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文档简介

1、安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则 第一章总则 第一条为有效遏制安全生产事故的发生,依据国家安全生 产方针及有关安全生产法律法规、标准、规范,集团公司关于 构建安全风险分级管理与隐患排查治理重预防机制指导意见的 精神,结合我公司实际,全面体现预防为主,综合治理的思想, 实现对风险的超前预控,持续排查和消除安全隐患, 特制订本细 则。 第二条实施安全隐患和风险预控分级管理,定期排查、治 理。对安全隐患和风险要分类定级,制定措施,落实责任,落实 到人,限时整改或预控,使隐患整改和风险预控做到“责任、措 施、资金、时间、预案”五落实。 第三条 实施安全隐患和风险预控闭环管理,建立完善的隐 患排查

2、治理和风险预控工作机制,落实隐患排查、建档、评估、 整改、验收闭环管理,对重大安全隐患实行挂牌督办、 跟踪治理、 逐项销项制度;落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、 预警、预报制度。 第四条 安全隐患治理坚持坚风险预控、 关口前移,进一步 强化隐患排查治理,推进事故预防工作科学化、信息化、标准化, 实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故之前,做到 不安全不生产,安全风险不掌握不生产。 第二章组织机构与职责 第五条公司成立危险源辨识与风险评价评审小组。负责危 险源的辨识、评价工作。 第六条 公司、各子(分)公司、各项目部成立安全风险分 级管理与隐患排查治理领导小组, 负责领导本单

3、位的隐患排查治 理与风险管控工作。 第七条各单位主要负责人是安全隐患排查、治理、整改和 风险预控管理的第一责任人; 生产副经理,对分管范围内的安全 隐患排查治理和风险预控管理过程负领导责任;总工程师负责对 分管范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负技术领导 责任;各工地负责分管范围内安全隐患排查整改,对本工地所属 班组的安全隐患排查治理以及风险预控管理负全面责任;班组长, 对本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查治理及风险预控 负直接责任;职工个人对本岗位作业场所存在的安全隐患排查治 理及风险预控负直接责任。 第八条各级专职安全管理人员对安全隐患排查治理和风 险预控管理负监督管理责任。 第

4、九条 各职能部门对分管业务范围内的安全隐患排查治 理以及风险预控管理负管控责任。 第十条各单位应保证安全隐患排查治理及风险预控所需 的资金,安全费用应优先用于安全隐患的治理与风险的控制。 第三章危险有害因素辨识与评估 第十一条公司危险源辨识与风险评价评审小组,通过深入 公司生产过程和服务的各工序进行现场观察,分析判断。对已经 和可能产生的及可望施加影响的危险有害因素和环境因素将其 按工序逐一排列、汇总,最终形成公司的危险有害因素和环境因 素。 第十二条 安全监督部将确认的危险有害因素和环境因素 汇编成危险有害因素和环境因素清单。印发到公司各相关部门和 项目部。各部门和项目部在接到公司危险有害因

5、素和环境清单后 组织相关人员进行学习,对需补充的危险有害因素和环境因素用 危险有害因素清单和环境因素清单向安全监督部上报。 第十三条公司在已确定的危险有害因素和环境因素基础 上,根据不同危险有害因素和环境因素可能产生的危害程度、发 生频次影响的范围、相关方关注的程度、违反规定的程度,进行 综合评价,以确定公司的重大危险有害因素和环境因素。 第十四条评审小组通过定量评价法,分析危害导致危险事 件发生的可能性和后果,确定危险的大小,实现对公司存在的重 大危险源的预防和有效控制。定量评价主要采取作业条件危险评 价法也称LEC法,即用与系统危险性有关的三种因素指标值之积 来评价系统人员伤亡危险的大小,

6、这三种因素是: D-危害程度(风险值) L发生事故的可能性大小; E 人体暴露在这种危险环境中的频繁程度; C一旦发生事故会造成的损失后果。 其简化公式是:D= LC a事故或危险事件发生的可能性大小,当用概率来表示时, 绝对不可能的事件发生的概率为 0;而必然发生的事件的概率为 1,但在作系统安全考虑时,绝对不发生事故是不可能的,所以 人为地将“发生事故可能性极小”的分数定为0.1,而必然要发 生的事件的分数定为 10。介于这两种情况之间的情况指定了若 干个中间值,如表1所示。 表1发生事故的可能性(L) 分数值 事故发生的可能性 10 完全可能预料 6 相当可能 3 可能,但不经常 1 可

7、能性小,完全意外 0.5 很不可能,可以设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 b人员出现在危险环境中的时间越多,则危险性越大。规定 连续暴露在此危险环境的情况定为10,而非常罕见地出现在危 险环境中定为0.5。同样,将介于两者之间的各种情况规定若干 个中间值,如表2所示。 表2暴露于危险环境的频繁程度(E) 分数值 产生环境影响和暴露于危险环境的频 繁程度 10 连续产生和暴露 6 每天工作时间产生和暴露 3 每周一次产生和暴露 2 每月一次产生和暴露 1 每年几次产生和暴露 0. 5 非常罕见地暴露 c.事故造成的人身伤害变化范围很大,对伤亡事故来说,可 从极小的轻伤直到多人死亡的严重

8、结果。由于范围广阔,所以规 定分数值为1100,轻伤规定分数为1,把造成十人以上死亡的 可能性分数规定为100,其它情况的数值均在1与100之间,如 表3所示。 表3发生事故产生的后果(C) 分数值 发生事故产生的后果 100 法律、法规不允许;许多人死亡 40 相关方极其不满超社区;数人死亡 15 略超标准,相关方很关注社区内;一人死亡 7 相关方较为关注社区内;重伤 3 相关方稍微关注场界内;致残 1 对环境略有影响;引人注目,需要救护 d根据公式就可以计算作业的危险程度,但关键是如何确定 各个分值和总分的评价。根据经验,总分在20以下被认为是低 危险;如果危险分值到达 70160之间,那

9、就有显著的危险性, 需要及时整改;如果危险分值在160320之间,那么这是一种 必须立即采取措施进行整改的高度危险环境;分值在320以上的 高分值表示环境非常危险,应立即停止生产直到环境得到改善为 止。危险等级的划分是凭经验判断,难免带有局限性,不能认为 是普遍适用的,应用时需要根据实际情况予以修正。危险等级划 分如表4所示。 表4危险等级划分(D) 级别 分数值(D值) 环境影响/危险程度 V级 320 影响极其危险,不能继续作业 W级 160-320 影响咼度危险,要立即整改 山级 70-160 影响显著危险,需要整改 级 20-70 环境有定影响;般危险,需要注意 I级 V 20 环境略

10、有影响;稍有危险,可以接受 第十五条公司根据评审小组的评审结果,发布危险源辨 识与风险评价清单。 第四章 安全风险分级管控 第十六条 根据危险有害因素风险值(D值)不同,将危险 有害因素划分为I、口、山、W、V五个级别。确定各级管控范 围如下: I级有害因素由作业班组管控; H级有害因素由工地管控; m级有害因素由项目部管控; IV级有害因素由分公司管控; v级有害因素由公司管控。 分级管控内容如下表所示: 风险等级 管控层级 管控措施 I 班组 遵守规程、规定,不违章作业 工地 建立工地安全风险管控清单台账,进仃经 常性检查,发现问题及时处理 m 项目部 明确责任人,制定管控措施并组织实施,

11、 制定防氾措施,建立项目部安全风险管控 清单台账,建立现场应急处置方案 V 分公司 制定管控措施并组织实施,明确责任人, 制定防氾措施,建立本级安全风险管控清 单台账,建立应急预案 v 公司 制定管控措施并组织实施,明确责任人, 制定防氾措施,建立本级安全风险管控清 单台账,建立应急预案,报告属地安全监 督管理部门 第十七条各管控层级要根据风险评估的结果,针对安全风 险特点,从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效 管控。要通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、设置 监控设施等措施,达到回避、降低和监测风险的目的。要对安全 风险分级、分层、分类、分专业进行管理,逐一落实公司总部、

12、 分公司、项目部(车间)、班组和岗位的管控责任。各项目部要 高度关注施工生产状况和危险源变化后的风险状况动态评估,及 时调整风险等级和管控措施,确保安全风险始终处于受控范围内。 第五章安全隐患的排查与治理 第十八条安全隐患排查与治理分五级:公司级、子(分) 公司级、各项目部、工地、班组。公司每月排查一次,分公司每 月至少排查一次,项目部每周排查一次安全隐患; 各工地每日一 次、班组每日排查不少于二次安全隐患并将排查治理情况报项目 部安全部门备查。 第十九条任何单位和个人在任何时间发现安全隐患,均有 权有责任有义务向项目部安全部门汇报。 第二十条 项目部对每周、日排查出的安全隐患必须坚持 “谁主

13、管、谁治理,谁验收、谁负责”原则,确定责任人、隐患 等级、治理措施,进行登记,项目部安全部门对落实情况进行监 督检查。 第二一条 班组排查出的安全隐患必须当班整改消除,并 做好记录。当班确实解决不了的安全隐患应及时向工地或直接向 项目部安安全部门汇报,经采取具体措施后,在保证安全的前提 下才能组织生产。 第二十二条 风险等级为山级和W级的安全隐患,由责任单 位按照“五落实”即:落实整改目标、落实整改措施、落实整改 时限、落实整改责任、落实整改资金,的要求制定整改计划和方 案,责成立即整改或限期整改,并下达整改通知书。对限期整改 的隐患,及时建档编号,由整改责任人负责监督检查和整改验收, 验收合

14、格后报本项目部主要负责人审核签字、销项,同级安全安 全隐患的整改验收情况进行定期和不定期检查。 第二十三条 V级安全隐患的整改,由公司相关部门组织项 目部相关负责人制定并实施安全隐患治理方案。 V级安全隐患治 理方案应当包括以下内容: (一)治理的目标和任务;(二)采取的方法和措施;(三) 经费和物资的落实; (四)负责治理的部门和人员; (五)治 理的时限和要求; (六)安全措施和应急预案。 第二十四条 对V级安全隐患由公司实行挂牌督办, 项目部 负责具体落实,安全隐患整改结束后,由相关专业部室组织验收、 销项。公司安全部对安全隐患的排查治理工作进行监察、复查。 第二十五条 对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患,应 及时排查治理,采取可靠的预防措施,制定应急预案。在接到有 关自然灾害预报时,应及时发出预警通知;发生自然灾害可能危 及人员安全的情况时,项目部立即启动应急预案, 并及时向公司 相关部室报告。 第二十六条 在安全隐患治理过程中,应采取相应的安全防 范措施,防止事故发生。安全隐患排除前或者排除过程中无法保 证安全的,应当从危险区域内撤出作业人员,并疏散可能危及的 其他人员,设置警戒标志,暂时停工或者停止使用;对暂时难以 停工或者停止使用的相关施工生产、设施、设备,应制定并落实 相应的安全防范措施,

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