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文档简介

1、增加基层金融机构信贷投放冲动【金融机构基层人员行为“五十个严禁”】 金融机构基层人员行为“五十个严禁” 一、 营业柜员“十个严禁” 1.严禁 _、共用、超权限持有令牌/ _,或持有非本人操作员令牌和 _。 2.严禁在未签退系统、未妥善保管好令牌/ _、个人名章、业务 _、现金、有价单证、重要空白凭证等物品情况下离柜/岗(在营业场所内并且在本人视线范围内除外)。 3. 严禁未履行交接手续,将本人保管的业务 _、有价单证、重要空白凭证等重要物品交给他人使用。 4.严禁利用客户账户过渡本人现金,或通过本人、他人账户过渡银行、客户资金。 5.严禁在非营业时间 _各项柜台业务,或以各种理由单独滞留或进入

2、营业场所。 6.严禁借银行名义私自代客理财,代客户 _重要空白凭证、网上银行设备、保管银行卡以及代客户签名、设置/重置/输入 _, _ _银行业务。 7.严禁私自手工填写或涂改机用存单/折等凭证。 8.严禁私自查阅客户和交易资料,以及私自泄露、修改客户信息。 9.严禁超范围或逆程序 _业务,或听从他人指使违规 _业务。 10.严禁明知或应知是违规 _的业务不 _、不报告,以及隐瞒重大业务差错、责任事故和重大风险。 二、 综合柜员“十个严禁” 1.严禁在未审核凭单、核实账户的情况下授权、签章。 2.严禁使用他人名章、令牌、 _等进行业务操作。 3.严禁将综合柜员令牌、 _交他人授权。 4.严禁擅

3、自垫款、压款,违规使用内部账户,授意、指使、强令柜台人员违规操作。 5.严禁不按规定保管、交接、使用现金和重要空白凭证。 6.严禁不按规定检查库存现金、重空、业务 _等重要物品,不与外出办事离开营业场所的现金柜员轧帐盘核。 7.严禁对柜员违规操作行为不制止、不纠正、不处理。 8.严禁弄虚作假,违规向上级和监管机构提供不实信息。 9.严禁泄露客户信息及本行商业秘密。 10.严禁对发生的案件和重大差错事故隐瞒不报或拖延上报。 三、 营业机构负责人“十个严禁” 1.严禁本人指使或授意下属越权、违规、违章处理业务,干预上级派驻人员 _履行职责。 2.严禁使用其他柜员令牌、 _ _业务。 3.严禁个人名

4、章、令牌、 _交给他人使用。 4.严禁个人经商或违规参与客户之间的资金借贷、 _ _、集资经商等活动。 5.严禁不按规定的频次履行检查职责。 6.严禁违规揽存。 7.严禁泄露客户信息及本行商业秘密。 8.严禁开具虚假资信证明、违规出具 _承诺书。 9.严禁任何形式的账外经营和各种形式的小金库。 10.严禁对发生的违法违规案件、责任事故等重大事项拖延上报或隐瞒不报。 四、 外部营销人员“十个严禁” 1.严禁接触邮政储蓄专用日戳或业务公章,严禁接触邮政企业的行政公章或其他公章。 2.严禁接触现金,严禁接触邮政储蓄空白存折、存单、绿卡等重要空白凭证,严禁收取客户已经填写的邮政储蓄业务申请书。 3.严

5、禁在柜台外为客户 _存取款和转账等实际交易性业务。 4.严禁进行任何柜台内业务操作,或兼任柜员、综合柜员、支局长权限的工作。 5.严禁在任一邮政储蓄营业窗口为客户 _存取款、转账、存单 _等邮政金融业务,以及代理各项业务的任何环节如代理存款的转存、挂失、提前支取等。 6.严禁为客户代保管现金、存单(折)、卡、有价单证、 _、证件和贵重物品。 7.严禁代替客户签字。 8.严禁泄露个人客户信息、或违规查询、下载、保存、变更和删除个人客户信息,或将个人客户信息资料带离邮政储蓄机构。 9.严禁经商和投资办企业。 10.严禁未按规定 _工作交接即换岗或离职。 五、 信贷人员“十个严禁” 1.严禁信贷人员

6、以营利为目的,直接或间接参与本机构客户的经营活动,或与本机构客户产生经营活动上的资金、生意往来。 2.严禁信贷人员勾结 _、 _人员或利用家庭余款,充当资金掮客,为介绍存款、贷款、保险等金融各类业务收取中介费、回扣等好处。 3.严禁信贷人员在贷款评级授信和贷款“三查”过程中(贷前调查、贷时审查、贷后检查)接受借款人安排的各类宴请、娱乐活动,及收受借款人的礼品、礼金。 4.严禁信贷人员违规代替借款人 _贷款申请、替客户签名、取现,或为他人 _贷款。 5.严禁信贷人员违规吸收存款、发放人情贷款、冒名贷款、自批自用贷款、越权贷款,怠慢、顶撞、刁难客户,故意推脱、拖延或无故拒绝客户的业务申请,以及向客户承诺未经审批的贷款。 6.严禁信贷人员利用借贷关系违规向借款人捆绑推销、营销其他产品或商品,及要求借款人为亲友安排工作、介绍工程和承揽业务。 7.严禁信贷人员向借款人转嫁考核扣款,及要求借款人报销任何费用。 8.严禁信贷人员及家庭成员利用职务升迁、调动、婚丧、喜庆等事宜

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