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文档简介

1、信用社(银行)今年案件防控工作总结今年,在上级的正确领导下,*案件防控工作坚持以科学发展观为指导,紧紧围绕上级工作任务与目标,上下联动,统一部署,结合今年开展的“合规执行年”活动,采取多种措施提高各项制度执行力、案防工作的强制力,全面推进*案件防控工作,圆满完成今年的工作任务,现将其总结汇报如下:一、强化责任落实,狠抓工作部署。今年初,*认真贯彻省联社今年案防和安保工作会议精神,紧紧围绕*改革发展工作任务和奋斗目标,坚持“一把手”负责制,全县层层签订防范违法违纪案件责任书43份,全员签订防范违法违纪案件承诺书779份,落实了案件防控责任。成立了以*为组长的案件防控治理工作领导小组,统筹安排部署

2、*案件防控治理工作,协调解决案件防控治理工作中遇到的困难和问题。领导小组下设办公室,办公室负责制订推进案件防控治理工作实施方案和相关规章制度,组织推进案件防控治理日常工作,督导检查*案件防控治理工作进展情况。完成案件防控治理领导小组安排的其他工作。今年4月4日,按照*风险隐患排查实施方案,*部署了案件风险隐患排查活动。今年4月8日,*对省联社3月31日召开的全省案件防控工作会议精神进行了传达,48名中层以上干部参加了会议。今年8月31日,*集中学习了省联社年中案件防控工作电视电话会议精神,深入推进了内控和案防制度执行年活动向纵深方面发展。二、强化案件风险排查。今年共开展了以风险业务、风险岗位、

3、风险人员为重点的二项检查。一是*分3个检查组,派出9人于今年4月1日至5月20日在全县范围内开展案件风险隐患排查活动,共发现风险隐患791个(笔)、金额*万元,截至年底,共整改风险隐患*个(笔)、金额*万元,未整改风险隐患429个(笔)、金额*万元,无法整改风险隐患19个(笔),金额*万元。二是开展了内控和案防制度执行年活动自查。对全县今年6月末单户余额在1000万元以上的不良贷款进行全面排查;并重点检查了重要岗位、人员等制度落实情况。截止今年6月末,*单户余额超1000万元不良贷款共2户*笔,金额共计*万元。对于检查中存在的问题,*已落实相关责任人整改,防范信贷风险继续恶化、进一步防范操作风

4、险发生。三、强化重点治理。一是把员工八小时以外异常行为排查作为重点,*率先在全市制定并印发了*案件防控员工行为管理规范(暂行)。此管理办法的出台,通过五位一体的制度建立,特别是每月召开的案件防控监督员座谈会,通过上下联动,职工座谈交心,使管理层及时了解掌握员工思想动态,帮助员工化解思想矛盾,有效遏制了员工道德风险发生。二是高度防范贷款案件发生。*分别于今年3月份、11月份对辖内10万元(含10万元)以上质押贷款进行检查、对2010年1月1日以来新发放贷款进行抽查。经过检查,确保了合同质押物的真实、合法、完整,贷款投向合理、风险管理有序、内部政策执行到位。四、强化培训教育一是按照案防培训计划开展

5、全员培训活动,分层次、分步骤对全县领导干部、重要岗位员工进行业务操作风险防范、案件风险管理、业务技能和法纪法规知识培训,全面提高干部员工的业务水平和风险防范意识。二是开展员工警示教育活动。5月10日,组织机关中层到县看守所开展警示教育活动。8月份,组织召开了中层领导干部260余人参加的预防职务犯罪培训,邀请专家授课,通过开展警示教育活动及培训,把职务犯罪的关口前移,取得了良好的效果。五、强化内控管理。为进一步提高全县内控制度执行力,我县以健全规章制度、优化业务流程、强化风险防控、提升服务水平为抓手,全面提高我县的规范管理水平。由*履行职能,对全县的业务手续统一规范管理,由事后监督员履行本社的案

6、件防控职责,针对员工思想道德表现行为、业务管理行为、业务操作行为、日常生活行为等方面进行监督,每月以监督报告书面形式上报联社。二是于今年1月28日至2月18日对全县开展了内控风险全面检查。经查,发现问题*条,金额*万元,现已全部整改。于 今年5月30日至今年7月19日对全县开展了重要空白凭证专项检查,发现问题*条,针对检查中发现的问题,各社进行了整改。通过以上采取的措施,切实解决部分机构和单位对内控制度“贯彻走调、执行走样、监督走神”等执行力不足的问题,严厉处罚了有章不循、违规操作行为,确保各项制度有效落实,不断提高制度执行力。六、强化责任追究。*实行来访查办案件立案审批制,凡立案案件,及时组织人员查证落实,及时

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