下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、审计经理的岗位职责有些 审计经理负责对影响公司目标实现的内部控制制度、程序提出新增、细化或修改的建议。那么审计经理的有哪些?下面一起和第一看看吧。 职责: 1、制定合理的项目; 2、与客户建立良好的沟通,维护客户关系; 3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的顺利实施; 4、作为审计项目负责人,负责协调项目执行中的相关工作; 5、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告; 6、培养初级审计人员; 7、 _交办的其他工作。 职位要求: 1、会计、审计、财务、金融等相关专业,本科及以上学历; 2、具有注册会计师执业资格者优先考虑; 3、.有竣工决算审计经验者优先。 4、三年以上大中型会计师事务所
2、工作经历,具有 _带队经验; 5、热爱注册会计师行业,善于沟通,能承受持续的工作压力,适应 _出差。 职责: 1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划; 2、拟定审计方案,起草审计报告和管理等审计文书; 3、 _实施常规审计、专项审计、经济审计、销售政策审计、投资方案审计、工资审计、部门负责人任期目标审计、离职审计、内控流程审计等各项审计工作并出具内部审计报告; 4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作; 5、 _企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见; 6、根据审计工
3、作计划,配合外部审计机构的审计工作; 7、负责对部门内部员工进行管理。 任职要求: 1.男女不限,全日制大学本科及以上学历,审计、会计、财务等专业毕业; 2.五年以上相关工作经验,两年以上大型企业或集团企业内部审计工作验; 3.精通审计、税务法律法规、熟悉行业及企业经营范围、业务流程与会计核算方法; 4.具有良好的沟通协调能力和理解能力;富有高度的责任心和团队精神。 职责: 1、协助建立和完善集团内部审计和内部控制管理体系 2、 _和实施集团内各公司、各业务单位的内部日常审计工作 3、 _和实施集团内各公司、各业务单位的内部专项审计工作 4、协助改善公司内部控制流程 任职要求: 1、精通国家财税、会计准则等法律规范,具备优秀的职业判断能力。 2、具有快消、食品或餐饮行业5年以上大中型企业内部审计经验,良好的业务理解能力。 3、具备优秀的分析思考及解决问题的能力,; 4、拥有较强的管理能力、良好的团队合作
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 沈阳理工大学《工厂供电》2021-2022学年期末试卷
- 固定总价合同规范要求
- 国药器械销售合同
- 合同保证金遗失声明
- 合同法第三章42条
- 2024年兴安客运从业资格证考试模板
- 2024融资合同股权股份转让协议
- 2024工伤劳动合同范文
- 2024小区绿化工程合同
- 英语阅读记录卡-20210813175455
- 广东省深圳市2023-2024学年高一上学期语文期末考试试卷(含答案)
- 河北省保定市定州市2024-2025学年九年级上学期期中考试化学试卷
- 2024-2030年狂犬疫苗行业市场深度分析及发展策略研究报告
- 《基因指导蛋白质的合成》(第 1课时)教学设计
- 2024-2030年果蔬行业市场发展现状及竞争格局与投资战略研究报告
- 2 0 2 4 年 7 月 国开专科《法理学》期末纸质考试 试题及答案
- 大疆在线测评题答案
- 公共政策分析第一章
- 行业协会重大活动备案报告制度
- 北京市海淀区2024学年七年级上学期语文期中试卷【含参考答案】
- 2024年新人教版七年级上册数学教学课件 5.2 解一元一次方程 第4课时 利用去分母解一元一次方程
评论
0/150
提交评论