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文档简介

1、 专业报告样本 / Professional report sample 编号: 2021年会计个人工作总结五篇The Short-Term Results Report By Individuals Or Institutions At Regular Or Irregular Times, Including Analysis, Synthesis, Innovation, Etc, Will Eventually Achieve Good Planning For The Future.报告人:XXXX日期:二 年 月 日2021年会计个人工作总结五篇温馨提示:本报告文件应用在个人或机构

2、组织在定时或不定时情况下进行的近期成果汇报,表达方式以叙述、说明为主,内容包含分析,综合,新意,重点等,最终实现对未来的良好规划。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。今后我会做好财务规划, 建立科学清晰的集团公司股权结构, 集中优质资产, 清晰产权, 尽量将历史问题归集于少数公司, 合理设计关联方的关联交易、资金安排、债权债务, 在低税负、小风险、合理、合法的前提下做好财务规划。那会计人员个人工作总结怎么写呢?下面是笔者整理的一些关于会计人员个人工作总结的文章, 欢迎参考和借鉴,希望对你有所帮助。会计人员个人工作总结1_年, 是我从事会计工作的第一年。这一年来, 本人在领导及

3、同事们的帮助指导下, 通过自身的努力, 由一名初涉会计行业, 没有任何经验的新人, 转变为煤炭销售会计的行家里手, 个人无论是在敬业精神、思想境界, 还是在业务素质、工作能力上都得到很大提高, 圆满地完成了领导赋予的各项工作任务, 并取得了一定的工作成绩, 现将本人一年以来的工作、学习情况汇报如下:一、主要工作情况1、加强业务学习, 提高工作能力。我是一名没有任何经验的会计人员, 我深知销售会计是一项专业性相当强的工作, 在煤炭销售这么重要的岗位担任会计人员, 我感到肩头的担子是沉重的, 压力是极大的。有压力才有动力, 每当工作中遇到棘手的问题, 我都虚心向身边的同事请教, 直到弄懂弄通为止。

4、同时, 为了能熟练应用erp系统, 我还利用业余时间自学了erp系统操作指南之一(之二)、erp财务与会计等书籍, 提高了自己的业务水平, 丰富了自己的营销理论知识, 为更好地做好煤炭销售工作打下了坚实的基础。在_年1月份, 我刚接触erp系统时, 每办理一笔业务需要2分钟以上, 而现在办理一笔业务只需要不到1分钟, 通过自己业务水平的提高, 真正为客户带来了方便, 受到了领导与客户的一致好评。在_年11月份, 举办的全面质量管理考试中, 顺利通过, 并取得了优异成绩。2、勤奋敬业, 热情服务。在销售会计工作中, 本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。面对公司煤炭销量大、品种多、结

5、算复杂的情况, 严格按照地销煤统一销售管理办法、兖州煤业股份有限公司煤质运销部地销煤财务管理办法的规定, 从煤炭销售收入做原始凭证到审核、装订, 记账凭证的填列, 以及增值税发票的开具等等, 都坚持实事求是的原则, 每项工作都一丝不苟, 做到了账清、账实、账表相符、账薄整齐。遵守财务保密制度, 对未公开的煤炭价格、财务数据严格保密, 决不泄漏。积极协调与计财部、银行、税务等部门的各项工作、各种关系。3、工作敢于创新, 提高工作效率。本人积极配合本班组人员、科领导探索煤炭销售的新思路、新方法。不断规范财务工作程序, 简化各种手续。例如:以前开具增值税发票时, 一个订单一开, 本人和同事积极探索新

6、的工作方法, 按厂家、品种将发票合开, 然后再打好明细附在上方, 既节省了发票的使用张数, 又提高了工作效率而且方便了查找。二、存在的不足_年是紧张而繁忙的一年, 自己所取得的成绩, 除了自己努力工作外, 更主要的是领导的指导和同志们帮助的结果, 但这些成绩离上级的要求还有较大的差距, 还存在许多不足。一是学习的深度和广度还需要加强;二是遇到困难强调客观原因较多, 没有充分发挥主观能动性。上述不足, 自己决心在今后的工作中将认真加以改正。会计人员个人工作总结2岁末临近, 又是工作总结时, 其实, 财务工作通常体现在既密杂又繁锁的单据上, 简单的几个字下面却包含了一萝筐的工作, 在这里请充许我总

7、结一下我们的日常工作流程各类原始单据的录入:分类各小区的原始单据, 按规定排序、敲数, 对整理好的&39;原始单据(包括现金收入支出单、银行单、报销单, 及发票等)填写会计分录输入电脑(每月约350张凭证), 检查凭证输入核算科目、摘要、金额的正确及规范, 随后打印凭证, 原始单据和凭证粘贴好。会计凭证的保管及管理:对于粘贴好的会计凭证待复核无误后, 记完账再进行检查排序、打印凭证汇总表进行装订, 会计凭证要进行严格的保存。各项票据的领销及保管:整理各小区票据, 整理_饭堂饭票、收据, 将空白收据、饭票, 排号, 盖章, 验销, 领用。每次管理员验销、领取, 已验销发票要整理, 排序, 保存放

8、好。登记入本准确, 随时检查有没签漏, 签错, 保管好。各项发票的购买及验销:整理_广场_大厦及福昌片区、绿芳田等停车场发票, 管理费发票, 填写验销及购买单, 每月二十号左右到福田地税局购买发票。整理青春家园停车场发票, 管理费发票, 填写验销及购买单, 每月二_号左右到南山地税购买发票。整理水电费发票, 打数, 到福田国税局购买水电费发票, 盖章, 登记。填写验销单准确无误, 及时购买。整理各小区购买回的发票, 排号, 登记入购领本, 每次管理员验销、领取, 已验销发票要整理, 排序, 放好。登记入本准确, 随时检查有没签漏, 签错, 保管好。查账:这是一项比较繁锁的工序, 如果说下面这么

9、多小区这么多管理处, 每人每天都打一通电话来要求查数, 那么, 我想, 这个会比较繁杂。所以, 我们并不轻松。记账:登记没有录入系统的管理费、租金、场地费、停车费台账, 将发票及收据分类排序并记台账, 台账是一个重大工程, 马虎不得。记完台账无误后方可作下一步操作。复核凭证:复核会计凭证, 复核各项单据登记;必须严密核对;以至核对相符;如有不符, 及时查明原因并予以处理。必须协助出纳核对其银行是否串户, 金额是否一致等。以上简单的概括了财务会计中的日常工作, 一两个字便可以将其说完, 其实看似无足轻重, 事实就马虎不得。显然, 财务者必须做到三心而不能两意, 耐心、细心、专心者不自欺, 才是成

10、大器干大事的根本。会计工作不仅责任重大, 而且有不少学问和技术技能, 需要好好学习才能掌握。并且我的业务水平还需要不断的提高, 毕竟理论和实践是有一定的差距的, 理论很难和实践相结合。会计人员个人工作总结3紧张忙碌的一年即将结束了, 总结这一年的工作, 在各级领导的正确领导和业务指导下, 我在本工作岗位上取得了一定的成绩, 但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想, 对本人今年的工作加以总结。一、资金方面作为一个企业, 资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作, 每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点, 并做资金对账表

11、存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符, 为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。二、供应链方面作为一个总账会计, 我要负责每天采购、出库等发票的生成, 月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里, 我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告, 为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。三、应收应付系统方面我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账, 及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处理商务部门及业务人员OA邮件关于应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不及时, 给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响

12、。在这一块, 通过我的工作有了很大改善, 为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月底及时进行了关、结账工作, 仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况, 从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。四、总账账务方面我坚持每天及时从出纳处取得各项单据, 及时分类归集记账, 做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误;并增加了原来未做现金流量项目;在月末及时进行账wWw.gz85.Com目核对, 保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符, 通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比, 核销了应收款、应付款的重复项, 保证了资产负债表项目数据的真实合理, 为数据分

13、析奠定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监OA邮件关于各种账务调整、数据清理的工作。五、其他会计事项我能按照财务部规章制度、领导要求, 处理相关财务事宜, 提供需要的数据信息及账表及其他事务;对于其他部门和人员通过系统查询关事项, 能积极配合并释疑;遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密, 做到数据不外泄不传播。每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片, 月底对资产项目核对关结账。会计人员个人工作总结4财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益, 监督集团公司的财务运作, 调控各项费用的合理支出, 保证财务物资的安全;服务就是服务于集团

14、与下属各公司、服务于员工、服务于客户。监督与服务是统一的, 监督促进服务, 服务为了更好的监督。以下是我今年担任总账会计以来的工作总结。一、债权债务的清理清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项, 对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务, 财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票, 并完善了入账手续, 对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票, 财务部发出了追缴通知, 并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部, 否则追究相关责任。二、准确及时出具各项财务报表及时报送各项对外会计报表, 及时完成各项统计报表。根据各单位的经济指标完成情况, 对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析

15、, 配合绩效考核出具准确无误的财务信息, 协助公司领导召开了预算分析会议, 就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。三、做好税务筹划和财务规划在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票, 并根据油品行业的特点建立了税负平衡表, 通过电子表格的分析手法, 平衡税负指标;完善发票入账手续, 按照规定开具发票, 合理规避税务风险。四、和相关部门沟通与协调配合资产部做好每月盘点计划, 安排好财务人员进行实地盘点工作。配合资金部合理安排各项资金的收付。配合审计部每月的审计例行检查, 对于出具的审计报告及时出具审计整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理。今后我会做好财务规划, 建

16、立科学清晰的集团公司股权结构, 集中优质资产, 清晰产权, 尽量将历史问题归集于少数公司, 合理设计关联方的关联交易、资金安排、债权债务, 在低税负、小风险、合理、合法的前提下做好财务规划。会计人员个人工作总结5蓦然间在公司就职已经一年整, 回顾一年的工作, 在部门领导的带领下, 在同事们的大力支持和积极配合下, 我努力工作积极进取, 掌握总账会计的所有工作职能, 从现在的工作任务中可以看出我已完全能胜任这项工作, 以下是我今年的工作总结。一、岗位职责根据会计制度、会计基础工作规范和内部财务管理的要求, 做好总账会计的核算工作。根据业务发生情况及会计制度的要求, 对已编制的会计凭证进行审核。做

17、到核算科目、核算部门及金额的准确性, 进而与各部门的预算进行比对。因为把好会计凭证审核关, 是提高会计信息质量的重要保证。于每月底, 根据结账后的金额与各调整项目进行报表的编制, 对报表中的各项数据的形成进行分析对比, 准确无误后导出会计报表并录入报税系统软件并报送税务机关, 最后将编制好的报表、分析进行归档, 以便可以及时提供准确的数据。在做好本职工作的基础上, 及时、准确地为其提供各方面的财务数据。二、在网上银行管理方面集团财务要求所有银行都实行网上银行系统, 所以网银管理员的工作至关重要。要对网银操作员的前期工作进行审核, 仔细的核对每笔业务的数据, 准确无误后才能进行网上支付, 以免出现遗漏, 造成损失。而且由于网上银行系统的不稳定, 有时需要重复工作很多遍才能成功, 这就加大了审核的工作量。另外, 每天要进入网银系统查看到账情况, 掌握每日余额, 调控安排适时付款, 以确保公司资金的正常运转。三、审核员工工资及个税的准确

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