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文档简介
1、原料质量问题整改说明原料质量问题整改说明原料质量问题整改说明人防工程质量检查整改报告致:xx工程质量监督管理中心:xx年12月6日贵单位在对我公司正在施工的xx市xx地块拆迁安置小区xx标段1#-5#楼地下室筏板及部分人防设施进行检查。并且对部分质量问题提出了整改意见,根据整改内容,我公司已于xx年12月6日整改完毕。1、人防地下室底板厚度不足,应加设马蹬。整改情况:派专人对整个地下室面层进行整改,按照图纸要求放置马蹬。2、人防区底板拉结筋应绑扎牢固。整改情况:安排钢筋班组对未绑扎到位的拉结筋进行绑扎。3、人防口部放爆地漏应预埋到位。整改情况:按照人防图纸设计要求、型号预埋好。4、外墙止水钢板
2、将筋割断,应焊接加固。整改情况:我项目部派专门的电焊工对割除部位的钢筋进行双面焊接加固。5:活置式人防门下槛应按规定设置插筋,开口筋,水平筋,人防洞斜向加强筋位置应调整到门洞角上。(扩散室岩板活门洞口)整改情况:全部按照规范要求整改完毕。以上整改工作均已完成,并经过了建设单位、监理公司检查。请贵站予以复查。施工单位:监理单位:建设单位:xx建工股份有限公司xx地块拆迁安置小区xx标段项目部xx年12月6日工程质量安全整改报告致:xx市建设工程质量安全监督站:xx年12月6日贵单位在对我公司正在施工的xx市xx地块拆迁安置小区xx标段1#-5#楼地下室筏板及部分在建设施进行检查。并且对部分质量及
3、安全问题提出了整改意见,根据整改内容,我公司已于xx年12月6日整改完毕。1、暗梁设置位置与剪力墙位置不符,应处理。整改情况:安排专人对整个地下室暗梁进行检查,按照图纸要求施工。对不符合规定的地方进行了翻工处理。2、电梯井竖筋钢筋位置不符合要求,应处理。整改情况:安排钢筋班组对未绑扎到位的钢筋进行重新绑扎。3、迎水面保护层厚度不符合要求,集水井、排水沟保护层未垫。整改情况:按照设计垫块厚度及要求、重新垫好。4、临时用电不符合要求,应处理。整改情况:我项目部派专门的安全员、电工、对整个施工现场进行前面检查,对不符合要求的电箱、接头进行了重新连接。5:塔吊未经备案,不得使用。整改情况:全部按照规范
4、安检站要求进行登记。现在塔吊的安拆方案已经通过,使用备案资料正在办理。6:水平止水带不符合要求,应处理。整改情况:我项目部派专门的电焊工对割除部位的钢筋进行双面焊接加固。7:集水井、排水沟未按图施工,应整改。整改情况:已经督促班组,并且按图纸要求已经整改完毕。以上整改工作均已完成,并经过了建设单位、监理公司检查。请贵站予以复查。施工单位:监理单位:建设单位:xx建工xx地块拆迁安置小区xx标段项目部xx年12月6日工程质量安全整改报告致:xx市人防工程质量监督管理中心:xx年7月27日贵单位在对我公司正在施工的xx市xx地块拆迁安置小区xx标段1#-5#楼地下室主体分部进行检查验收。并且对部分
5、质量问题提出了整改意见,根据整改内容,我公司已于xx年7月30日整改完毕。1、单元间临战封堵上方梁模板螺栓孔洞应按要求处理。整改情况:(见整改方案)2、个别人防门下槛钢筋太低,应植筋(焊)钢筋,并将门槛浇捣密实。整改情况:安排钢筋班组对未绑扎到位的钢筋进行重新绑扎,钢筋绑扎后用电焊机焊接,焊接后由木工班在二边支模板,先将松动的碎石和突出颗粒剔除,尽量形成喇叭口,外口大些,然后用清水冲洗干净湿润,凉干后支模,再用高一级的细石砼捣实,并加强养护。3、主要出入口外防爆呼叫按钮检查是否到位。整改情况:人防防爆呼叫按钮,原按图预埋,现检查清理完毕,所有防爆呼叫按钮已经全部预埋到位。4、预埋管周边杂物应及
6、时清理并修补。整改情况:人防预埋管件上的杂物、垃圾已经清理完成,密闭套管等管件已经修复完成。5:人防有密闭要求的墙体(含单元间隔墙)不得随便打洞。整改情况:人防密闭墙体,经过设计院变更,有一处经过密闭墙体,增加刚性套管,套管二头用钢板电焊焊接。6:人防设备、设施安装应该严格按有关政策法规执行。整改情况:所有人防设备、管道、按照规范要求安装防爆阀等设备。以上整改工作均已完成,并经过了建设单位、监理公司检查。请贵站予以复查。施工单位:监理单位:建设单位:xx建工xx地块拆迁安置小区xx标段项目部xx年7月30日xx拆迁安置房二期工程人防地下室螺杆穿墙管修补方案编制:xx建工股份有限公司xx项目部x
7、x年7月30日原料质量问题整改说明xx拆迁安置房二期工程地下室螺杆穿墙管修补方案我xx建工股份有限公司承建的xx拆迁安置房二期工程,地下室人防在xx年7月27日进行了结构验收。对于在检查中发现单元间临战封堵上方梁模板有23只螺杆空洞使用了穿墙套管。(在w-6交d-ci轴和d-f1轴间11根,在w-13交d-ci轴和d-f1轴间12根)影响了人防使用功能,经同业主、监理人员现场确认,现施工单位对存在质量缺陷进行如下整改,用改性环氧树脂注浆液(砂浆)胶泥堵漏补强方案方案如下:一、概况1、工程名称:xx地块安置小区工程xx标段人防地下室。2、工程地点:位于望梅路南侧,xx东侧。3、建设单位:xx市城
8、市建设投资发展有限公司。4、工程规模:地下室南北两边为人防工程,中间为地下车库,组成总建筑面积6648。其中人防区49775、结构类型:框架一层。二,改性环氧树脂加固修补的施工方法环氧树脂注浆方法:1)在螺杆洞中用冲击钻钻孔清理螺杆洞四周的塑料管。伸入墙体5cm。清除孔洞两侧150mm以内的油污,灰尘,浮渣保持表面干燥和洁净。2)埋设注浆螺栓嘴:注浆螺栓嘴采用钻孔方法埋设。埋设间距为每个穿墙螺栓的空洞二边。在一条对穿螺栓上必须有二个注浆螺栓嘴和排气嘴。3)用环氧树脂胶泥将嘴与嘴之间的裂缝进行封堵,若是贯穿裂缝,在另一面还要用环氧树脂胶泥封堵裂缝。4)裂缝封闭后,进行压气试验,检查密闭效果。5)
9、注浆时,自下而上注浆,当下一个排气嘴出浆时立即关闭转芯阀,把排气嘴出浆处作为下一个注浆嘴,如此循环进行。篇二:关于质量问题自查及整改措施的报告关于质量问题自查及整改措施的报告广西方元电力股份有限公司桥巩水电站分公司:xx年10月1619日,第二次质量监督巡视组认为“监理单位需不断提高队伍素质,提高在施工现场发现问题和处理问题的能力”。要求“对大坝砼浇筑、灌浆、支护、机电安装等部位进一步加强跟踪检查和旁站监理,特别对关键线路,关键项目必须严格监控,越是工期紧越不能忽视安全和质量”。巡视组检查结束后,业主单位已部署xx年11月为“质量安全月”。监理部领导召开了形势分析会,认为巡视组的评价和要求是客
10、观正确的。除了巡视组所提出的问题外,还通过自查发现了不少问题。现将质量问题自查情况和整改措施汇报如下:一、问题自查情况1、现场控制力度不够。主要表现在:原料质量问题整改说明1)验仓、验孔等把关不严。时常出现局部仓内有积水、钢筋错漏、施工缝处理不当等质量通病。2)旁站监理发现问题、解决问题的能力不够。对砼入仓手段控制不力,出现过冷缝。欠振、漏振、钢筋及金结安装焊接不规范等问题时有发生,发生后旁站监理也未及时发现,对已发现的也未及时处理。3)对施工单位实行“三检制”督促不力。开工至今,有些施工单位的“三检制”未完善落实或流于形式,“三员”到位情况差,导致经常发生施工质量问题。2、没有围绕优良工程目
11、标有的放矢的进行控制。1)对砂石料和砼拌和物的检测成果统计分析不够。仅满足于简单统计,没有按有关规程规范的要求进行分析,以至于一些指标已偏离优良工程的要求。2)对施工质量仅进行了单元工程验收评定,而对于由单元到分部,再到单位工程逐级汇总评定工作没有及时跟上,以至于对目前的施工质量状况难于准确判断。3)忽视了对外观质量的控制。目前对外观质量仅限于目测、观感,没有严格按标准进行检测、评价。4)在质量资料方面,存在报验、签证不及时和签证不规范、不完整或漏签现象。存在上述问题,究其原因,一是部分人员的责任心差,这也暴露出监理部内部管理问题,主要是从工作制度、分工、责任追究等方面采取措施强化责任心的力度
12、还不够;二是部分人员的业务素质低,除自身因素外,也与监理部内部互相学习、交流、指导、督促等没有做好有关。二、整改措施对存在的质量问题不容忽视。质量控制作为监理的重要控制内容,仍存在上述问题,说明监理工作急需改进。监理部已充分认识到了问题的严重性,必须采取切实有效的措施加以整改。要通过整改、纠偏等措施,保证桥巩水电站施工质量等级达到优良标准。1、树立质量忧患意识,增强使命感和紧迫感。监理部已组织员工认真学习广西桥巩水电站工程质量监督第二次现场巡视报告,同时,对于巡视报告中没有涉及的问题,监理部也深入进行了剖析,毫不护短。目的是树立忧患意识,克服盲目乐观的思想,增强使命感和紧迫感。2、开展业务学习
13、,提高质量控制技能。监理部已于10月22日由总监对全体员工进行了质量控制要点讲座,重点阐述了如何加强主动控制,确保施工质量达到优良等级。同时,总监也客观分析了质量形势,要求监理业务人员,尤其是监理工程师以上人员要认真学习施工规范、质量评定标准和评定规程以及验收规程,提高业务水平、提高发现问题和解决问题的能力。计划在11月13日再组织一次业务学习,结合水利水电工程施工质量评定规程讲述如何做好桥巩水电站的质量评定工作。3、采取组织措施,强化责任心。监理部已自11月1日起对机构和人员进行了调整,目的是明确责任,调动积极性。派有质量控制经验的赵交灵同志主持泄水闸监理,力图以点带面,推动质量控制工作。已
14、要求所属各监理站明确了侧重于质量控制的人员,由质安部牵头,经常性地组织业务活动,从而达到对质量控制进行策划、布置、督促、检查、改进的目的。4、以资料清理为线索,迅速摸清质量状况。已布置对已进行质量评定的资料进行清查,查错补漏,对查出的错误质量评定资料进行重点剖析、纠正。在此基础上,按工程划分逐级对已完工程进行质量评定。再根据质量状况部署下一步纠偏行动。5、拟采取的纠偏措施有:1)要用各种监理手段促使施工单位增加投入,强化施工人员和现场监理人员的责任心。监理部将本着“责、权、利”相一致的原则制定问责制、奖惩制等。2)加强现场施工质量控制,确保单元工程优良率达到50以上,并且主要单元工程优良,为分
15、部工程优良以及单位工程优良创造条件。3)加强对砼拌和物和其它原材料的控制及数理统计分析。必须在土建工程量完成70以前使原材料和中间产品质量能满足优良工程的标准。4)对影响外观质量评分的部位重点控制。督促施工单位对外观质量实测,对照评定标准评分,确保外观质量不影响评优良。5)规划、指导施工单位收集、整理好质量资料,使其满足真实、齐全、系统等要求。监理部将借助“质量监督检查”和“质量安全月”活动的东风,对于存在的问题要采取切实有效的、果断的整改措施,坚决杜绝“走过场”,为履行好监理合同,为把桥巩水电站建成优良工程而努力。特此报告!xx年11月10日抄报:武汉长科工程建设有限责任公司抄送:桥巩水电站
16、主体、标和机电安装标施工单位篇三:质量监督整改报告及复查申请单附件三吴江区人防工程质量监督记录表wjmf/qr024/0吴江区人防工程质量施工整改报告项目名称:人防工程面积、功能、等级情况:整改意见:123人防质监站意见:附:整改申请单123责任单位(章):年月日整改结果:吴江区人防工程质量整改完成复查申请单苏州市吴江区人防工程质量监督站:按照吴人防质监字第号质量问题整改通知书对工程发生的部位质量问题已经整改完成,现报你站复查。施工单位(章):工程负责人:建设单位意见:监理单位意见:设计单位意见(如需):(章)(章)(章)年月日年月日年月日备注:本申请单一式四份,质监站、建设、监理、施工单位各
17、一份篇四:质量监督整改报告书建设工程施工安全整改报告书北京市朝阳区建设工程施工安全监督站:贵单位在xx年3月21日对我xx项目进行安全巡查并签发施工安全巡查记录表,现场抽查中发现的主要问题如下:基坑南侧临边防护栏杆未挂密目安全立网。现场一个配电箱破损电线拖地无防护措施。一个电工作业未随身携带电工操作证。监理安全日志记录不全。未见基坑安全控制措施记录。无每月两次联合检查及安全隐患整改记录。特种作业人员资格证未报监理审批,两个焊工证、一个机械钻工证过期。基础施工专项方案监理未审批。在接到贵单位施工安全巡查记录表后,我项目部立即组织人力、物力对以上问题进行整改,已于xx年3月25日前整改完毕,并经项
18、目部复查,现将整改情况报告如下:1.基坑南侧防护栏杆已挂密目安全网封闭;2.现场破损配电箱已更换,对拖地电线悬挂做防护;3.对未随身携带电工本工人进行教育,要求按操作规程作业;4.监理安全日志完善,对安全监理行为形成记录。5.已对基坑安全控制措施进行完善。7.对持有过期证件人员停止作业并撤场,向监理申报特种作业第二篇、质检不合格整改报告原料质量问题整改说明质检不合格项整改流程为了全面提高公司环境卫生质量,积极响应公司的管理模式,在接到卫生不合格报告单后,以“快速响应,立即整改,一定回复”为准则进一步加强公司卫生工作力度,让不合格项得到及时处理,针对存在的或潜在的不合格原因及时制定纠正或预防措施
19、,创造一个良好的环境。二、范围公司质检所提出的卫生意见或不合格项的处理。三、职责本部门负责人及服务供方现场主管负责范围内的不合格项的处理。质检部负责跟踪验证并封闭不合格项。公司所有员工均有责任提出意见或预防措施。四、程序1、现场落实不合格项并查找原因,落实整改工作:(1)立即组织本部门员工现场落实不合格项并查找原因;(2)组织员工立即进行整改(如问题复杂可先制定整改方案后落实整改);(3)整改时限一般为一日,如问题严重应列出具体的整改时限,说明原因以文件的形式报给质检部;(4)跟进整改措施的落实情况,验证整改效果;(5)召开员工会议,通报不合格项及整改措施,提高员工的清洁质量意识;(6)对涉及
20、到不合格项的相关人员进行清洁标准、工作程序的培训。2、提交整改报告和复检申请:(1)整改报告:本部门完成不合格项整改后,向质检部提交整改报告,内容包括:不合格原因分析;整改时间及整改结果;所采取的整改措施及防止类似事件发生的措施,对员工进行的培训等;整改后的情况,如有相关照片、培训记录、内部检验记录等一并作为整改报告的附件;(2)复检申请:在提交整改报告的同时还应提交一份复检申请,申请对不合格项进行复查检验,以证明整改措施的有效性;说明:所提交的整改报告及复检申请应注明日期。3、异议申诉:本部门对质检部的检查结果有异议的,应在两日内以书面的形式向质检部说明情况;4、不合格项流程的封闭:在本部门
21、内部复检合格后,以书面的形式提交整改报告及复检申请,待质检部检验合格后不合格项流程由质检部封闭。五、附件:不合格项报告单部门内部复检记录篇二:不合格项整改报告关于xx年辽宁永壮铝塑(集团)有限公司生产许可审查中出现不合格项的整改报告xx年8月1819日,经我公司申请,国家有色金属审查部组织以张鸣(高级工程师)任组长的审查组一行三人来我公司开展铝合金建筑型材许可证换证审查工作。经现场审查,发生一般不合格8项,严重不合格项0项。针对不合格项,我公司在审查组走后立即组织整改,特将整改情况汇报如下。一、成立整改小组。由公司生产副总孙楠负责领导,公司企划部、技术部、设备科、生产车间等相关部门参与执行,对
22、8项不合格进行整改。二、事实分析及原因查找。审查发现,4个申证单元共同存在以下8项不合格。不合格项3.3条款,检验人员对检验标准理解不足。经过调查,文件管理负责人未及时把有效检验标准复印发放到检验部门。不合格项4.2.1条款,成品检验规程不符合标准要求。分析原因,规程起草人员对检验标准、抽样方式等资料学习不够,现场调研做得不够。不合格项5.1.3条款,未制定采购文件。经调查,公司原采购文件内容不完善,对新供应商资质验证、产品验收等方式没做规定,原因在于公司近年来一直使用一些固定供货厂家的主辅原料,另外起草人员考虑也不周全。不合格项5.1.4条款,主要原材料未进行检验和验证。经调查,公司对原材料
23、验收未做验收记录,试验主辅原料记录也没有妥善保管,属于管理漏洞。不合格项5.2.1条款,工艺监督考核办法不完善,无考核记录。原因在于对生产许可证实施细则5.2.1条款及质量体系相关条款理解不够,具体工作落实不好。不合格项5.3.1条款,未设置质量控制点。据调查,公司工艺流程文件中对各关键生产过程的各项技术参数指标规定非常清楚,但是没有定义质量控制点,警示宣传做得不好。不合格项5.4条款,未对特殊过程的人员、设备及工艺参数进行确认。经调查,公司对特业人员、设备、工艺参数正式生产前都要试车确认,但是未能及时记录确认过程,属管理漏洞。不合格项6.2条款,半成品检验项目不齐全。经调查,车间对半成品各项
24、指标都作检测,但是只对硬度、壁厚做有记录,属管理缺陷。三、整改措施。针对不合格项,责令文件管理员把铝材检验标准复印发放到检测人员,由质检科、企划部组织培训学习,根据检验标准、检测设备说明书,完善检验规程,并将检验规程存档,同时在检测室装裱挂墙。针对不合格项,由技术部、企划部到资料管理员处领取最新有效检验标准及相关国家标准,学习掌握后改写检验规程,重新规定抽样方法、检验步骤及注意事项等内容。针对不合格项,由供应部、财务部、企划部参考生产许可证实施细则5.1.3、5.1.4条款,完善采购管理文件,增加对新供应商资质审查、原料验证等内容。针对不合格项,责令采购人员对主辅原料进行验收并保存验收记录一年
25、,另外主辅原料的试验使用情况也要做好记录并保存一年。针对不合格项,责令企划部及各生产相关部门共同完善工艺执行情况监督管理办法,监督检查的内容要包括工艺执行情况、技术文件保管情况、安全生产情况、操规等技术指标了解情况。另外检查小组要提前做好记录格式,对监督检查情况做好记录,整理后报送生产副总处。针对不合格项,由企划部及生产车间根据工艺流程,把铝棒炉、模具加热炉、盛锭筒温度以及时效温度、电泳时间、固化时间温度等关键环节设置质量控制点。各项控制指标、参数、注意事项均要在质量控制点现场立牌警示。针对不合格项,由技术部、设备科、企划部、人事部在操作规程中标明特殊过程部分,制定记录表格格式,在生产管理条例
26、中规定凡特殊过程确认都要填写确认记录并保存一年。针对不合格项,由企划部、生产车间共同研究,修改生产记录格式,在生产管理条例中做出规定,由质检人员对半成品尺寸变差、外观质量、力学性能等指标进行检测,并填写生产记录单和检验合格单,记录保存一年。以上是我公司不合格项的整改报告,整改时间8月20日31日。经过本次许可证换证审查及不合格项整改工作,公司管理更加细化,质量保证能力增强。辽宁永壮铝塑(集团)有限公司xx年九月一日篇三:关于质检站检查存在问题的整改回复报告北京华宏工程咨询有限公司文件钦州至崇左高速公路第xx总监理工程师办公室桂钦崇监字xx号xx号签发人:关于广西质监站质量检查结果整改报告广西金
27、港高速公路有限公司:xx年4月23-24日广西质监站对我办及所辖一、二、三标进行了内业和外业检查,针对质监站长检查中提出的问题,我办高度重视,并分析问题存在的原因,认真及时进行整改。现将整改情况汇报如下:总监办存在问题的整改:1、针对本次检查存在的问题,我办于4月25日召开了监理工作例会,传达了工程质量检查情况、整改要求,针对存在的问题,要求监理在工作对待问题要仔细思考,加强责任心不要停留在口头,要在工作中知道怎么去做,要根据自己所监理的工作,进行逐条制定了整改方案,避免以后再出现类似的问题。2、总监办加强对各合同段施工现场的管理力度和强化责任意识,提高工作质量,切实做好监理服务工作,我办明确
28、了各级监理人员的责任,加大对现场施工情况进行巡查力度,巡视时发现施工现场存在质量问题或隐患的,将告知和指导现场监理人员,由现场监理人员督促整改,如再次巡视发现还有问题或未整改,-1-对相关现场监理人员按照责任制,严格追究;为了进一步提高全体监理人员的基本素质和业务能力,提高监理的工作水平,我办将加大培训力度,主要培训内容有:监理程序的执行、资料的收集整理及规范填写、技术规范及检测标准的学习、试验检测操作及数据处理、责任心及执行力的培养。3、工程质量控制检查,加强纠正质量通病的力度和措施,根据工程进度表情况,我办要求施工单位积极做好事前控制,技术交底到位。我办将根据规范要求做好监理抽检工作,控制
29、好每道工序,确保工程质量在受控之内。对检查出的台背回填压实、台阶开挖、梁板预制等问题进行及时整改,确保工程质量。现场存在问题的整改情况:1、针对质监站指出的问题,我办已督促承包人进行了整改,对这次检查中暴露台背回填问题,我办认真梳理分析,及时制订整改措施,加强现场检测力度,严格按规范控制每一层填筑层厚,对台背边缘压实进行检测,坚决做到台背每一层检验都严格规范。并对不合格的no.8合同段k39+660钦州台背、no.3合同段k43+012钦州台背、k53+066崇左台已按照规范的要求重新回填台背。2、我办加强对级配碎石的实验检测,对级配碎石的组成材料严格控制和筛选,在施工过程中及时根据筛分结果进
30、行合理的调整,通过筛分的结果和压实度的数据分析,来控制好级配碎石施工质量。对于no.8合同段no.3合同段不同规格垫层料路拌堆放无序、预备在路面闷料的现象,我合同段已要求其更换碎石集料堆放地点和按粒径分级堆放。-2-3、针对质监站指出梁板预制的问题,我办对梁板预制加重思想认识程度,严格执行监理程序,再次进行技术交底到位,加大现场检测力度,确保预制梁板工程质量。我办已要求所辖各合同段对预制梁顶板拉毛整平,用土工布整体覆盖预制梁板,经行洒水养生。对no.7合同段因断电没为振捣密实的汪斗中桥右幅1-10#空心板,我办做出废除处理,同时要求no.7合同段增配发电机,保障停电时梁板预制的正常施工。4、我
31、办所辖合同段在这次检查桥隧构件结构钢筋间距控制较好,不合格的大部分是负误差,针对这种现象,我办要求承包商对钢筋绑扎工人进行培训,提高承包商自检意识,并加强抽检频率,要求严格按设计规范进行钢筋施工。附件:1、no.8合同段桂钦崇no.8标xx18号关于区质监站第一次工程质量监督抽查问题的整改回复报告-3-二一年九月一十九日主题词:质监站检查结果整改报告钦州至崇左高速公路第xx总监理工程师办公室xx年9月19日印发校对:(共印2份)-4-篇四:质检站检查存在问题整改计划b4标质检站检查存在问题整改计划一存在的主要问题(一)桥梁方面:1龙义大桥:高墩施工未搭楼梯;盖梁作业平台未铺设过道板;有的钢筋无
32、支垫、覆盖;配电箱无门。2万坑分离钢筋加工场:部分钢筋、钢筋笼无支垫、覆盖,锈蚀较严重。3桥梁梁板钢筋保护层检测合格率为50%;桥梁墩柱钢筋保护层检测合格率为37.9%。整改措施:高墩施工搭设楼梯,盖梁作业平台铺设过道板,钢筋摆放做到下垫上盖,加强安全意识改进配电箱。加强钢筋安装过程中的质检频率,确保钢筋保护层厚度。整改时间:5-7个工作日内完成。4预制场:梁板预应力孔道孔口无防水包封措施;梁底预埋钢板为普通钢板;空心板n13钢筋为u形,与设计不符;箱梁顶板负弯矩槽处纵向分布筋仅一端预留一层钢筋头,一端2层纵向钢筋均未预留钢筋头;部分箱梁顶板n22钢筋纵向间距为70-80cm,设计为40cm;
33、梁板养生仅覆盖顶板;整改措施:预应力孔道进行封包处理,梁底钢板进行涂防锈漆处理;空心板n13钢筋按图纸要求进行加工;加工梳形板使箱梁顶板负弯矩槽纵向钢筋按设计要求预留;加强钢筋安装过程中的质检频率,严格按照图纸施工。梁板顶板进行覆盖养生,腹板采用喷淋养护。整改时间:1-3个工作日内整改完成。5砼拌和站:砼外加剂未搭棚;9.5-19碎石含较多9.5以下粒径石料;4.75-9.5碎石石粉含量较多。整改措施:砼外加剂进行搭棚遮盖,料场里面不合格的料进行清仓换料处理。整改时间:7-10天左右6钢筋笼制作主筋搭接焊焊缝不饱满,焊渣未敲除;部分钢筋支垫覆盖不到位。整改措施:加强钢筋焊接,做好下垫上盖整改时
34、间:已在整改,3天左右(二)路基方面:1k89+250处路基已填至93区第12层,层厚为:20cm,第11层层厚为40cm,第10层层厚为60cm,第10层压实度为865%,不满足设计要求。整改措施:k89+250处路基采用32t重型压路机进行碾压直至压实度合格。整改时间:7天左右。(三)人员方面:1基本情况:合同承诺18人,实际点到11人,变更3人,未办理变更手续。2合同承诺人员中有8人未实际到位。3检查时人员未提供原件审核,其资质符合性无法认定。整改措施:完善变更手续整改时间:7-10天(五)质保资料方面:1施工组织设计不完善。一是承包人审批程序不到位,无编制、审核、审批人员签名;二是内容
35、不完整,如,无路基施工重型压路机补强方案,无劳动力、原材料进场及使用计划,无资金流量计划;三是部分内容未根据本项目合同文件和设计图纸编写,如箱梁预应力张拉施工条件与设计图纸不相符;三是项目经理部机构设置不符合江西省高速公路项目标准化管路指南的要求;四是方案不完善,如施工现场临时用电方案中无用电总负荷计算,主要机械表中无32t以上重型压路机,应急救援方案中无救援人员、救援设备和救援路线等内容。原料质量问题整改说明2路基单位工程施工方案不完善。方案中挖方、低填浅挖路床压实度标准为95%,不符合现行公路路基施工技术规范(jtgf10-xx)的要求;方案中无重型压路机补强方案。3无环保方案。4质量管理
36、制度不健全,无技术交底、质量事故调查处理等制度。5技术交底工作不到位,只有总工对全体人员的交底,未落实层层交底。6批复的质量管理制度中无质量检查机构、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等内容。7未按招标文件要求编制施工环保措施计划。8未提供工程质量责任登记表。9路基填筑试验段开展不规范。一是未按批复的试验段施工方案分三层进行93、94、96区试验,仅对93区进行了试验段施工;二是成果总结报告内容不完善,无每层填前含水量数据,无压实度和碾压遍数关系的统计分析,总结参数中无碾压时含水量允许偏差。10未按项目办下发的台背回填施工作业指导书的要求制定台背回填预案。11首件工程总结报告内容不符合项目
37、办“首件工程认可制”的要求,无首件工程经验和教训的分析总结。12未制定管理标准化活动实施方案。13桥梁桩位放样记录表中无合同承诺的测量工程师签名。14工程档案管理不符合要求。一是未按照江西省公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的要求建立文件材料收集归档制度和预立卷制度,未及时对工程档案分类立卷整理;二是资料整理不及时,如513浇筑的龙义大桥3#墩系梁无工序资料;三是隐蔽工程影像留存不到位,有的隐蔽工程未留影像资料,有的隐蔽工程照片无法反映实际工况;四是有的工程照片未按管理办法规定的格式进行整理;五是资料存在代签的情况。整改措施:加大质保资料的管理,认真复查质保资料,未完善的进行完善,不合格资料
38、的重做。篇五:生产许可证工厂条件不合格项整改报告防爆电磁阀生产许可证工厂条件不合格项整改报告国家防爆电气生产条件审查组:防爆电磁阀系列产品是我公司的主导产品,为办理全国工业产品生产许可证,xx年3月15日,贵小组到我公司进行了生产条件实地核查。经现场核查,共发现了5个不合格项,为此,我们组织有关部门认真分析原因,积极进行了组织整改,已将不合格项全部关闭。现将整改情况说明如下:1、机械秒表未计量检定,不符合2.3.2条1.1、存在的主要问题企业标准规定:动作试验属出厂检验项目,关闭时间需用秒表测量。但质检人员提供的秒表未按计量器具周期检定的要求进行送检。不符合在用检验、试验和计量设备在检定有效期
39、内并有标识的要求,也不符合企业计量器具管理制度的要求。第三篇、质量问题及解决措施原料质量问题整改说明质量问题及解决措施质量是企业的生命,是企业赖以生存和发展的基础,也是企业开拓市场,增强核心竞争力的有力保证。公司自成立上海铁道科技有限公司以来,一直以“创产品名牌、树质量信誉,持续地为用户提供优质满意的产品和服务”作为公司的质量方针和发展理念。现将公司目前存在的质量管理不足进行阐述,并对整改措施和下一步的工作计划作出布置。一、现公司存在的质量管理不足1、基础管理还有待提高,虽然公司引进了许多不同专业的人才,但是由于他们经验的缺乏以及对管理意识的薄弱,很难较快的进入角色。在今年ISO-9001贯标
40、的复审以及产品认证工作,其认证机构总能发现许多问题,如计量管理、设备管理、现场定制管理等等。2、产品质量的全过程控制不够严密,部分产品检验人员未按照“三检制”制度实施。现我公司有个别生产车间主管认为产品质量是技术部门的事,自己检不检无所谓,而且质量检查人员有时候工长一句“没问题”就放松的警惕,使得产品在无形之中存在了质量隐患。3、现场操作人员业务技术水平低。虽然公司经常组织职工进行理论的培训,在实际操作技能却培训的很少,使得理论和实际不能有效的结合,而且有时候由于车间人事变动也比较频繁,有的岗位甚至一直出现初级工,再加上职工本身文化程度偏低,使得在产品生产时出现突发事情不能很好的解决。4、部分
41、产品缺乏检测手段。虽然公司近阶段不断地加大基础设施和质量管理投资力度,但还是存在有部分原材料和部分工序产品未能有效进行检测,虽然有的原材料制定了鉴定周期,但由于鉴定周期长,使原材料质量不能很有效的受控。二、整改措施和下一步打算1、提高质量管理人员业务水平,特别是青年人才的培养。在平时进行检查时,可让其和经验丰富的人员一起进行,这样不仅可以积累经验,也能锻炼能力,在学习上,给他们营造良好的学习氛围,公司将建议小型图书馆,并购置更多的管理类书籍,以供年轻管理人员安心学习。2、进一步落实岗位责任制和“三检制”制度,按照制度要求实施工作,做到职责清晰,分工明确。并在平时不断对其灌输个人、质量、效益之间
42、的利害关系,要把产品质量作为自己的饭碗,从“要我做”转变为“我要做”。3、加强对现场生产操作人员业务技术水平培训,在进行理论培训的同事,更注重实际操作技能培训和意外突发事件的处理,使其在产品出现质量问题时,能第一时间进行有效处理。4、对资源进行有效配置。将原材料按照影响产品质量严重性以及生产有无质量体系认证进行分类,把一些特殊的,能轻易改变产品属性的,检验周期应缩短,如这些重要产品如无质量体系认证,公司将更换供应商。第四篇、食品质量安全整改报告原料质量问题整改说明整改报告为切实加强我单位的食品安全工作,保障消费者的权益,我单位组织了仓库、配料中心以及生产部门针对食品从原材料到成品生产过程中的每
43、个环节进行深入探讨,结合消费者对我单位产品反应存在的质量问题,进行了认真地反思,从而提高了认识,立即对各个环节进行了一次细致的检查,并进行了相关整改,现汇报如下:一、严格把关食品原料采购验收操作规程严格筛选供应商,供应商资质必须齐全,采购的食品原料、食品添加剂及食品相关产品必须符合国家有关食品安全标准和规定的要求并做到及时索证索票、进货查验,出库时并做好相关记录。二、严格规范食品粗加工与切配操作规程原料加工前进行二次筛选,发现有腐败变质迹象或者有异常的,不得加工和使用,食品原料在使用前应洗净,必要时进行消毒,原料加工后在规定时间内如不及时使用要进行分类冷藏。三、严格把控食品加工流程中的各个生产
44、关键控制点生产车间在加工食品时应对加工好的原料进行检查,如发现有腐败变质或者有异常的,不得进行制作加工,蒸煮类食品必须蒸熟煮透,品控部门必须做好产品的留样工作以及相关台帐记录。食品卫生安全关系到人民群众的身体健康和生命安全,食品卫生工作任重而道远,我们将抱着对广大消费者高度负责的态度,将此项工作落到实处,也希望广大消费者及相关单位对我们进行监督并提出宝贵意见。市食品有限公司xx年十二月十七日第五篇、书面整改报告原料质量问题整改说明质量巡查书面整改报告吕梁环城高速公路建设管理处质安部:建管处质安部在质量巡查中发现:信义小东川河特大桥在梁体架设时没有回弹强度即进行吊装且无同条件试件。针对上述情况,
45、我项目部进行整改,整改结果如下:1、对没有回弹已吊装了的6片梁,使用25吨吊车将试验人员运至梁体侧面进行了回弹,回弹结果梁体强度满足设计要求。在今后梁板架设前先回弹其强度,满足要求且待驻地监理工程师确认后再架设。2、每片梁砼浇筑时必须制作同条件砼试件。江苏省交通工程集团有限公司吕梁环城高速公路路基十合同项目部xx年十月二十九日篇二:统计局整改书面报告整改报告市统计局:xx年4月24日你局来我公司进行检查工作,主要是征对我单位的统计法和统计制度执行情况进行了检查。发现主要存在如下问题:1、xx年建筑业总产值上报数为2280千元,检查核实数为2040千元;2、未按规定设置统计台帐;3、未按照“企业
46、一套表”制度规定独立向国家统计部门网报统计数据。通过这次检查,公司对统计工作有了新的认识和了解,深刻认识到统计工作的重要性,而且每个单位每个统计人员都有义务将统计工作认真负责的做好等。我们单位通过这次问题的出现,并将这些问题进行了详细的查找和深入的分析,总结出造成这些问题的主要原因是由于我们公司建立时间短、规模小、管理制度不健全等,导致统计工作不受重视,特别是财务制度不健全,因而上报提取的数据来源不准确不全面,加之现有的专业统计员也由于没有实际工作经验而对网报工作不熟练,因此出现以上问题。检查问题出现后,公司领导特别重视,而且对相关责任人进行了严厉批评和处罚,并带头要求自已今后也要把统计工作放
47、在工作的重要位置上,以身作责配合统计人员将统计工作做好,立刻要求相关责任人人员及时给予改正。公司于5月份已去区统计局办理了单位统计登记证。统计人员于6月份去参加了统计人员继续教育以及“企业一套表”的培训工作。财务工作也在逐步走向正规和健全。相信在今后的工作中我们不再出现以上问题。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司xx年六月二十五日篇三:整改落实措施书面说明关于共同村农村垃圾乱堆乱放问题整改落实情况xx年3月21日,共同村党的群众路线教育实践活动征求到群众意见建议,反映“农村垃圾乱扔乱放,清理问题得不到落实”,针对这一问题,共同村两委高度重视,一方面,向上级有关部门
48、反映情况,积极争取项目、资金,修建垃圾窖;另一方面,与各党小组长一起研究对策,明确划分责任范围,各自然村内部垃圾窖地点由各村自行讨论决定,建立村民自治的长效保洁机制。除此之外,要加强环保宣传,提高村民的环保意识,从源头上减少农村垃圾乱扔乱放问题。关于共同村艾格菲猪场污染水源问题整改落实情况xx年3月25日,共同村党的群众路线教育实践活动征求到群众意见建议,反映“艾格菲猪场污染水源,严重影响当地村民的生活生产”,针对这一问题,共同村两委高度重视,一方面,向环保部门反映情况,对猪场限期整改;另一方面,向镇人大反映情况,寻求帮助。除此之外,村两委与猪场负责人积极沟通,加强环保宣传,提高猪场工作人员的
49、环保意识,从源头上遏制问题。关于共同村邮件报纸派送不及时问题整改落实情况xx年3月30日,共同村党的群众路线教育实践活动征求到群众意见建议,反映“邮件报纸运送不及时”,针对这一问题,共同村两委高度重视,与镇邮政所积极沟通,要求报纸、信件及时派送,同时,当信件送到村里,村干部及时通知本人来村取信件,保证时效性。关于共同村公布低保户对象名单问题整改落实情况关于共同村卫生所设施、硬件不齐全问题整改落实情况xx年4月3日,共同村党的群众路线教育实践活动征求到群众意见建议,反映“村卫生所设施、硬件不齐全”,针对这一问题,共同村两委高度重视,一方面,向县卫生局反映农村医疗现状,为解决村卫生所硬件问题提供条
50、件;另一方面村里积极争资争项,已经决定在xx年修建新卫生所,解决村卫生所无固定经营场所之忧。篇四:学校安全整改书面报告中小学校安全整改书面报告中小学校接教育局关于各中小学的文件通知,我校分派学校安全领导小组和分规行政,就校园及周边进行了全面的检查。学生教学用房、宿舍楼、伙食团、厕所均属于新建,建设都通过统一的检查、验收,无任何安全隐患。教师住宿楼的电路设施,因年久和日晒雨淋、加之在以往拉接电线的杂乱无章给学校安全带来了极大的隐患,也给我校带来了安全用电和放火管理的很大困难。经过学校及相关人员的仔细研究,利用建筑队还未撤离的有利条件,决定于九月底前限期整改。特此申请望于批准中小学校xx年9月8日
51、篇五:清池镇初级中学均衡发展整改情况书面报告10月24日县检查存在的问题清池镇初级中学整改情况书面报告金沙县教育局:xx年10月24日金沙县教育局业务教育均衡发展督导组对我校义务教育均衡发展工作检查,即肯定了我校在推进义务教育均衡发展工作中取得的成绩,又指出了存在的突出问题,并提出了整改建议。我校对照督导组提出的整改建议和通报有关精神,对我校义务教育均衡发展工作进行了认真的自查自纠,制定整改措施,提出整改目标,依照义务教育均衡发展县验收指标要求,认真反思,积极进行了自查、整改,现就我校整改情况报告如下:存在问题:1、补:在省外就读学生花名册,同时要有印证材料整改措施:把整改工作为当前工作的重中
52、之重来抓,召开专题会议,讨论研究,制定整改措施,增添措施,加强工作力度,扎实、认真、细致、高质量地进行整改工作。星期六组织相关人员加班,分管领导督导一一核查。存在问题:2、补“三残”儿童名册整改措施:学校召开了档案工作专题培训会,使大家明确义务教育均衡发展档案操作规程,知道如何规范装档。在次到班级一一核对,班主任对核查情况签字核实,教导主任核查无异议,然后把电子册打印成册。存在问题:3、学生学籍册的填写(届)有误,需补填写整改措施:加强对处室管理人员和档案管理人员的培训力度,增强他们的责任心。通过培训,使他们今后做到业务熟悉、对所负责的部室能够做到内容“一口清”。组织学籍相关人员正确理解(届)
53、,并通过此次整改契机完善学籍,标注转出、转入,在此与学籍平台对接,尽量做到零失误。存在问题:4、图书借阅登记表需补填写整改措施:归还时间做到科学合理,加大图书借阅力度,让班主任更好的为图书借阅服务,让更多的教师参与进图书借阅,图书借阅人人有责的氛围逐步形成。存在问题:5、阳光体育锻炼需补照片印证整改措施:政体主任牵头,在此规范资料装档,做到检查的领导一目了然,层次分明,打造好我校这一特色。尽力让检查的领导眼前一亮。力争达到验收评估标准。第六篇、整改措施报告原料质量问题整改说明正泰公司业务生产对接会整改报告9月15日,正泰公司召开了生产、业务经营对接会。公司各部门、各车间管理干部参加了会议。会上
54、,集团公司董事长作了重要指示,分公司经理、业务部、市场营销部等相关同志也作了发言,通报了分公司目前的生产经营状况和客户对我公司产品与服务的需求和意见。原料质量问题整改说明会议指出:今年,我们虽然做了大量工作,完成了印季各项任务,但是也存在着极大的问题和差距。生产任务不足,经济効益下滑,企业内部管理工作较为薄弱。生产管理、质量管理、生产工艺设计、生产进度、物流、储运等环节不能顺利运行。因交货不及时,客户抱怨连连,批量性的产品质量事故对公司的形象、信誉及客户的信心造成不良影响。会后,各部门针对当前各项工作的现状以及存在的问题,进行了认真的分析和探讨。在此,公司各车间、部门分别提出了整改措施报告。生
55、产管理方面:在生产管理过程中,经常出现部门之间衔接问题,各部门之间职责不清,缺乏沟通。生产周期以及产品质量管理不到位,企业的产品质量水平不够稳定。包装印刷不能根据不同的要求,不同的材料,及时调整生产工艺,对产品质量问题没能做出迅速反应。瓶颈工序彩盒、彩箱的印制以及彩色画册的印制出现很多问题,达不到客户的要求,返修、退货、报废产品不断出现,印后工序一直处于低谷状态之中。管理手段和管理方式比较落后,生产时间得不到有效利用,材料得不到节约,设备潜能得不到发挥。存在的问题和缺陷是不容忽视的,如果长此下去,必将对我公司的社会形象和正常经营工作造成极大的危害。我们要认真总结,从中吸取深刻教训,找出发生问题
56、的主要原因,在今后的工作中,积极做好以下方面管理工作:1、加强部门间的沟通协调,强调合作精神,减少扯皮,清除内耗,提高公司整体的敏捷性。对于有特殊要求的订单,应做好沟通联系,明确质量要求,做好印制的各种准备,确保生产任务能顺利进行。2、加強对生产周期以及产品质量的控制,特别是在印季大生产时期,要根据现有的生产能力,制定出符合要求的生产计划并提供必要的支持,保证计划能够被很好的实施。实现出书周期缩短、产品质量不断提高的目标。对于一些无限度地要求缩短周期的客户,应根据各自采用的具体工艺与之协商,并明确指出:彩色印张墨迹不干就开始折页配帖、覆膜固化时间不够就裁切封面,由于时间不够而可能导致质量问题。以求获得比较宽裕的加工时间,确保装订质量。3、产品要走多样化道路,做好对各类包装制品的印刷工艺技术管理。根据客户的反馈意见,去掉那些表现不佳的产品制作方式,改进工艺设计。特别是针对彩盒、彩箱、高档画册的印制,认真分析产品结构,优化技术配置,攻克难关。纸张、油墨等原辅材料的质量要适应市场的新变化,满足不同用户的要求,努力去提升公司在市场上的地位。4、要更精确的拟订生产计划,优化生产流程,合理调整和平衡各机台、工序的任务量,使工作定时化定量化,降低设备的调整时间和辅助准备时间,最大限度的利用人力资源,提高公司的生产效率和利润。5、知识是学来的,
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