有发票和账目。基本符 合4.1.3查内部组织机构设置及职责分配文件,内部审核文 件,监督检查记录,实验室平面布局分布图等。实验室建立了相应的管理体系,设 立 了食品化工和建材二个检验室、质控 办和业务室二个职能科室共四个内设 部门,机构设置合理。按 计划进行了 监督和内审,覆盖了所有部门和要 素。符合4.1.4查、问实验室技术人员资质、经历、技能、培训材料的档 案、劳动合同、工资表等。管理人员和技术人员对质 量管理和检验的专业技术知识熟
3、练掌握情况。共30人,事业编制30人,没有聘用 人员。符合4.1.5查、问公正性声明及上级主管部门不干预检验公正性的声 明、工作人员守则、职业道德规范、保密和 保护所有 权程序、检验报告及其管理程序、顾客投诉报告、客 户的委托书、实验室财务报表,实验室及其人员的关 于产品设计、研制、生产、供 应、安装、使用或者维 护的合同书。问人员对公正性的理解和执行情况。实验室有公正性声明和管理声明,没 有完全覆盖准则“三不得”的要求。 缺少公正性、独立性、诚实性控制 程序,以保证公正性声明的有效落 实。基本符合4.1.6查、问质量手册或程序文件对保密和保护所有权的规定文 件,实验室样品、报告、记录或其它文
4、件的管理记 录、顾客投诉报告。问文件、记录、样品 管理、报告 管理等执行情况。实验室的文件体系、样品管理、报告 记录管理有保密控制,检验员、报告 管理员对保密理解要求。符合4.1.7查、问查质量手册、组织机构图、职责分配表,质量管理、 技运作术和支持服务部门及人员的职责、权 限的规 定。问相关部门及人员的职责、权限的规定和执行。设立了三个内部机构,体现了质量管 理、技术和支持服务的关系,缺少食 品化工、建材、质控室的职责,人员 对职责能掌握。基本符厶评审员签字:实验室资质认定现场评审检查表审核时间:20107-5-28条款号审核方法审核材料审核记录评价意见4.1.8查查实验室最咼管理者、技木管
5、理者、质量王管及各部 门主管应有任命文件原件,质量手册或程序文件对其职责的分配的规定。了解其履行职责的状 况。质量手册对最高管理者和技术主管的变更的规 定,获证有效期内实验室最高管理者和技术主管的变 更情况,上报文件和发证机关或其授权的部门确认文 件。王管部门XXX质量技术监督局任命了 所长、副所长,质量负责人和 技术负 责人、部门负责人由所内文件任命。 主要人员没有发生变更。符合4.1.9查实验室有关于管理、操作和核查人员的职责、权力和 相互关系的规定,了解所有的管理、操作和核查人员 对本岗位的职责和权限的理解。实验室关于最高管理者、技术和质量管理者等关键代理人的 规定文件。文件明确了所有管
6、理、技术和核查人 员的职责和权力,可以满足要求。符合4.1.10查杳监督人员的技术档案关于其能力的证据, 监督 人员授权及监督计划、监督记录和纠正措施实施情 况。实验室明确了 XXX、XXX为监督员, 没有制订了监督计划,没有监 督记录 证据。不符合4.1.11查实验室技术管理者和质量主管的任命文件,技术管理者和质量主管的职责和权力分配,技术管理 者能力,技术管理者实施管理如技术开发、技术文件 批准、技术人员能力确认等证据,内审文件。技术负责人和质量负责人有任命文 件,并明确了人员的职责,技术 运作 和质量管理由其负责。符合4.1.12查质量手册对指令性检验任务的规定,指令性检验任务 的工作计
7、划,计划任务的完成及上报材料。抽查XXX质量技术监督局X质监 XXXX1XX文:“关于XXX年第X季 度全市监督抽查安排的通知”的要求 安排了白酒、小麦粉、纯净水 和挂面 产品的抽杳,实验室按期上报的检测 结果及汇总表。符合4.2查、问查阅组织机构、职责、过程和资源四个方面的规定及 质量方针、质量目标、质量承诺、政策、程序、计 划、指导书等文件。查职责分配表、质量 活动记录 等。培训计划和记录,重要岗位人员对其对本岗位的 职责和管理体系、质量方针目标的了解情况。实验室建立了文件化的体系,明确了 相关职责、过程、资源和程序,质量 方针、目标满足要求。按计划进行了 内审和管理评审,内容材料基本完
8、整。符合4.3查查文件的控制记录如编制、批准、发放、修订、 废止、回收等记录,受控文件清单及是文件的有效性有标识。实验室没有建立受控件清单和文 件的发放、回收记录。不符合评审员签字:实验室资质认定现场评审检查表审核时间:2017-5-28条款号审核方法审核材料审核记录评价意见4.4查实验室检测和/或校准工作的分包程序文件,接受分 包的实验室名单和资质材料,包括分包方能力调查、 评价表、分包检验记录表。分包范围是 否符合准则的 规定。有分包的程序,没有分包事项发生。符合4.5查实验室关于服务和供应品的选择、购买、验收和 储存 的相关的程序,服务和供应的资质、能力材料和评价 记录,合格服务和供应商
9、名录,供应品的计划、采 购、验收、使用记录。实验室有易耗品的采购申请表、验收 记录和合格供应商的材料,采购申请 的技术要求明确,供应商资质材料和 评价记录基本完整。符合4.6查客户要求、标书和合同的评审程序及评审记录。建立了合同评审程序,委托检验收样 登记表信息基本齐全。符合4.7查实验室的申诉和投诉处理程序,纠正措施的处理程 序,申诉和投诉的受理、调查、处理和回复记 录,纠 正措施的实施记录。建立了申诉、投诉的程序,未发生 相 关事件。符合4.8查纠正、预防措施的控制程序及实施和验证记录。对内审发现的6个不符合项采取了纠 正措施,验证材料基本符合要求。符合4.9查记录管理程序,对电子存储记录
10、的保护的规定,电子 存储记录的控制情况,质量记录清单,查质量记录的 完整性和信息的充分性。建立了记录控制程序,记录信息 基本齐全。符合4.10查实验室内部审核程序,实验室年度内部审核计 戈y, 现场审核记录,检查表,审核记录,审核报告,不符 合项报告,纠正措施及不符合项的验证 记录,内审员 证书、内审员聘书或任命文件。实验室内审员持证。按计划一年进行 了一次内审,内审程序完整,材 料基 本齐全。缺少内审的检查表和审核记 录。基本符 厶4.11查实验室管理评审程序,实验室年度评审计划,评 审记 录,评审输入和输岀记录,评审报告,不符合项报 告,改进建议,纠正措施、不符合项与改进建议的验 证记录。
11、管理评审输入、输出材料满足要求, 评审报告内容基本完整。符合评审员签字:j主:1、条款号、审核方法、审核材料、审核记录、评价意见一一对应;2、审核记录(含实验室建立的管理体系文件描述是否符合评审准则要求;管理体系是否实施运行,提供质量、技术活动记录否规范;3、评价意见为符合、基本符合、不符合、缺此项、不适用必须并用文字描述。附件5实验室资质认定现场评审检查表审核时间:2017-5-28条款审核材料审核记录评价意见4.9检查检验原始记录、设备使用记 录、培训记录等,确认技术记录有相关质量和技术记录表格 42个,有符合记录清单,记录信息基本齐全。5.1.1的完整性和信息的充分性。1 人员一览表;2
12、.、任命文件、聘用证书 或授权书;3、人员业绩档案;4、人员劳 动合同或人事证明;5.人员的养老、失业、 医疗保险清单;6.工资发放表;7、人员能 力证明材料;&监督未能提供退休人员XXX的的聘用协议书和职称证书,所有13人能提供社保局确认的 社保清单。基本符合5.1.2检查实施记录。9.培训记录。1、人员的资格及技能确认记录。2、特殊人员经培训持证上岗。质量手册明确了各岗 位人员的能力准则,对人员的任职条件提出符合产品的检测和/或校准岗位培训资了要求。5.1.3格证明。1人员培训程序;2.年度培训计划;3培训实 施记录。4.人员任职条件;5.提供相适应的 教育、培训、技术知识实验室有人员人员
13、培训计划和培训记录,参 加了相关部门组织的技术培训。符合5.1.4和经验证明。1、培训中的人员的工作管理制度或程序;有监督计划和记录。2.培训中的人员监督记录。基本5.1.51、人员档案管理规定;2.人员的资质档 案。人员技术档案未及时更新,没有人员最新的符合业绩材料。5.1.61. 技术主管、授权签字人的任职规定;2. 任命文件;3.技术职称证书及工作经历证 明。4.工作经历证明;5培讪I证明。1、通过面谈或笔试考核授权签字人的均有工程师或咼级工程师职称。符合5.1.7七个方面条件。不适用对照相关法规、技术规氾或标准进行5.2.1检测场所实地核查。环境条件符合要求。符合评审员签字:1、条款号
14、、审核方法、审核材料、审核记录、评价意见一一对应2、审核记录(含实验室建立的管理体系文件描述 是否符合评审准则要求;管理体系是否实施运行,提供质量、技术活动记录否规范;3、评价意见为符合、基本符合、不符合、缺此项、不适用必须并用文字描述实验室资质认定现场评审检查表审核时间:2017-5-28条款号审核材料审核记录评价意见5.2.21 .相关程序文件及标准规范;2核查配备的监测、控制和记录的设施;3监控的记录。环境条件对检测质量有影 响的得到了控制,如光5.2.31、安全作业管理程序2、安全控制措施3.配备安全监测设线,噪声等。施4.实施及检查记录5.应急处理措施6.配备应急设施实验室的安全、设
15、施不符合和环境条件控制程序未安全作业管理的要求。1、环境保护程序2、配置相应的设施和设备3.保留处置效5.2.4果记录4.当超出实验室处置范围的,提供委托环保部门处置实验室的安全、设施符合的记录5、应急处理措施6.配备应急设施和环境条件控制程序可以满足环境保护的要求。1、相关体系文件规定2、检测场所核查实施的措施有效性米取了隔离措施。5.2.51、建立相关规定2核杳控制措施有效性3.现场核杳实施的符合标识。有区域控制标识。5.2.61 .质量手册和相关程序文件 2抽查原始记录和检测报告符合3.现场核查实施情况4.查阅必要的作业指导书使用标准为国家、行业标5.3.11、体系文件有规定,并有相关确
16、认记录。2.核查实验室保存准,采标准确。符合的在用标准有无作废标准。3.标准变更是否部门有发证部门实验室标准没有发生变确认的文件证明更。符合5.3.21、相关程序文件2、实验室保存有关的标准、手册、实验室标准现行有效。5.3.3符合5.3.45.3.5指导书。3、现场核查检测场所1、检测方法管理程序 2.国际标准及确认报告 3.资质认 定部门批准书或临时授权书 4.委托书或检测合同1、检测方法管理程序 2.实验室自行制定的非标方法及确认和验证记录 3.资质认定部门批准书或临时授权书4.委托书或检测合同不适用不适用评审员签字:k条款号、审核方法、审核材料、审核记录、评价意见一一对应;2、审核记录
17、(含实验室建立的管理体系文件描述 是否符合评审准则要求;管理体系是否实施运行,提供质量、技术活动记录否规范;3、评价意见为符合、基本符合、不符合、缺此项、不适用必须并用文字描述。实验室资质认定现场评审检查表审核时间:2017-5-28条款号5365375.44.55.4.65.4.75.4.85.4.95.4.105.5.1审核材料1、例外允许偏离的规定或程序2 .相关技术单位 验证记录及主管单位批文 3.与客户协商委托书1、计算和数据转换及处理的规定;2.实施及核验记 录计算和数据转换及处理的规定;3.数据保护管理程 序;4.计算机应用文件1、设备一览表2.检测能力
18、分析设备表3.仪器设备维护保养程序4.仪器设备维护保养计划及 记录1、仪器设备管理程序 2.相关记录1、仪器设备管理程序 2.相关记录1、仪器设备操作管理规定2操作人员培训记录及上 岗证书3授权证书.4.有关设备使用和维护的作业指导 书5.文件发放记录1、仪器设备一览表2.仪器设备管理程序3.仪器设备 档案1、相关程序文件2.实施记录1.期间核查程序2.实施记录1、相关文件规定2.实施记录1、相关文件规定2.实施记录 提供技术机构对该设备的验证证明审核记录有程序文件,未发生。实验室有数据转换的控制程 序和过程,对计算机和自动 采集设备的数据采集过程进 行了描述。设备配备齐全。无此类设备未借用设
19、备发生上岗证明确设备授权人操作的资格。设备档案材料基本完整设备标识完整。设备标识完整、及时。无此类设备。有期间核查的计划和记录、 评价。无校正因子。不适用有设备一览表,检定校准计划评价 意见 符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合1、实验室对每一类、每一台仪器设备通过何种方式 实施溯源到国家基准和国际单位制的具体分类指导技 术文件、计划; 2、现场核查实验室的仪器设备;3、实验室制定的仪器设备的量值传 递方框图;4、仪器设备一览表;5、仪器设备周期 检定计划表;6、仪器设备的校准和/或检定(校准)证书和确认记录。评审员签字:实验室资质认定现场评审检查表审核时间:2017-5-28条款审核
20、材料审核记录评价意见17/145.5.25.5.35.5.45.5.55.5.65.5.75611对照“仪器设备一览表”,现场核查实验室的仪器设 备有无该类仪器设备;2查仪器设备的比对、能力验证 结果。1查“仪器设备一览表” ;2仪器设备周期检定计划 表,检查申请项目中涉及到的所有对检验的准确 性和有 效性有影响的仪器设备的校准、检定或验证的周期检定 计划。3、检查申请项目中涉及到的 所有对检验的准确 性和有效性有影响的仪器设备档案,仪器设备的校准和/ 或检定(校准)证书和确认记录,证书的有效期(若涉 及的仪器设备特别多,至少要抽查申报项目的1/3以 上)。4、暂时封存不用的仪器管理情况,封存
21、仪器设备的档案。1 “仪器设备一览表” ;2实验室制定的“仪器设备周检计划” ;3检查实验室制定的自校准或开展校准服务 的溯源项目的测量参考标准的校准/检定(验证)计划;4、测量参考标准设备档案维修记录;5、参 考标准调整之前和之后检疋/校准记录;6、参考标准的使用记录1、申请的参数项目表;2、现场核查标准物质(参 考物 质)的管理使用情况(标准物质清单、标准 物质证书、 相关检验报告等)。3、相关体系文件;4、实验室通过 其他技术手段(如比对试验)确保 量值的准确性的记 录;1实验室对参考标准和标准物质(参考物质)期间核查 的规定;2期间核查记录。1实验室建立的参考标准和标准物质在运输、存储
22、和使 用时的体系文件;2现场核查管理情况。1实验室建立的样品的抽取和处置管理程序;2现场核查样品管理情况和相关记录;3当实验室有抽样要求时,检查有无抽样计划和程序,抽样过程是否 得到控制,能否确保抽样的代表性的相关记录。无此类设备。头验室有检定校准计划,并 按计划进行了检定校准。有购买的标准物质,无其它 参考标准。无参考标准。无参考标准。标准物质已经妥善保存。特殊检测行业,无抽样,样品 状态描述正确,样品管理文件 齐全。符合符合符合符合符合符合符合符合评审员签字:k 条款号、审核方法、审核材料、审核记录、评价意见一一对应;2、审核记录(含实验室建立的管理体系文件描述是否符合评审准则要求;管理体
23、系是否实施运行,提供质量、技术活动记录否规范;3、评价意见为符合、基本符合、不符合、缺此项、不适用必须并用文字描述19 /实验室资质认定现场评审检查表审核时间:2017-5-28条款审核材料审核记录评价意见5.6.21实验室抽样计划和程序;2有关样品制备的方法及原 始记录;3样品传送、贮存、处置过程控制记录;4实 验室抽样计划是否涉及没有相关的技术规范或者标准 的;5抽样记录。有车辆的保管、处置文件。符合5631实验室抽样记录,该记录是否包括所用的抽样 计划、 抽样人、环境条件、必要时有抽样位置的 图示,可能时包括抽样计划所依据的统计方法。无抽样过程。无抽样过程不适用564抽样记录委托书中有样
24、品接收的信息和符合565实验室样品接收记录。状态。符合5.6.61实验室建立样品的惟一标识系统文件化程序;2实地核查每个样品在检测/校准过程中识别和记录的惟 一的标记,样品除物类标识外,还应有状 态标识,表明 该样品的检测/校准状态,是待检,检毕,还是留样。有唯一性标识系统并实施符合5.6.75.7.1实验室样品保管条件(样品在样品间保管情况、检验流转过程中保管情况);2实验室样品登记本的登记内容;3检验样品流转受控情况;4退样手 续。1实验室监控其检测或校准工作结果数据有效性有样品的管理规定,样品在检测 过程中保存期短,可以保持样品 的完整性。有比对和能力验证计划,并实符合的质量控制程序和监控的年度计划;2监控计划中的是否从下列方法中选取或有更好的其他办法:实 验室利用内部手段,如对盲样检测、留样检测、人员比 对、方法比
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