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文档简介
1、会计1. 权责发生制在我国政府财务会计中的应用研究2. 平衡记分卡在中的应用研究3. 公允价值在准则的应用研究4. 我国政府预算会计系统的构建研究5低碳经济下上市公司环境会计信息披露研究20106. 社会责任会计信息披露质量影响因素研究一一基于上市公司 年社会责任报告7. 会计稳健性与资本投资效率相关性的实证研究8. 资源消耗会计理论研究9. 排污权交易相关会计问题研究10. 上市公司会计政策选择研究11. ERP环境下企业会计信息系统内部控制研究12. 我国高校教育成本控制问题研究13. 财务报告改革研究14. 会计从业人员知识结构与专业教育研究15. XX行业中小企业会计制度设计研究16.
2、 中国会计准则的国际趋同问题思考17. 中国传统文化对中国会计模式的影响研究18. 中小企业的表外负债问题思考.19. 政府会计准则制定机制选择研究20. 地方政府财务信息披露研究:基于政府行为视角21高校会计制度实施中存在问题及对策探讨 22制度环境与会计信息质量研究23会计政策选择的影响因素研究24经理人股票期权会计问题研究25.高校内部会计控制中存在的问题及对策研究26基于公司治理的会计信息披露问题研究27. 我国上市公司自愿性会计信息披露问题研究28. 上市公司会计信息披露质量评价指标体系研究29推行村级会计代理记账存在的问题及对策研究30.企业社会责任会计研究一一以XX公司为例31上
3、市公司财务报告舞弊手段、成因及对策研究32. 我国上市公司内部控制信息披露质量研究33. 基于公司治理视角下企业会计管理系统设计研究34. 公允价值计量问题的国际进展及其在中国应用的思考35. 网络经济条件下的财务会计问题研究36. 绿色会计要素确认问题研究37. 我国大学本科会计教育改革探讨38. 会计学科体系及教学内容的改革与发展39. 我国当前税制改革及其对会计的影响研究40. 上市公司会计估计变更行为研究41. 我国上市公司资产减值准备政策的实证研究42. 上市公司流动资产质量影响因素的研究43. 以就业为导向的会计学专业本科人才培养模式创新研究 44基于诚信体系下公允价值研究45.
4、增值税改革对会计的影响46. 会计信息不对称成因、问题及对策47. 上市公司关联交易问题研究(以 为例)48. “营业税”改“增值税”对.企业的影响研究49. 小企业会计准则与企业会计准则比较研究50. XBRL对企业会计信息质量的影响研究51. XBRL在企业推广中的影响因素研究52. 我国政府会计目标研究53. 中日会计文化比较研究;54. 高铁概念上市公司的应收账款现状研究55. 信息化条件下企业内部管理报表构建研究56. 我国上市公司碳会计信息披露研究57. 化工类上市公司社会责任会计信息披露问题研究58. 网购模式下的会计核算存在的弊端及其解决策略59. 新制度下高校计算机类固定资产
5、折旧方法探析60. 政府会计准则制定导向及其实施机制研究61. 政府综合财务报告编制探析62. 政府资产负债表编制方式与路径:基于中央和地方的比较分析63. 政府财务信息披露质量评价研究64. 政府管理会计体系构建及其运行研究65. 行政事业单位内部控制规范执行效果研究66. 慈善组织透明度与财务信息披露的关联性分析67. 某行业上市公司流动性状况的实证研究68. 固定资产加速折旧的相关问题探讨69. 企业内部管理报表体系的构建研究70. 上市公司碳信息披露研究71. 长期股权投资/职工薪酬/公允价值等财务会计准则修订的比较研 究72. 基于修订准则的企业会计制度设计问题研究73. 中法会计环
6、境比较及借鉴74. 政府会计的历史变迁和会计核算基础定位研究75. 会计估计合理性问题研究76. 通识教育理念下的中美大学会计学专业课程体系比较及借鉴77. 股份支付会计问题研究78. 营改增对企业财务和会计的影响及对策研究79. 上市公司或有事项会计信息披露问题研究80. 我国重污染行业环境会计信息披露问题研究财务管理1. 董事会治理与公司财务风险管理研究2. 基于低碳经济视角的项目投资决策模式研究3. 从财务危机预警研究4. 股权集中度与公司绩效关系研究5. 基于价值链会计的企业绩效评价研究6. 上市公司财务绩效与其社会责任的协同性评价研究7. 低碳经济下的企业环境绩效评价指标体系研究8.
7、 基于价值链的中小企业灰色模糊综合业绩评价研究9. 中小企业网络营销绩效评价指标体系研究10. 企业集团内部绩效评价研究11. 基于经济增值的上市公司价值评估研究12. 我国商业银行绩效评价指标体系研究13. 高校预算绩效评价体系的构建14. 企业交叉持股行为引发的财务问题研究15. 企业社会责任与财务绩效关系的实证分析16. 财政分权、企业性质与现金股利政策:基于中国上市公司的经 验证据17. 社会责任履行与企业价值的相关性研究:基于中国上市公司的 经验证据18. 家族企业转型中的产业布局与融资困境研究一一基于某某公司 的调查研究19. 股权制衡、投资者保护与公司现金策略:来自中国上市公司的
8、 实证检验20. 政府干预、过度投资与企业绩效:来自中国上市公司的实证检 验21. 中小企业融资困境与对策研究22. 国有控股公司管理者报酬激励与盈余管理研究23. 中国上市公司市值管理研究24. 负债融资-债务契约与盈余信息质量关系研究25. 中小企业信贷融资之中外比较研究26. 我国中小企业融资方式的比较研究27. 中小企业融资方式与融资对策研究28. 企业盈余管理探讨29. 我国新能源行业项目融资模式研究30. 中国亏损上市公司盈余管理实证研究31. 基于股东财富最大化目标下责任中心构建的研究32. 定向增发与中小股东利益的研究33. 我国中小企业利润操纵及治理的博弈模型分析34. XX
9、市中小企业的融资现状及对策探讨35. 我国民营企业上市公司财务绩效评价研究36. 我国高校财务风险成因及其防范研究37. 我国上市公司股权融资偏好研究38. 中小企业财务风险研究39. 我国上市公司股利政策研究40. 企业应收账款风险管理研究41. 我国家族企业内部公司治理结构问题研究42. 基于公司治理的内部控制研究43. 上市公司财务治理问题研究44. 民营上市公司社会责任与财务绩效相关关系研究 45基于治理结构的家族企业财务绩效研究:以长三角地区为例46. 民营上市公司治理中的双重冲突及其财务绩效表现:基于2010年民营上市公司治理数据的经验研究47. 我国上市公司高管薪酬激励机制相关问
10、题研究48. 社会资本视角下民营上市公司财务绩效研究49网络时代的信息恐慌对上市公司价值评估的相关性研究50. 我国创业板拟上市公司估值方法的选择51. 基于EVA的创业板上市公司业绩评价与市场价值相关性研究52. 上市公司高管薪酬与分红的关联性研究:基于2010 “铁公鸡”上市公司排行的思考53. 民营企业治理转型、政治关系与公司财务绩效:基于浙江万向集 团的案例研究54. 营运资金管理问题研究55. ERP产品成本控制系统设计问题研究56. 我国上市公司盈余管理与审计意见相关性研究57. 我国上市公司过度投资行为的实证研究58. 企业会计信息系统风险评估问题研究59. XX公司财务困境预测
11、模型研究60. xx公司财务困境对策研究61. 地方政府投融资问题的研究62. 盈余管理识别方法的比较研究63创业板上市公司成长性影响因素分析 64公司治理结构对会计稳健性的影响研究65. 某行业营运资金管理研究66. 某类企业社会责任会计信息披露研究67. 某类企业成本控制存在的问题与对策研究68. 我国上市公司债务融资治理效应研究69. 我国某类上市公司债务融资与公司绩效的关系研究70. 上市公司内部控制缺陷披露的影响因素研究71. 地方政府债务融资风险治理研究72. 地方政府债券发行的管理模式及其监督机制探讨73. 企业环境预算嵌入全面预算体系的逻辑与路径探讨74. 环境绩效与财务绩效相
12、关性的分析75. 碳信息披露与财务绩效相关性分析76. 碳信息披露影响因素分析77. 高管更换与财务绩效相关性分析*行业为例78. 上市公司CEO报酬制度与经营业绩的相关性分析一-79. 我国上市公司资本结构与产品市场竞争的相关性研究80. 我国企业存货管理现状分析*行业为例81. XX行业(如餐饮业业)采购成本控制的调查82. 主成分分析方法在上市公司财务绩效评价中的应用83. 光伏产业上市公司财务风险研究84. 基于行为财务理论的上市公司股利分配政策研究85. 民营上市公司融资效率研究86. 公允价值在XX准则中的应用研究87. 基于会计估计变更的盈余管理问题研究88. 高等学校独立学院成
13、本控制研究审计1. 基于流程的战略性并购内部控制评价研究2. 企业内部监督模式研究3. 平衡计分卡下政府绩效审计评价指标研究4. 某行业内部控制评价指标体系研究5. 上市公司内部控制缺陷披露研究6. 内部控制缺陷认定标准研究7. 企业风险控制研究8. 上市公司内部控制有效性及其影响因素研究9. 行政事业单位内部控制体系构建研究10. 审计集中度对审计质量的影响分析11. 公司治理结构对内部控制的影响研究12. 我国上市公司审计收费影响因素研究13. 我国环境绩效审计评价体系的构建14. 低碳经济审计模式研究15. 持续审计在企业内部审计中的运用研究16. 浅析我国小企业的内部控制审计17. 我国商业银行内部控制问题研究18. 注册会计师行业监管存在的问题及对策19. 我国高校内部会计控制研究20. 企业内部控制实施中存在的问题与对策研究21. 内部控制体系评价与优化研究22. 企业内部控制与财务舞弊治理的研究23. 某某公司内部会计控制体系的构建24. 关于企业内部控制评价指标体系的研究25. 内控局限性与内控缺陷的关系及启示26. 内部控制实质性缺陷及其修正27. 内部控制制度在企业实施中存在的问题研究28. XX公司内部(财务)控制探索29. xx公司内部控制方案(或体系)研究30财务收入内部审计问题研究31. 会计师事务所规模对审计质量的影响分析32. 审计任期与审计
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