


下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、文件名称釆购管理控制程序文件编号C0P-10版/次A/0文件类别程序文件生效日期20160901页数4编制质量体系小组审核黎利媚批准于欣龙1.0目的为加强对公司采购的管理,规采购工作,保证生产的供应,控制采购的成本,特制定本程序。2.0围本程序适用于采购部人员在进行采购作业时的相关工作。3.0职责3.1采购部:负责采购质量的管理和控制,供方选择、评定、再评定工作。3. 2总经理:负责批准合格供方清单。3. 3质管部:负责对原材料的检验工作。3.4仓储部:请购仓储用品物料或其他物料。3.5生产部:请购生产物料和常用耗材。3.6技术开发部:负责原料质量协议的制定。4.0容4.1采购申请4. 1.
2、1使用部门依据产品生产计划和和物料库存量等制定填写物料采购申请单,采购单应注明 物料名称、规格型号、数量、需求日期等容。经审批后交由采购部门下单采购。4. 1. 2对于请购重要的物料或由特定供应商供应的物料,物料请购部门应在请购单上特别注明 或单独进行请购。物料的紧急请购时,请购部门应在物料请购单的说明栏中注明原因,并使用紧急请购单 填写,送采购部门。4. 2采购方式的选择有些物料的采购,应要求供方先提供样板,经设计部、采购部等相关部门认可签板后, 方可通知供方生产。公司所采购的物资总金额大,并有多家生产商生产必须竞标的方式进行采购。公司的采购方式除选用规定的直接采购、间接采购等方法外,还应根
3、据物料的特性与需 求量,采用以下两种方式进行采购。-集中采购:具有共同性的物料,使用集中采购可降低费用时,采购部门应根据请购单需求, 定期进行采购。长期采购:凡经常使用且用量比较大的物料,采购部门应联合其他部门对供应商进行考核, 考核通过后与供应商签订长期供货协议。4.3采购流程4. 1. 1收集了解所请购物料的仓库库库存情况。计算最经济的物料采购数量,并根据各种物料的期限编制物料需求计划,报采购经理进 行审批。首批原料交技术研发部相关工程师审核,经理核准。4. 4采购计划采购部根据确定的采购数量、采购对象、采购方式、采购时间等编制采购计划并报总经理审批。4. 5采购文件(合同/协议)4.5.
4、 1采购部接到物料采购申请单后,依据合格供应商清单和供应商供货质量情况等,制定采 购计划表,选择物料供应商。编制采购合同/协议,采购合同应包含:1)供方与分供方的全名、法人代表,以及双方的通讯联系的、电报、电传等;2)采购货品的名称、型号和规格,以及采购的数量和价格;3)交货期、交付方式和交货地点;4)质量要求和验收方法,以及不合格品的处理,当另订有质量协议时,应在采购合同中写明见质量协议”;5)违约的责任等容。技术研发部根据产品技术质量要求编制各类采购产品的采购文件,作为采购的依据,必 要时,应附加在订货合同后。采购产品的验收标准按原料控标准与包装材料控标准执行。4.6采购原则严格按照采购技
5、术要求进行采购,选择合格供方。所有常规物料或服务的采购必须向已 列入合格供方名录的供应商进行采购。所有常规物料的采购必须以申购申请表或采购合同(含服务采购合同)的形式 进行采购作业。4. 6.3确保采购周期,保证满足申购部门使用要求。4. 7采购订单4. 7.1采供部根据采购计划,选择合格供方名录中指定的供方,进行询价、比价后,与其 签订规的订货合同,并附上采购技术文件,报采供部经理审核,厂长批准后生效,由采供 部负责具体执行。物料采购合同经审批后,向物料供应商下达采购订单。采购部所拟定的采购合同必须经过财务部、法律顾问与总经理的审批,三方就合同中的 条款提出建议或意见,采购部人员据此修订合同
6、并与供应商协商。4. 7. 3采购人员按照采购的先后顺序将物料订货单编辑成册,并结合采购进度计划制订每日的 跟催计划,防止因出现延期供货而影响生产的进度。4. 7. 4行政部需对消毒剂、废弃物处理的供应商之合同执行效果进行跟进管理。在供货过程中,采购员应保持与供应商的有效沟通,力求确保物料按质、按量、如期到 货。4. 8货物验收管理4. 8. 1包装完整性检查1)检查物料的外包装,物料外包装应牢固完好,无破损、无受潮、无污染、无混杂、无虫蛀 鼠咬。2)检查物料运输工具的卫生情况,运输工具应洁净、无异昧,严禁与有毒、有害、易污染的 物品混装、混运。3)检查物料外包装标识和随附票证,物料标识和随附
7、票证(如收货单、物料检验报告等)物 料名称、规格、数量、生产厂家名称、批号、出厂日期应与订单或合同相符,印字清晰。4)来货包装检查合格后,验收人员在外包装上贴待验标签并发出来料申检单。5)物料质量检查符合标准后,验收人员应在外包装上贴待检标签并通知入库。4. 8. 2物料入库手续1)物料到货后,依据物料验收制度,质管部对采购的货物进行验收。质管部负责按流程对采 购物料进行检验,检验合格后方可办理入库手续。2)包装验收不符合标准时,验收人员在外包装上贴不合格标签,按不合格品控制程序处 理。相关部门将输出物料不合格通知单和处理意见至采购部门,采购部反馈供应商并跟进处理 方案(如特收、返工、退货、报
8、废、扣款等处理措施方案)。采购部应对不合格品的有关情况进行统计,实现对供方的评价、选择和控制,不断提髙 采购质量。4. 8.4来货中的生产物料均应经仓管员进行检查,检查不合格,应立即通知采购部,联系供方 退货并重新提供合格品。严重的还应报告总经理,要求供方赔偿经济损失。4. 9物料货款结算物料验收合格后,采购部门与供应商对账,通知供应商开发票,收到发票后由财务部门进行货 款核算、结算。若采购来的物料数量缺失,则按照实际数量进行付款。4.10采购部应保留釆购信息和索证索票要求供应商档案资料供方选择、评价、再评价、供应商及相关质量安全的有效证明文 件,合格供应商。建立物料索证索票档案,可按供应商名
9、称或者化妆品种类建档备查,票证资 料应当妥善保存,保存期应当比产品有效期延长6个月。采购计划、采购清单、采购协议、采购合同等。4. 10. 3物料索证索票A)物料的索证索票应由相关部门或专人负责,相关人员应当经过培训。B)票证资料索取时,检查资料的完整性和有效性;对不能提供原件的,可以提供复印件,但复 印件应加盖国生产企业或供应商的公章。C)物料来料时,应索取供货商出具的正式销售发票及其他相关凭证(如送货单、当批物料检验 报告等),注明原料、包装材料的名称、规格、数量、生产日期/批号、保质期、单价、金额、 销货日期,以及原料,包装材料供应商的住所和联系方式等信息。4.11物料购货台账管理企业应制定购货台账,购货台账可按照供应商、供货品种、供货时间顺序等分类管理。购货台账按照每次购入的情况如实记录,容包括:名称、规格、数量、生产日期/批 号、保质期限、产地、购进价格、购货日期、到货日期、供应商名称及联系方式等信息。购货台账应当妥善保存,保存期应当比产品
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 影视后期特效制作实战手册(如AE)
- 工程经济项目可行性研究报告
- 中级养老护理复习测试有答案
- 活动策划报告
- 妇产科护理练习试题附答案
- 职场新人培训计划与教材编写指南
- 物流仓储作业指导手册
- 三农宣传推广与教育方案
- 智能家居设备维护与故障排除教程
- 交通运输行业智能交通与自动驾驶技术研究方案
- 人力资源内部培训课件
- 《S中学宿舍楼工程量清单计价编制(附三维图)》30000字
- 全国运动员注册协议书范本(2篇)
- 《高点全景视频监控联网技术要求》
- 白云山生态停车场工程施工组织设计施工方案
- 2024年四川省绵阳市中考语文试卷(附真题答案)
- 【MOOC】Office高级应用-成都信息工程大学 中国大学慕课MOOC答案
- 足球英语课件
- 盆底康复课件
- CNAS认可准则、规则考核专项测试题附答案
- 中等职业学校口腔修复工艺专业实训教学条件建设标准
评论
0/150
提交评论