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文档简介

1、精品文档 公司呈批件的管理制度及流程 为了公司管理信息的内部处理流程的标准化、规范化、统一化, 提高管理团队内部沟通效率和整体执行力,特制定本制度。 一、呈批件审批管理制度 1、总公司公司各部门、 分、项目公司等以书面形式向总公司领导 汇报工作或请求批准有关事项,须使用呈批件 2、总公司的呈批件, 依据公司领导的职责分工进行呈批。 由该部 门直送总公司分管领导,领导签批后直接返回部门按批示意见办 理。属于分管领导权限之外的,须交行政管理事业部呈报总公司 董事长阅批,批后由行政管理事业部转分管领导阅后返回呈报部 门或根据领导批示处理 3、凡内容涉及到其他部门职责的, 主办部门应请相关部门会签后

2、再上报。会签部门应写明具体意见,如只署名则表示同意。在会 签批件过程中,相关部门有分歧意见时,主办部门应主动与其协 商,相关部门不能取得一致意见时,主办部门应列出各方主要论 点和理由,并提出建设性意见报公司分管领导协调或裁定。 4、分、项目公司的呈批件, 按呈报内容自行送交相关管理部门或 分管领导。需报总公司董事长审批的,统一由行政管理事业部负 责呈送与转回,收到批阅后的批件,部门按领导批示认真处理。 5、员工个人的呈批件须由部门负责人签署意见; 部门负责人代表 部门报呈批件须注明具体部门并签名;部门负责人或分子公司负 责人个人呈批件须由分管领导签署意见。若未按上述规定执行, 行政管理事业部有

3、权拒绝签收。 6、行政管理事业部对呈批件根据轻重缓急分类编号,详细记录, 并与每日上午集中报总公司董事长阅批。总公司董事长阅批完毕 后返给行政管理事业部,再由行政管理事业部对批示意见登记后 返回呈报人。 7、如需在一个工作日内做出批示的为急件, 如不能批示的, 可再 进行沟通;普通呈批件原则上由总公司董事长在三个工作日内阅 批。 8、呈报人如要查阅批示情况, 可在行政管理事业部查询, 不宜直 接向总公司董事长询问。 9、呈送公司领导审批的公文, 要观点明确, 文理畅通,表达简练, 逻辑严谨,文稿原则上应打印,按规定填写,规范用表,由承办 人及呈报单位负责人签字;如有附件应齐全有效。一般应一事一

4、 呈。需要一事多批的,第二次呈报时应附上次批示意见。 10、承办部门要认真负责,收、交、转、送要做到快速、准确。交 接手续齐备,应建立收发文和交接制度,制定专人负责登记和存 档。 11、各分、项目公司应指定一名正式员工作为联络员, 负责联络工 作。包括签领文件、接听通知并向本单位领导及人员传达、报送 呈批件及其他相关事 12、具体实施细节,由行政管理事业部负责解 1湖北金谷融行ppp产业建设管理有限公司 HUBEI FINAN匚IAL VALLEY PPP INDUSTRY CONSTRUCTION MANAGEMENT CO.r LTD 呈批件 领导批示(leaders comment) 咅

5、部门汇签(Departments comment) 1、总公司分管副总裁意见位 1、 分、子各部门负责人意见位 2、总公司董事长意见位(或者) 2、 分、子公司负责人意见位 见下方 3、 总公司各管理中心总监意见位 请示内容(Instructions) 关于XXX的报告(事宜)(黑体三号字) 正文:1.5倍行间距,楷体小四号字 妥否,请领导批示! 拟稿人: 年 月 日 、呈批件审批流程 承办人发起呈批件 资财 务 本经 理 部 涉及款项 4 部门负责人签批 r / 、 总公司副总裁签批 1 r r 总公司董事长审批 1 r f厲 行政管理部存档返还 L_j 1 r 承办人接收并办理 L 4行政管理部总监签批 部门负责人签批 1 r1 分公司总经理签批 J r 行政管理部总监签批 1

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