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文档简介
1、审计报告相关范文根据 *县人民政府办公室抄告单武政办抄字 (2009)32 号批准, 2009年度审计项目计划安排及审计调查项目 28 项:一、法定项目 1 项20*年度县级财政预算执行审计和其他财政收支审计20*年度财政预算执行审计根据县人大、县政府和上级审计机关的 要求,以全部政府性资金审计为主线,以本级预算执行审计为重点, 以支出审计为主,注重地方财政资金的分配管理情况,促动政府收支 逐步实现 收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子 ,为构建完 整的预算体系服务,力求在强化财政监督方面发挥建设性作用。二、省定项目 9 项1、全部政府性资金与财政风险专项审计调查通过审计调查摸清全部政府性
2、资金收入及支出结构,评价收支结 构的变动趋势,分析影响收入结构变动的内在因素,促动经济结构完 善 ; 在掌握政府负债规模和管理的基础上,分析政府负债风险对财政运 行的影响,防范财政风险。2、20*年度乡镇财政审计通过审计,探索乡镇全部政府性资金审计的方法,以财政资金使 用绩效为重点,按照 收入一个笼子,预算一个盘子,支出一个口子 的预算管理要求,促动乡镇政府以科学发展观来建立公共财政制度, 规范乡镇财政财务管理,防范乡镇财政风险,实现乡镇经济全面协调 可持续地发展。3、我县行政事业单位资产管理状况审计调查通过调查,反映我县行政事业单位的资产管理现状,揭示资产基 础管理、经营运作、收入管理等方面
3、存有的问题,促使行政事业单位实行资产管理改革,推动政府会计制度的建立,维护国有资产的安全、 完整和效益,为建设节约型政府、完善部门预算的编制、规范公务员 收入分配秩序创造条件。4、社保五项基金同步审计及企业年金制度专项审计调查通过对五项基金的审计,促动社保部门更好地 * 行职责,严格依法 办事,进一步强化基金征缴,实现应收尽收 ; 规范内部管理,严禁挤占 挪用,防止欺诈骗保,更好地维护基金安全,确保社会保障功能真正 惠及人民群众。通过对企业年金制度专项审计调查,掌握我县企业年 金制度的总体情况,揭示企业年金在制度设定、执行、管理等方面存 有的问题,并有针对性的提出增强和完善的审计建议,特别是在
4、企业 年金社会化运营后政府部门增强基金监管和监督的对策。5、粮食安全专项审计调查通过调查,了解粮食政策制定、政策执行、政策落实到位情况及 我县粮食安全的现状,综合评价粮食安全工作绩效,揭露粮食安全保 障工作中的违法、违规问题,分析存有问题原因,提出进一步健全完 善粮食安全制度和政策措施的建议,确保我省的粮食安全。6、全省质量技术监督系统预算外收支情况审计调查 按照全部政府性资金审计的要求,通过调查县质量技术监督系统 本级及下属事业单位 20* 年和 20*年度预算外资金收支情况,掌握我县 质量技术监督系统预算外收入的总量、构成、支出结构,综合评价执 法情况,提出增强预算外资金管理的建议,促动管
5、好用好预算外资金。7、政府外债专项审计调查通过调查 2000 年全省政府外债统一归口管理后的运行、管理情况, 摸清我县向外国政府或国际经济组织借款形成的债务规模总量、组成 结构,发现并分析政府外债在运作和管理中存有的问题,在优化投向、 规范使用、改进管理和控制风险等方面提出建设性意见。8、全省新增政府主导性项目实施情况审计调查通过对我县在 20*年底至 2009年 5月底立项、开工的全省新增政 府主导性重大建设项目的调查,了解建设资金的筹集、管理、使用以 及工程质量、投资效益等情况 ; 掌握工程执行过程中出现的新情况和新 问题; 针对相关问题深入分析原因,从体制、制度层面提出审计建议, 促动完
6、善各项宏观调控政策。9、农业综合开发竣工项目审计通过对 2006至 20*年度全省农业综合开发项目资金筹集、管理、 使用及项目实施情况实行审计,揭示资金管理、使用及项目管理方面 存有的问题,分析原因,促动规范管理。三、县定项目 2 项1、县城投公司 20* 年度财务收支审计。县城投公司贷款已列入县财政担保体系,本项目与县财政预算执 行与其他财政收支审计同步实行,并同步向县人大常委会报告。通过 审计,了解公司 20* 年度的经营业绩、资产、负债、所有者权益情况 摸清与政府负债及财政风险相关的国有城建投融资机构在投融资运作 和财务管理中存有的主要问题,为政府及相关部门提供信息和决策依 据,促动公司进一步规范投融资行为和增强财务管理,预防和控制债 务风险和财政风险。2、新农村合作医疗财务收支审计。为县新农医相关文件确定审计项目。通过审计,了解合作医疗基 金的筹集、管理、使用和经费收支情况,揭示存有的问题,以保证合 作医
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