产品标识和可追溯性管理办法_第1页
产品标识和可追溯性管理办法_第2页
产品标识和可追溯性管理办法_第3页
产品标识和可追溯性管理办法_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、三、定义 无 、目的 旨 口口 五、流程图 确保需要追溯的产品实现产品的可追溯性。 、范围 本程序适用于采购产品、半成品、成品的产品标识。 4.1 生产部负责本标准的制订、修改,并组织实施,负责组织产品标识及批次管理的实施,并进 行考核、监督。 四、职责4 2 供应销售部负责采购产品验收前后的贮存、发放过程中标识的管理,入库的成品的标识管理, 三包和批量退货产品的确认,以及确保信息来源准确。 4.3 技术部负责实施产品的标识的监督与检查,当需要追溯时进行追溯。负责产品标识 六 七、作业内容 八、责权 九、相关文件记录 No Who Where、When What、How to do、Why 部

2、门/人 1标识 7.1 标识 7.1.1 产品状态标识分类 经检验和试验合格” 经检验和试验“不合格” 经检验和试验待处置” 经检验和试验待验” 紧急放行经处置合格需单批管理的产品以及用户有特殊要求的产品,状 态为单批管理”。 7.1.2 产品检验和试验状态分别用不同颜色的标牌或者容器进行标识,以 示区别:绿色(合格品)、红色(不合格品)、黄色(待验或待试)、黑色 (待处置)、白色(单批管理)。 7.1.3 米购产品的标识 7.1.3.1 供应销售部负责采购产品的标识。 7.1.3.2 采购产品购进后,必须专门地点、分批存放,挂牌标识。附实 物卡,实物卡必须注明名称、代号、规格、数量、进厂日期

3、,并保存 好原采购产品的质量标志。采购物资摆放应按生产厂家分开放置,并保证 使用时便于先进先出”。 7.1.3.3 采购产品应按同一批次、同一类别领发,遵循先进先出”原 则,做好发放记录,以便追踪,防止错发和混发。 7.1.3.4 紧急放行的产品经处置合格注明单批管理”的产品及用户有特 殊要求的产品,可采用放置单批管理”的标牌进行标识,存放在标志区 域内。 7.1.4 生产过程产品的标识 7.1.4.1 生产部负责生产过程产品的标识。 7.1.4.2 生产部制定批次管理制度,设计生产过程中各类产品存放区 域,挂牌标识。按批次建立生产记录表,详细记录投料、加工和检验 的数量、本工序操作者及完工时

4、间,并按工序流转。 7.1.4.3 合格品的标识方法:经检验和试验后合格的产品但不单批管理” 的产品首先合格证放置盛具(车)内,同时挂上合格”标牌存放在标志 区域内。 7.1.4.4 不合格品的标识方法:经检验和试验后不合格的产品挂上不合 格”标牌存放在标志区域内。 7.1.4.5 检验和试验的最终结论未定的产品标识方法:可采用放置待处 置标牌进行标识,存放在标志区域内。 7.1.4.6 未检验和试验的产品随盛具(车)放置 待验”标牌存放在标 志区域内。 7.1.5 成品的标识 7.1.5.1 生产部负责成品的标识。 7.1.5.2 完工经检验合格产品根据顾客要求在包装箱表面粘贴合格证或 将合

5、格证放置在包装箱内,合格证应填写完整、正确,有生产日期、批号。 包装箱根据顾客需要设计。 7.1.5.3 成品入库后,生产部负责按产品系列分批存放,填写实物卡 挂牌标识。 七、作业内容 生产部 供应销售 部 1批次管理制度 检验记录 实物卡 八、责权 部门/人 九、相关文件记录 Who Where、When What、How to do、Why 次录 规定和 理 批次管理 721生产部制定批次管理制度,按批次建立产品跟踪单,详细记 :投料、加工和检验的数量及完工时间,本工序操作者签名。按批次管生产 1顾客要求及实际运用情况对产品进行编批,不同的产品分 别按批次存放在规定的标志区域内,并在使用中

6、元整的流转。 部批次管 理制度 管理制度 0扑号济转 7.3 批号流转 7.3.1产品跟踪单按工艺流程的程序流转,各检验点建立检验记录 及批次管理记录,监督操作者对产品进行标识。如发现质量问题,根 据产品跟踪单及有关质量记录进行追溯,追踪到某个操作者或某一批 材料,以便及时修正,提高质量。 7.3.2 成品入库手续必须齐全,合格证、缴库单上注明批号。 7.3.3 产品状态标识在各流转过程中应受到保护,标识不清或无标识的情 况下,应重新进行检验或试验,标明状态。 7.3.4 成品检验填写成品检验记录,根据批次管理制度编排批次 进行组批。 生产部 供应销售 部 成品检验记录 批次管理制度 核 7.

7、4 监督考核 7.4.1 生产部、技术部应对产品全过程进行检查,当发现有混料混批时, 责令有关咅部门米取措施,并跟踪检查验证。 7.4.2 每月技术部统计追溯成功率小于 90%时,责令有关部门采取措施, 并跟踪检查验证。 追溯成功率追溯成功数 /追溯总次数X 100% 生产部 技术部 考核记录 3 可 7.5 可追溯性 7.5.1 当发生质量或顾客有特殊追溯要求需要追溯时,应对进货质量、过 程加工质量及成品质量,根据产品上的标识和质量记录由技术部会冋有关 部门进行追溯并写出有关报告,能追溯到产品交付前的情况和交付后的分 布、场所。 7.5.2 追溯流程 技术部 相关部门 追 信息源 批号批次管理记录 批号成品检验记录批号 溯 尸rif 性 产品跟踪单批号原材料记录 批号原材料供应商 7.5.3 信息源准确性要求 消息来源应包括产品发生问题的时间、地点、内容、问题产品出厂批次

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论