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文档简介

1、程序文件IS0 9001GP页次ISO 14001GA电子不良品维修管理办法OHSAS 18001Page 1 of5管理制度其他文件层阶 : 三阶文件文件名称 :电子不良品维修管理办法文件编号 :ESON-GW-168文件版次 :A0制定日期 :2011-01-10文件分发部门品保部1份核 准:审 核:制 定:文管发行章程序文件IS0 9001GP页次ISO 14001GA电子不良品维修管理办法OHSAS 18001Page 2 of5管理制度其他版本 / 次修订理由与内容摘要修订页修订日期修订人核准A0初版发行次2010.01.10程序文件IS0 9001GP页次ISO 14001GA电子

2、不良品维修管理办法OHSAS 18001Page 3 of5管理制度其他1. 目 的 : 管制不良品维修及可疑材料或产品及不符规格之产品,以防止误用,并采取适当之处置措施。2. 范 围: 所有不良品包含客供,供货商供料,制程中发现之不良半成品或成品均属之。3. 定 义:3.1. 不良品:不符合规格或不符合客户要求。3.2. 重工:对不良品采取措施使其符合规格要求。3.3. 可疑产品:无任何标示或质量状况不明确之组件,半成品及成品皆属之。4. 权 责:4.1. 作业员:发现不良品并进行系统扫描。4.2. 班长:不良品确认。4.3. 维修:对不良品进行维修分析并记录与 SFIS 系统。4.4品保:

3、 FQC對所有維修品進行全檢。5. 作业说明:5.1. 不良品为便于识别,需进行明确标识5.2. 不良品隔离应由权责单位分别放置于不合格区,防止与其它制品混淆5.3. 不良品处理:5.3.1. 产线各工站发现不良时 , 先对不良品进行确认再扫描不良代码 ( 确认 SFC系统不 良描述与实际不良现象相符 ), 填写“不良标识卡” , 并将其与不良品一同由专 人及时送修处理(产线不可自行维修机台) 。5.4. 不良品接收 :5.4.1. 当不良发生时,作业人员将不良现象先扫 SFC系统, 再由专人将不良品送至维 修区,维修区人员接收不良品时需对“不良标识卡”上之内容进行确认,维修人 员针对维修后产

4、品需做外观确认。5.4.2. 维修人员在维修机台之前必须先扫 S/N 条形码确认产线扫描人员是否将此不良扫 入 SFC系统,如发现产线没有扫 S/N 条形码维修将不予维修,退还给产线确认其 扫入 SFC系统方可维修。5.4.3. 产线送修不良品时没有任何标示的维修人员将不予维修。5.4.4. 维修区之待修不良品与维修 OK品须做好区分标示。程序文件IS0 9001GP页次ISO 14001GA电子不良品维修管理办法OHSAS 18001Page 4 of5管理制度其他5.4.5. 维修品 OK后投线前,须扫 SFC系统进行消帐 . 维修人员需将分析原因和处理结 果记录于 SFC系统。5.4.6

5、 若品保或工程等部门需分析留样之样机 , 则需先扫描不良 , 并由维修区接受后 方可进行相关之分析。5.5. 维修品之投线使用管制 :5.5.1 所有维修 OK 品返产线时产线接收人均需对外观进行确认。5.5.2 维修 OK 品必须重新进行烧机且须达到烧机时间方可重新流线, 维修后产品经流线 后须集中统一放置在某个区域,维修品须 FQC进行全检。5.5.3当班不良品要求及时刷不良代码,而且需作详细之交接班记录。6. 管制重点6.1 不合格品标示 / 处置6.2 不合格分析6.3 不合格比率7. 附表7.1 不合格品管制程序 ESON-QP-0097.2 重工记录表 TB7548A7.3 品质异

6、常联络单 TB7607D7.4 重工工作指令 TB0391A8. 流程图程序文件IS0 9001GP页次ISO 14001GA电子不良品维修管理办法OHSAS 18001Page 5 of5管理制度其他制造维修品保产线不良发生功能不良扫不良代码进 SFC 系统专人负责送维修进入测试工站NO接收确认 (外观 & 不良现象 & 是 否扫 SFC 系统 & 是否有有良标 示 )确认后做接收签名 )YES留相关 单位取 样分析是否需留样分析NO不良原因分析是否部品NGYES更换部品相应维修维修 OK外观再确认OK送主板 维修区退回不 良仓库不良主板不良其它部开异常单 给装配FQC/OQC 抽檢不良發生先扫不良代码 ,再 开品质异常联络 单给产线扫描不良代码 ,并将不良品 送还产线 , 由产线负责送维 修能良 功不外觀不良大 於一次 O

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