2015共青团如皋委部门决算_第1页
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文档简介

1、2015年度 共青团如皋市委部门决算目 录第一部分 共青团如皋市委概况一、 主要职能二、 部门决算单位构成情况三、 2015年度主要工作完成情况第二部分 2015年度 共青团如皋市委部门决算表一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总表五、 财政拨款支出决算表六、 财政拨款基本支出决算表七、 一般公共预算财政拨款支出决算表八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分 2015年度共青团如皋市委部门

2、决算情况说明第四部分 名称解释第一部分共青团如皋市委概况一、主要职能1、领导全市共青团的工作。根据市委的中心工作和上级团委的要求,制定全市共青团工作的规划与计划;负责市青联、市学联、市青年企业家沙龙和市少先队工作委员会工作,领导及指导全市青少年社会团体的工作;负责督促并检查各市直团组织的工作。2、组织和带领全市团员青年在社会主义三个文明建设中发挥生力军和突击队的作用。3、加强共青团的组织建设和作风建设,整顿共青团的组织,带好共青团队伍。协助党委部门选拔、管理、考核、培训共青团的干部,宣传、表彰、推荐优秀青年干部。4、指导并组织全市青少年思想道德、整治理论教育,以及宣传文化活动和活动阵地建设。5

3、、组织调查青少年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作,提出相应对策。6、参与有关青少年工作法规的制定、实施、监督等工作,协助当合政府处理、协调与青少年利益相关的事务,维护和代表青少年的合法权益。负责市未成年人保护委员会和市综治委预防青少年的日常工作。7、协助政府教育部门做好全市学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。8、负责全市青年统战、全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。9、组织、指导各级团组织做好共青团属企事业单位、青少年事业发展的管理工作,承担全市“希望工程的有关工作。10、承担市委、市政府和上级团委交办的其他事项。二、

4、部门决算单位构成情况纳入本部门2015年度部门决算报表编制范围的是共青团如皋市委本级。三、2015年度主要工作完成情况(一)坚持思想引领、典型带动,团的吸引力和凝聚力显著增强。一是丰富主题实践活动,青少年思想政治教育常抓不懈。始终贯穿“我的中国梦”时代主题,把握各重要时间节点开展系列主题实践活动,用中国梦和社会主义核心价值观教育引导广大青少年。二是选树先进青年典型,青春建功良好氛围日益浓厚。以“五四”青年节为契机,开展了第九届“如皋市十大杰出青年”评选,举办了“青春志致青春雉水青年说”主题分享会,以访谈互动的形式分享杰青故事、共话奋斗青春。三是完善全媒体工作格局,青年网络文明志愿行动蓬勃发展。

5、准确把握新媒体发展趋势,切实加强共青团微博、微信体系建设。通过组织开展“十杰”评选、“阅读悦青春”等青年网络文化活动,不断丰富服务内容、提升互动能力,推动各团组织和团干部更好地使用新媒体传达党的精神、宣传团的工作、引导广大青年,获得南通市青年网络文明志愿行动示范单位。(二)坚持围绕中心、服务大局,团的全局贡献充分显现。一是创新举措推动青年创新创业。通过加强与市财政局、农商行合作,推出了总额6200万元的青年创业贴息及低息贷款,实现了青年创业资金扶持力度的重大突破。到12月底,共成功审批发放贷款3706万元,其中贴息贷款1246万元,低息贷款2460万元,扶持创业青年316人。先后建立了如皋农商

6、行青年创业信贷扶持基地、市技工学校青年电商培训基地和磨头镇华夏花卉众创梦工厂、下原镇医疗器械青创孵化基地等6个青年创业孵化基地,为青年创新创业搭建了载体平台。组织开展了4期青年电商培训,举办了“创青春”青年创新创业大赛,进一步发掘和培育青年创新创业人才,推动优秀创业项目在我市落地生根、开花结果。南通市政协主席王德忠、如皋市委书记姜永华等领导调研我市青年创新创业工作并给予了高度评价,相关工作经验也被中国青年报报道。二是聚力公益引领社会文明风尚。充分发挥“小亭”青年志愿服务队的号召力和影响力,组织开展了青年志愿者进社区、“保护母亲河共享碧水绿城”共青林营建、阳光助残、七彩的夏日、衣旧情深等品牌志愿

7、服务活动30多项,为我市全国文明城市创建作出了积极贡献。其中,“共青林营建”、“衣旧情深”等4个公益项目在南通市公益项目创投大赛中获得重点扶持,“衣旧情深”项目同时获得省青年公益项目大赛二等奖。三是把握需求解决青少年实际困难。进一步推进“希望来吧”建设,在白蒲镇蒲西社区建成了我市首家省级“希望来吧”,为我市关爱农民工子女再添新阵地。暑假期间,以圆梦“益”起来为主题开展希望工程“圆梦行动”,共筹集到爱心助学款物53.1万元,为108名贫困家庭学生提供了每人不少于3000元的助学金。牵头召开了如皋市预防青少年违法犯罪领导小组工作会议,联合各成员单位深入实施青少年“成长护航工程”,充分发挥未成年人成

8、长指导中心、青少年之家等阵地平台作用,为青少年健康成长保驾护航。四是找准抓手服务青年人才发展。7月中旬,联合扬州大学在下原镇举行了大学生创新创业实践基地、大学生社会实践基地共建揭牌仪式,共同推动我市与扬州大学在科技人才、青年创新创业等领域进行更加深入的合作。(三)坚持强基固本、拓展职能,团组织活力得到有效激发。始终坚持党建带团建原则,积极争取各级党政支持,促进团建工作合力的形成。以服务型团组织建设“五个一”行动和青年发展“3C”新模式为抓手,持续深化区域化团建工作,推动基层服务型团组织建设落到实处、取得实效。按照“平台+队伍+组织+项目”的模式推动青少年综合服务平台建设,努力实现团的组织网络、

9、形象标识、工作力量、服务项目在青少年身边有形化、阵地化、日常化。在全国“百县千乡”分类示范创建活动中,我市作为南通唯一、江苏四强县市被团中央表彰为2015年度“全国农村基层团建示范县”。如皋市青少年之家被评为“江苏省示范性青少年综合服务平台”,如皋经济技术开发区(城北街道)等3家镇级青少年之家被评为南通市级示范平台。“五个一”行动获得2015年度南通共青团工作创新创优项目奖一等奖。新创成省、南通市级“五四红旗团委/团支部”、“青年文明号”等单位15家,推动基层团组织进一步提升职能、创先争优。(四)坚持团要管团、从严治团,团的自身建设更严更实。健全基层团干部配备。在市委组织部的大力支持下,联合发

10、文加强村(社区)团干部队伍建设,推动全市14个镇(区、街道)345个村(社区)全面优选配强团支部书记,夯实了团的基层组织基础。进一步构建团银合作长效机制,通过选派金融挂职团干部为基层团干部队伍注入了新的活力。改进团干部工作作风。以团市委机关为重点,带动全市团干部广泛深入开展“三严三实”专题教育暨“团干部如何健康成长”大讨论。邀请市委常委、组织部蒋建部长给全市团干部上专题党课,并通过座谈讨论、“走听转办”等实践活动,将“三严三实”要求落在实处。规范团员发展程序。将中学中职作为重点,进一步强化团员发展扎口管理和分类引导工作,对新学年发展计划进行了科学控制、对发展程序进行了规范梳理。指导各基层团组织

11、坚持并不断改进“三会两制一课”制度,从团建工作最基础的环节入手,把好源头关,切实提升团员队伍整体素质,加强团的自身建设。第二部分2015年度共青团如皋市委部门决算表(见附件)第三部分 2015年度共青团如皋市委部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明本年收入总计 112.73万元、支出总计 111.09 万元,与上年相比,收入减少 28.85 万元,下降 20.38 %;支出减少26.04 万元,下降 18.99 %。主要原因是大力缩减一般性支出,公用经费及公务接待费定额标准下降。其中:(一)收入总计 122.22 万元。包括:1财政拨款收入 112.73 万元,为当年从市级财政取得的一般公共

12、预算拨款, 与上年相比减少28.85 万元,下降20.38 %。主要原因是公共财政拨款收入减少。2上级补助收入 0 万元,为本单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少 0 万元,下降 0 %。3事业收入 0 万元,为本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少 0 万元,下降 0 %。4经营收入 0 万元,为本单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比减少 0 万元,下降 0 %。5附属单位上缴收入 0 万元,为本单位按照有关规定收到附属单位上缴的收入。与上年相比减少 0 万元,下降 0 %。6其他收入 0 万元,为单位取得的除上

13、述收入以外的各项收入。与上年相比减少 0 万元,下降 0 %。7用事业基金弥补收支差额 0 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为本单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。8年初结转和结余 11.13万元,主要为本单位上年结转本年使用的资金。(二)支出总计 122.22 万元。包括:1一般公共服务(类)支出 111.09 万元,主要用于群众团体事务支出。与上年相比减少 26.04 万元,下降18.99 %。主要原因是本级商品服务支出减少。2结余分配 0 万元,与上年相比减少 0 万元,下降 0 %。3年末结转和结余 11.13万元,为单位结转下年的基本支出结转和

14、结余。二、收入决算情况说明本年收入合计 112.73 万元,其中:财政拨款收入112.73万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。 三、支出决算情况说明本年支出合计 111.09 万元,其中:基本支出 111.09万元,占 100 %;项目支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明本年财政拨款收入总决算112.73万元、支出总决算 111.09万元。

15、与上年相比,财政拨款收入减少 28.85万元、下降20.38 %;支出减少 26.04 万元、下降18.99 %。主要原因是大力缩减一般性支出,公用经费及公务接待费定额标准下降。五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本年财政拨款支出111.09万元,占本年支出总计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少26.04万元,下降18.99%。主要原因是一方面严格执行厉行节约反对浪费相关制度,另一方面办公费及公务接待费等商品服务支出减少,对个

16、人和家庭补助支出减少。本年财政拨款支出年初预算为 111.09 万元,支出决算为 111.09 万元,完成年初预算的 100%。一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 111.09 万元,支出决算为 111.09 万元,完成年初预算的100%。六、财政拨款基本支出决算情况说明本年财政拨款基本支出 111.09 万元,其中:(一)人员经费 63.67万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。(二)公用经费 47.42 万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、维修

17、(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本年一般公共预算财政拨款支出 111.09 万元,与上年相比减少26.04万元,下降 18.99 %。主要原因是一方面严格执行厉行节约反对浪费相关制度,另一方面办公费及公务接待费等商品服务支出减少,对个人和家庭补助支出减少。本年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 111.09 万

18、元,支出决算为 111.09万元,完成年初预算的 100 %。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本年一般公共预算财政拨款基本支出111.09 万元,其中:(一)人员经费63.67万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。(二)公用经费47.42万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算

19、支出 7.13 万元。其中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出 7.13 万元,占“三公”经费的100 %。具体情况如下:1因公出国(境)费决算支出 0 万元,完成预算的 0 %;因公出国(境)费决算支出比上年减少 0 万元,下降 0 %。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:(1)公务用车购置决算支出 0 万元,完成预算的 0 %;公务用车购置决算支出比上年减少 0 万元,下降 0 %。本年度使用一般公共预算拨款购

20、置公务用车 0 辆。(2)公务用车运行维护费决算支出 0 万元,完成预算的 0 %;公务用车运行维护费决算支出比上年减少 0 万元,下降 0 %。本年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。3公务接待费 7.13万元。其中:(1)外事接待支出 0 万元,完成预算的 0 %;外事接待支出比上年减少 0 万元,下降 0 %。本年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次, 0 人次。(2)国内公务接待支出 7.13 万元,完成预算的 95 %,决算数小于预算数的主要原因本着厉行节约的原则,严格控制公务接待等一般性支出;国内公务接待支出比上年减少3.13 万元,下降 30.5

21、%,主要原因严格执行国家财务制度规定,从紧从严控制公务接待。国内公务接待主要为接待兄弟县市同仁来如交流学习及基层单位请示汇报工作等,本年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 22 批次,300人次。主要为接待兄弟县市同仁来如交流,开展业务学习活动及基层单位请示汇报工作。本年一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 6.91 万元,完成预算的 92 %,决算数小于预算数的主要原因严格执行国家财务制度规定。全年召开会议12个,参加会议3000人次。主要为召开五四表彰大会、创业大赛、预防青少年犯罪等相关会议。本年一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 2.03万元,完成预算的 67.66 %,决算数小于

22、预算数的主要原因严格执行国家财务制度规定。全年组织培训 15 次,组织培训 2500 人次。主要为团干部培训班、电商培训及创建“青年文明号”活动等相关业务培训。十、 政府性基金预算收入支出决算情况说明本年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余 0 万元。十一、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出决算情况说明本年机关运行经费支出 47.29 万元,比上年减少22.54万元,下降32.22 %。主要原因是:严格执行国家财政制度规定,本着节约的原则。(二)政府采购支出决算情况说明本年政府采购支出总额 0.13 万元,其中

23、:政府采购货物支出0.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。(三)国有资产占用情况截至2015年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。第四部分名称解释一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使

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