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文档简介

1、超材料项目立项报告一、建设背景中国研究领先,美国应用最大超材料的出现始于21世纪的物理学领域,由前苏联理论物理学家Veselago在1968年最先提出。超材料起初被称为左手材料(LHM)或负折射材料(NIM),目前则指一些具有天然材料所不具备的超常物理性质的人工复合结构或复合材料。超材料突破了传统的材料设计思想,直接通过材料物理尺度上的有序结构的设计来获得等效的表观性能,而这些性能往往是传统材料望尘莫及的,如左手特性、逆Doppler效应、逆Snell效应、逆Cherenkov效应、完美透镜效应等。在这些基础上,超材料还呈现出广阔的应用前景。例如,左手材料可用于制造高指向性天线、反向波天线,用

2、于微带天线抑制天线边沿辐射,用于天线罩利于天线辐射波束的汇聚,还可用于移相器和滤波器的设计。超材料优异的特性以及革命性应用前景,吸引了美国、中国、欧洲、俄罗斯、日本等国家政府以及波音、雷神等机构的强力关注。超材料已成为全球最热门、最受瞩目的前沿高技术之一,相关研究已涉及超材料基本原理和特性、超材料实验验证、超材料设计、超材料加工制造和超材料的应用。目前,全球超材料技术主要集中于中国、美国、日本、韩国、英国、德国。其中,全球拥有超材料技术专利最多的国家是中国,共拥有4718件专利。其次为美国,拥有3210件超材料技术专利,此后为分别拥有3017件和1077件专利的日本与韩国。具体来看,我国超材料

3、技术研发较晚,但在国家大力支持以及各方的努力下,2011年专利数量实现了一次巨大的飞跃,令我国超材料的研究走在世界前列。根据SooPAT数据统计,2018年,我国超材料相关专利申请量约为270件,维持较高热度。美国超材料研究起步最早,1972年,美国最先申请了频率选择表面超材料技术专利。目前,美国拥有超材料专利的研究机构主要为麻省理工学院、惠普公司、加利福尼亚大学、康宁公司、SEARETE公司、雷锡恩公司等。日本对于超材料的研究也较早,专利最早申请于1980年。目前,日本超材料专利主要集中于三菱公司、佳能公司、富士公司、日立公司、理光株式会社、奥林巴斯、住友电子、尼康公司、DOKURITS公司

4、、索尼公司等。韩国自1993年开始超材料技术专利申请,在2010年达到顶峰,韩国超材料专利申请趋势早期与中国相近,但是并未出现2011年的飞跃。此外,三星公司、LG电子拥有着绝大部分超材料专利。具体应用方面,全球超材料主要应用于军事领域,超材料在武器装备隐身中的应用最受关注。全球超材料在武器装备隐身技术中的应用仍以美国为主。美国对超材料隐身技术领域的发展不但提供了政策上的支持,还与国内民企、科研机构等展开合作,甚至直接提供资金自助企业或者机构的隐身超材料的研发活动。正因此,美国是目前世界上超材料隐身技术研究与发展应用最大的国家。其次是日本以及欧洲地区,日本超材料隐身技术仅次于美国;欧洲地区则以

5、俄罗斯、英国以及德国等在军事装备技术发展较为先进的地区在超材料隐身技术方面具有较大的发展。应用前景广阔,潜在规模巨大综合上述分析可知,全球超材料产业化较早的应用领域主要集中在军事领域,自20世纪80年代以来,美国、欧盟以及日本等发达国家积极研发隐身超材料以提升作战能力,同时也带动了超材料在武器装备隐身领域中的应用产业化发展步伐以及市场规模。当前时期,国际国内环境显著变化。世界经济在深度调整中曲折复苏,国际环境复杂多变。我国经济发展进入新常态,呈现速度变化、结构优化、动力转换三大特点,经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变,经济发展长期向好的基本面没有变,仍处于可以大有作为的重要战略机遇

6、期。创新、协调、绿色、开放、共享等五大理念,为适应引领新常态指明了方向。当前时期,是率先全面建成小康社会决胜阶段,是推进经济总量“万亿倍增”、建设国家中心城市的关键阶段。一些结构性矛盾、功能性缺陷、体制性障碍、周期性问题与外部环境的不确定不稳定因素相互交织并集中体现,呈现爬坡过坎、滚石上坡的阶段性特征。经济下行压力较大,经济发展方式亟待转变;交通拥堵、环境污染、空间拥挤等“城市病”加剧,城市发展方式亟待转变;社会不稳定因素和风险增多,社会治理方式亟待转变。适应国家中心城市建设的交通枢纽功能、产业带动功能、要素聚集功能和综合服务管理创新功能亟待增强。尚存在着产业创新能力不足、民营经济发展不够、居

7、民收入水平不高的问题,公共服务和产品依然呈现结构性短缺,弱势群体和困难群体数量规模还较大,补短板、兜底线任务仍较繁重。当前时期,多重国家战略机遇叠加,保持持续较快发展的支撑条件没有变:一是全面创新改革试验和国家创新型城市建设,有利于强化体制创新和有效供给,加快改造传统增长引擎,促进大众创业、万众创新,超前布局支撑城市未来发展的产业体系和创新体系。二是国家新型城镇化综合试点、城市圈科技金融改革创新等国家战略推进实施,有利于发挥内需前沿阵地优势,拓展新的消费、投资空间,是武汉率先全面建成小康社会、打造创新驱动型经济的重要支撑。二、项目名称及性质项目名称:超材料项目项目性质:新建项目联系人:闫xx三

8、、项目建设单位公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、

9、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。四、投资原则1、坚持创新发展。围绕战略性新型产业,通过技术创新、管理创新和产业创新,加快产业现代化进程,不断提高产品档次,提升企业效益。 2、机制创新,部门协同。创新管理体制和运营监管机制,强化部门协同,持续推进产业发展,实现可持续发展。3、开放融合。树立全球视野,对标

10、国际先进,把握“一带一路”重大战略契机,聚焦产业重点领域,探索发展合作新模式,在全球范围配置产业链、创新链和价值链,更大范围、更高层次上参与产业竞争合作,走开放式创新和国际化发展的道路。4、依法推进,规范管理。推动产业发展必须依据各项法律法规和有关规定,严格执行产业有关技术标准,增强管理工作的透明度和规范化程度,不断提升产业管理水平。积极完善政策制度体系,以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为,综合运用价格、财税、金融等经济手段,发挥市场配置资源的决定性作用,营造有利于产业发展的市场环境,激发市场主体内生动力。五、选址及建设规模1、本期项目选址位于xxx,占地面积约115亩。项目拟定建设区域

11、地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。2、项目建成后,形成年产xx超材料的经营能力。3、本期项目建筑面积133709.04,其中:生产工程82767.25,仓储工程27081.92,行政办公及生活服务设施12064.95,公共工程11794.92。六、项目定位牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,明确重点任务,实现产业稳增长、调结构、转方式和可持续发展,大力推动产业跨越式发展。七、建设周期及实施进度结合该项目建设的实际工作情况,项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备

12、安装调试、试车投产等。八、总投资及资金构成(一)建设投资估算本期项目建设投资42334.17万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资(含土地费用)、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计36212.63万元。(1)建筑工程投资估算根据估算,本期项目建筑工程投资为17791.35万元。(2)设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行

13、估算。本期项目设备购置费为17521.83万元。(3)安装工程费估算本期项目安装工程费为899.45万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4834.87万元。3、预备费本期项目预备费为1286.67万元。(二)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款24777.19万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1214.08万元。(三)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点

14、,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为10865.57万元。(四)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资54413.82万元,其中:建设投资42334.17万元,占项目总投资的77.80%;建设期利息1214.08万元,占项目总投资的2.23%;流动资金10865.57万元,占项目总投资的19.97%。(五)资金筹措与投资计划本期项目总投资54413.82万元,其中申请银行长期贷款24777.19万元,其余部分由企业自筹。九、财务分析1、项目达产年预期营业收入(S

15、P):111500.00万元(含税)。2、年综合总成本费用(TC):90378.45万元。3、项目达产年净利润(NP):15433.68万元。4、财务内部收益率(FIRR):21.49%。5、全部投资回收期(Pt):5.90年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):41921.09万元(产值)。十、实施建议(一)强化政策引导作用,完善规划体系研究制定促进规划落实的工作制度和配套措施,根据工作职能和任务,立足区域产业发展实际,编制产业培育等专项规划或计划,出台相关发展政策和指导意见。加大规划指导调节力度,促进区域产业产业结构的调整和布局优化。完善区域产业经济和产业事业发展规划体系。

16、(二)推进全行业信息化管理水平的措施主管部门做好行业发展和运行形势监测分析,及时了解和掌握主要产业产、供、销、价格、进出口及投资等方面的动态信息,针对突出存在的矛盾和问题,提出有效的政策措施建议。加强行业发展的基础信息工作,建设包括产业投资发展、生产运行、市场供求和价格、人才、新产品、新装备等动态信息在内的反映行业发展和运行的数据库及信息分析系统,为实施行业管理提供信息支撑,为企业经营管理提供信息服务。推动企业构筑信息化平台,利用信息化技术整合信息资源,实现内部管理运行和商务活动的电子化、网络化和智能化。通过试点示范,以点带面,不断推动企业信息化水平的全面提高。(三)完善统计评价体系根据国家产

17、业分类标准,结合当地实际,加强新兴产业统计研究,完善产业统计制度,健全统计指标体系。根据产业功能区发展定位,完善产业功能区发展评价机制。强化对重点产业、高端产业功能区的动态监测、分析研判工作,为保障区域经济平稳健康发展提供依据。建设投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用17791.3517521.83899.4536212.6385.54%1.1建筑工程费17791.3517791.3542.03%1.2设备购置费17521.8317521.8341.39%1.3安装工程费899.45899.452.12%2工程建设其他费用4834.8

18、74834.8711.42%2.1土地出让金2794.882794.886.60%2.2其他前期费用2039.992039.994.82%3预备费1286.671286.673.04%3.1基本预备费605.38605.381.43%3.2涨价预备费681.29681.291.61%4建设投资合计42334.17100.00%固定资产投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用17791.3517521.83899.4536212.6388.86%1.1建筑工程费17791.3517791.3543.66%1.2设备购置费17521.8317

19、521.8342.99%1.3安装工程费899.45899.452.21%2固定资产其他费用2039.992039.995.01%3预备费1286.671286.673.16%3.1基本预备费605.38605.381.49%3.2涨价预备费681.29681.291.67%4建设期利息1214.081214.082.98%5固定资产投资40753.37100.00%6固定资产投资合计40753.37100.00%流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.0060473.3173431.8786390.4486390.44863

20、90.4486390.4486390.4486390.441.1应收账款0.0027212.9933044.3438875.7038875.7038875.7038875.7038875.7038875.701.2存货0.0021165.6525701.1530236.6530236.6530236.6530236.6530236.6530236.651.2.1原辅材料0.006349.707710.359071.009071.009071.009071.009071.009071.001.2.2燃料动力0.00317.49385.52453.55453.55453.55453.55453.5

21、5453.551.2.3在产品0.009736.2011822.5313908.8613908.8613908.8613908.8613908.8613908.861.2.4产成品0.004762.275782.766803.256803.256803.256803.256803.256803.251.3现金0.004837.875874.556911.246911.246911.246911.246911.246911.241.4预付账款0.007256.808811.8210366.8510366.8510366.8510366.8510366.8510366.852流动负债0.00528

22、67.4164196.1475524.8775524.8775524.8775524.8775524.8775524.872.1应付账款0.0019032.2623110.6127188.9527188.9527188.9527188.9527188.9527188.952.2预收账款0.0033835.1441085.5348335.9248335.9248335.9248335.9248335.9248335.923流动资金0.007605.909235.7310865.5710865.5710865.5710865.5710865.5710865.574流动资金增加0.007605.90

23、1629.841629.845铺底流动资金0.0018141.9922029.5625917.1325917.1325917.1325917.1325917.1325917.13总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资54413.82100.00%1.1建设投资42334.1777.80%1.1.1工程费用36212.6366.55%1.1.1.1建筑工程费17791.3532.70%1.1.1.2设备购置费17521.8332.20%1.1.1.3安装工程费899.451.65%1.1.2工程建设其他费用4834.878.89%1.1.2.1土地出让金2794.885.1

24、4%1.1.2.2其他前期费用2039.993.75%1.2.3预备费1286.672.36%1.2.3.1基本预备费605.381.11%1.2.3.2涨价预备费681.291.25%1.2建设期利息1214.082.23%1.3流动资金10865.5719.97%营业收入、税金及附加和增值税估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0078050.0094775.00111500.00111500.00111500.00111500.00111500.00111500.002增值税0.003556.864319.054527.544

25、527.544527.544527.544527.544527.542.1销项税0.0010146.5012320.7514495.0014495.0014495.0014495.0014495.0014495.002.2进项税0.006589.648001.709967.469967.469967.469967.469967.469967.463税金及附加0.00426.83518.28543.31543.31543.31543.31543.31543.313.1城市维护建设税0.00248.98302.33316.93316.93316.93316.93316.93316.933.2教育费

26、附加0.00106.71129.57135.83135.83135.83135.83135.83135.833.3地方教育附加0.0071.1486.3890.5590.5590.5590.5590.5590.55利润及利润分配表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0078050.0094775.00111500.00111500.00111500.00111500.00111500.00111500.002税金及附加0.00426.83518.28543.31543.31543.31543.31543.31543.313总成本费用0.0068654.3879516.4190378.4590378.4590378.4590378.4590

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