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文档简介

1、* 投资有限公司流程管理文件编号: 2010-版号:工程质量控制作业流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人* 投资有限公司工程质量控制作业流程( 2010 版)工程质量控制作业流程1. 适用范围适用于 * 投资有限公司项目开发过程中的工程质量管理。2. 控制目标与关键绩效指标( KPI)2.1 控制目标规范项目开发过程中的工程质量管理流程, 确保工程质量符合设计图纸和规范的要 求,为客户提供合格的建筑产品。2.2 关键绩效指标:A(数量)Q(质量)C(成本)T(时效)R(风险)工程质量合格率确保工期出现质量事故3. 主要涉及部门及职责3.1 项目管理部、设计

2、管理部3.1.1 根据项目定位和工程特点制定项目整体质量目标和分项工程质量目标;3.1.2 审批施工单位报送的施工组织设计和施工方案;3.1.3 日常施工质量巡查;3.1.4 参与关键部位、关键工序质量检查;3.1.5 会同监理单位进行隐蔽工程验收;3.1.6 监督监理单位的抽样送检及旁站工作;3.1.7 针对发现的质量问题组织召开质量专题会,提出质量整改意见,必要时下 发甲方通知单 ,要求限期整改;3.1.8 会同监理单位对施工单位质量整改情况进行验收;3.1.9 对施工单位出现的质量问题实施处罚并汇入供方评价记录;3.1.10 对政府主管部门提出的质量整改通知进行回复, 并监督施工单位及时

3、进行 整改。3.2 成本管理部3.2.1 根据项目整体质量目标和分项工程质量目标在施工合同中加入对质量问题 处罚的相关条款,以便执行;3.2.2 按项目管理部下发的质量处罚通知扣减工程款。4. 流程关键控制点( CPP)4.1 施工方案的合理性、科学性和实施情况4.2 关键部位、关键工序质量检查4.3 质量整改通知的下发与验收* 投资有限公司工程质量控制作业流程( 2010 版)5. 流程责任人5.1 项目管理部、设计管理部负责人6. 流程说明步骤说明负责人输出1、施工 组织设 计、施 工方案 的审批1.1 施工单位报送施工组织设计或施工方案 ,先 由监理单位进行审核, 审核通过后上报项目管理

4、部;1.2 项目管理部工程师认真审查 施工组织设计 或施 工方案,并将审查意见签字后交项目管理部负责人 审批;项目管理部负责人审核批准后发回施工单位 实施;如施工组织设计或施工方案存有问 题或缺陷,则将意见反馈给施工单位,责令施工单 位进行修改后重新报审,审核通过方能实施;1.3 施工组织设计或施工方案一旦审核批准后, 项目管理部应监督施工单位实施,保证其施工过程 和措施严格按施工组织设计或施工方案进 行。施工组织设计 或施工方案 由资料员存档。项目管 理部工 程师项目管 理部负 责人施工 组织设 计、施 工方案2、日常 施工质 量控制2.1 项目管理部工程师进行日常施工质量巡查:抽查施 工日

5、记、质检报告,查看现场管理情况;检查监理 日记,监督监理单位的抽样送检及旁站工作;2.2 参与关键质量控制检查,如基础工程,重要部位的 混凝土浇灌、防水工程、电气工程、制冷暖通工程、 消防工程、给排水工程、装饰工程等,只有验收合 格方可转入下道工序;2.3 会同监理单位进行隐蔽工程验收;2.4 针对发现的质量问题组织召开质量专题会,或在工 程例会上提出质量整改意见,必要时下发甲方通 知单,要求其限期整改;2.5 对政府主管部门和总部提出的质量整改通知进行监 督落实。项目管 理部工 程师甲方 通知单3、整改 情况验 收3.1 项目管理部工程师会同监理单位对施工单位质 量整改情况进行验收:3.1.

6、1 对于问题较小,可通过返工即可完成的, 应责成责任单位及时整改;3.1.2 当本公司自行购入的重要设备材料,在验 收或使用过程出现不合格时, 应由验收人员对不合格 品进行记录、 标识、隔离,并上报有关领导并提出 “退 货、 索赔或让步接受”的处理意见,并经总经理、 董 事长批准后实施;项目管 理部工 程师3.1.3 发现施工单位采购的建筑材料出现不合格品 时,及时督促监理单位向施工单位提出处理意见; 在 上述不合格品未处理前, 应责令监理单位督促施工单 位对不合格品进行隔离、 标识, 以防止误用。 监理单 位对尚未入场的不合格品严禁进入施工现场; 对已经 进入施工现场的不合格品应由监理单位向

7、施工单位 发出限期搬出现场通知书 ,施工单位执行,监理 单位作好验证结果记录;3.1.4 发现不合格工件、工序、半成品、检验批和分 部分项工程验收发现不合格时,督促监理单位发出 整改通知书 ,必要时发出 停工令,施工单位签 收并进行整改。 经专业技术人员验证满足要求时方可 转序和验收。 对发出 停工令的分项工程, 由项目 管理部负责人组织监理、 质检站及甲方共同验收合格 后,方可签发复工令 ;3.1.5 需上报整改方案的整改内容, 整改方案由相关 责任部门按要求的时限提供, 交项目管理部负责人批 准。在确认时应考虑解决措施的正确性, 是否符合设 计施工规范、 监理条例及相关法律法规的要求。 整

8、改 方案由相关责任单位执行, 项目管理部工程师负责监 督执行状况。3.2 项目管理部工程师针对施工单位质量整改情况实施 奖罚并做供方评价记录,对政府生产部门提出的质 量整改通知进行回复。项目管 理部负 责人项目管 理部负 责人供方 评价记 录表* 投资有限公司工程质量控制作业流程( 2010 版)7.主要涉及文档 /信息流程文档名称编制部门 / 人员主要内容联 数提交部门 / 人员提交时限 / 频率施工组织设计施工方案施工单位施工组织设计及专向施工方案项目管理部该工程 施工 开始之 前 天甲方通知单项目管理部限期整改通知1施工单位供方评价记录 表项目管理部根据供方落实整改的情 况,给予评价1存

9、档每月一次甲方通知单项目名称分项工程名称* 投资有限公司工程质量控制作业流程( 2010 版)施工单位名称通知单编号通知单内容和要求特此通知!* 投资有限公司 年 月 日施工单位签收备注注: 1、本通知单一式四份,甲方、乙方、成本管理部、监理公司各存一份;2、罚款是指施工单位违反合同约定的内容所缴纳的违约金。甲方通知单审批表项目名称涉及部位甲方通知单 编号甲方通知单 主要内容工程造价 增减金额涉及的施工单位 名称甲方通知单发放审批专业工程师 意见项目部负 责人意见成本管理部 意见经办人: 负责人:分管领导意见总经理 意见董事长 意见备注* 投资有限公司工程质量控制作业流程( 2010 版)工程供方评价记录表编号:工程名称供方名称过 程 评 价1、 工 程 质 量 情况2、 工 程 进 度 执行情况3、 安 全 文 明 施工情况 评价4、 现 场 配 合 服务情况 评价5、 工 程 成 本 变动情况评价部门意见分管领导意见* 投资有限公司工程质量控制作业流程( 2010 版)

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