




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、文件编号:SOP7.3-01版本:A 版次:01文件名称设计和开发管制程序页码:第1页共7页制定部门:研发工程部1. 目的:对产品设计和开发全过程进行控制,确保设计和开发的产品满足顾客及相关法律、法规的要求。2. 范围:本程序适用于新产品的设计开发和定型产品的改进活动。3. 职责:3.1研发工程部:负责编制并且监督执行产品设计开发计划,负责设计和开发全过程的组织,协 调和管理工作,组织设计评审、设计验证、设计确认工作。负责处理车间生产 制造过程中发生的产品设计问题,负责在外购件发生困难时,协助采购部选择 代用品;负责工艺文件的编制,工装夹具、模具的设计与制造工作,负责处理 车间生产制造过程中发
2、生的工艺问题;3.2总经理:负责产品立项及项目建议的批准;3.4品质部:协助进行设计过程中所需的检验、测量和试验工作;3.5生产部:负责小批量试产阶段的生产组织落实及计划进程的控制;3.6采购部:负责试制过程中的配套采购;3.7业务部:负责市场调研并参与相关的设计评审,负责送样及圭寸样工作。4定义:无5程序内容5.1设计和开发管制流程图(附件一)5.2设计和开发策划5.2.1设计项目的来源A. 公司内外反馈的信息研发工程部根据公司内外反馈的信息,编制“项目开发建议书”,提出产品开发或技 术改造的建议报总经理批准。批准后的“项目开发建议书”发回研发部。B. 业务部的市场调查业务部通过对市场调查结
3、果的分析。提出“项目开发建议书”,报总经理批准后,连 同有关资料转交研发工程部。C. 合同评审的结果有技术开发成分的合同或订单(包括技术协议),必须由研发工程等部门参与评审。 评审通过后,业务部将“合同评审单”连同客户的有关资料转交研发部。5.2.2研发部经理根据以上确定的开发项目,编制“产品设计开发计划”,“产品设计开发计划”包括以下内容:A设计和开发的输入、输出、评审、验证、确认等阶段的划分。B. 适合各阶段的设计评审、验证和确认活动。C. 每个阶段的任务、责任人、进度要求。文件编号:SOP7.3-01版本:A 版次:01文件名称设计和开发管制程序页码:第2页共7页制定部门:研发工程部D.
4、 需要增加或调整的资源。E其他必要的内容,如在本程序文件中没有确定的职责和权限以及接口管理的要求, 都应在计划中确定下来。“产品设计开发计划”经总经理批准后下发到有关部门实施。“产品设计开发计划”应随着设计和开发的进度适时进行修改,重新审批后发放。523研发工程部经理做好设计各阶段的组织和协调工作。除非有特别的规定,参与设计的各 部门、人员间以“内部联络单”的形式进行设计信息的沟通或以例会记录的形式进行沟 通。5.3设计输入5.3.1设计任务书的编制研发工程部经理根据“项目开发建议书”或合同评审结论编制“设计任务书”,“设计任务书”应明确规定对设计的要求,内容可包括:A. 产品的功能、性能和结
5、构要求。B. 相关的法律和法规的要求,以及顾客的要求。C. 过去类似设计的有关信息。D. 设计和开发所必要的其他要求,如安全、包装、运输、贮存、维护、环境、经济性方 面的要求等。5.3.2设计任务书的评审研发工程部经理组织有关设计人员与业务部等设计提出部门对“设计任务书”进行评审, 对其中不完善、含糊或矛盾的要求予以解决。评审采用会签形式进行。评审后应将“设计任务书”及相关背景资料提供给相关的设计人员。5.3.3设计开发的输入应形成文件,并填写设计开发输入清单,附上各类相关证明资料。 5.4设计和开发输出5.4.1设计人员按“设计任务书”、“设计开发计划书”等开展设计开发工作,并编制相应的设
6、计开发输出文件。5.4.2设计开发输出文件应以能针对设计开发输入进行验证的形式来表达,以便证明满足设计输入的要求,为生产运作提供适当的信息。5.4.3设计开发输出因产品不同而不同,可包括指导生产、包装等活动的图样和文件。一般包 括:电路原理图、PCB图、产品结构图、零件图、规格书、物料清单 /BOM QC工程图、 PCB图、丝印图、包装图纸及指导书、生产流程图、作业指导书、检验规范及产品标准 等;5.4.4对产品的安全和正常使用所必需的产品特性,应标识在相关的图样及设计文件中,或在 图样及设计文件中做特别的说明,或通过编制质量特性重要度分级明细表作出说明.5.4.5由项目负责人对输出文件进行审
7、核, 并编制设计开发输出清单。研发工程部经理批准 的输出文件才可发放。文件编号:SOP7.3-01版本:A 版次:01文件名称设计和开发管制程序页码:第3页共7页制定部门:研发工程部5.5设计和开发的评审5.5.1在设计和开发的适当阶段应进行系统的、综合的评审,一般由设计项目负责人提出申请,研发工程部经理批准并组织有关部门和人员进行。A. 应在设计和开发计划中明确评审的阶段、达到的目标、参加人员和职责等,并按照计划进行评审;B. 评审的目的是评价满足阶段设计开发要求及对应于内外资源的适宜性,满足总体设计 输入要求的充分性及达到设定目标的程度;识别和预测问题的部位和不足,提出纠正 措施,以确保最
8、终设计满足顾客的要求;C. 根据需要也可安排计划外的适宜阶段评审,但应提前明确时间、评审方法、参加人员 及职责等。5.5.2项目负责人根据评审结果,填写设计和开发评审报告,对评审做出结论,报研发工程经理审核,总经理批准后发到有关单位,根据需要采取相应的改进或纠正措施,研发 工程部负责跟踪记录措施的执行情况,填写在设计开发评审报告相应栏目内。5.6样品制作及设计验证5.6.1样品组根据产品图样及设计文件制作样品,并由生产部协助完成。5.6.2制作的样品送品质部作检验和试验,并出具相应的检测报告交研发工程部以作分析或改 进使用。5.6.3样品制作所需的物料,由研发工程部开“物料请购单”交采购部购买
9、。5.6.4研发工程部根据样品试制情况及品质部的检测报告,编写“设计验证报告”,记录“设计任务书”中每项技术参数或性能指标的验证结果,以及样品制作、检测中的问题以及下 一步应米取的措施。确保设计开发输入的每一项性能、功能都有相应的验证记录。5.6.4产品需进行安全认证时,研发工程部应与认证机构联络并做好送样工作。5.6.5据样品制作、验证中所提出的改进意见对产品图样及设计文件进行修改。5.7设计和开发的确认5.7.1如设计开发的产品已有客户市场,经试制合格的样品,必要时由业务部送客户确认。 5.7.1.1送样的包装由研发工程部根据产品特点和运输情况进行综合设计,并考虑样 品及包装在运输途中的安
10、全性,确保样品送至客户手中均能保持完好状态。5.7.1.2 研发工程部设计的产品包装图样交由采购部负责打样,打样的包装由品质部 负责检验。样品的包装必须经品质部安全检测合格后方能送样至客户。5.7.2业务部应保持与顾客的沟通,取得顾客对样品的评价意见和确认结果并及时书面传递给 相关部门。5.7.3顾客确认不通过时,业务部应设法确认清楚具体原因,应及时反馈研发工程部进行改进 (设计变更),重新执行制样和送样作业流程。5.7.4样品制作时应适当考虑公司留样的需求。5.7.5当顾客确认通过后,由业务部要求顾客封样,并将封样提供给品质部以作参考样板,由 品质部负责封样的标识、防护、使用等相关管理工作。
11、文件编号:SOP7.3-01版本:A 版次:01文件名称设计和开发管制程序页码:第4页共7页制定部门:研发工程部5.7.6如属本公司自行研制和开发的新产品,在设计样品验证合格后,适时召开新产品鉴定会予以确认。由研发工程部组织,总经理主持召开。5.7.7对自行研制和开发的新产品鉴定结果,研发工程部需出具产品鉴定报告,经总经理批准后发放至相关部门。5.8小批量试产5.8.1样品确认通过后,研发工程部组织各相关部门对小批生产的可行性进行评审,填写试 产通知单经总经理批准后发放至相关部门。5.8.2研发工程部指导生产部进行小批试产(根据不同产品,小批量试产数量不大于100个),品质部协助其试产工作。5
12、.8.3工艺指导文件的编写5.831研发工程部在样品确认后应着手编制作业指导书、工艺流程等相关工艺文件、进行工艺装备的设计。对关键工序、特殊工序,应在工艺文件中注明5.8.3.2品质部在接到试产通知单后,着手编制检验文件(包括质量控制点的检验 文件).5.8.4试产准备5.8.4.1 生产计划部门作好车间试产计划并统筹试产物料的采购。5.8.4.2 研发工程部准备工装和夹具。5.8.4.3 品质部准备检测工具、仪器。5.8.5试产试产前三天,由研发工程部主持召开产前会议,落实试产准备情况并明确各部门在试产中 的作用。研发工程部指导车间根据产品设计和工艺设计提出的图样、设计文件和工艺文件进行试产
13、工作。试产中,品质部等部门应做好配合。试产过程中发现的问题应及时以“内部联络单”的形式向研发工程部反映。5.8.6产品的检验和试验品质部对所有试产的产品进行常规检测,并出具相应的检测报告。5.8.7研发工程部根据试产情况及品质部的检测报告,组织相关部门召开试产总结会议,并根据会议评审内容及结论编写“试产总结报告”,报总经理批准后作为批量生产之依据。5.8.8对试产总结报告中所提出的问题,相关部门应进行原因分析并限期整改,试产通过 后便可转入批量生产。(如试产未通过,视问题的严重性公司决定是否再转入小批量试产 或经过技术改良再量产)5.9设计更改5.9.1设计更改的申请A.凡涉及产品图样、设计文
14、件、工艺文件和产品的相关人员均可对设计中存在的缺陷及 不足提出设计更改申请。文件编号:SOP7.3-01版本:A 版次:01文件名称设计和开发管制程序页码:第5页共7页制定部门:研发工程部B.因工艺调整、检测设备测试能力所限,采购或外协加工困难和用户反馈的有关设计缺 陷,由相关部门提出设计更改申请。C设计更改申请采用“设计更改申请单”的形式提出,由申请部门填写研发工程部审核,总经理批准后,交研发工程部。研发工程部应将是否接受更改的信息反馈给申请部门。5.9.2更改的实施5.921研发工程部对“设计更改申请单”提出的更改申请进行分析,确定是否进行更 改。确需进行设计更改的,研发工程部应填写“工程
15、变更通知单(ECN”,会签评审及批准后分发给相关部门或人员。5.9.2.2 更改可采用划改或换新的形式(5次划改后换新,少于5次视情况换新。划改或换新时,应注意版本的变更)5.9.3设计更改的评审、验证和确认5.9.3.1大幅度变更产品结构、原理和关键尺寸时,均应按本程序的有关规定进行适当 的评审、验证和确认。5.9.3.2 凡是不改变产品结构、原理的一般更改,会签评审后,由研发工程部负责跟进 直至达到预期的改进效果。5.10设计和开发技术文件的管理5.10.1 设计和开发技术文件属受控之文件,依据文件与资料管制程序进行管理和控制,其中产品图纸及设计文件、工艺文件的发放,必须经研发工程部经理批
16、准。5.10.2 在设计开发完成后,研发工程部需将此次设计开发全过程的资料进行汇总整理,并装订成册。建议每款新产品的设计开发资料都用专用的文件夹存放,以留档保存。6.引用或参考文件文件与资料管理程序SOP4.2-017 附件/记录7.1项目开发建议书LF-DE-0017.2产品设计开发计划LF-DE-0027.3设计任务书LF-DE-0037.4设计评审报告LF-DE-0047.5设计开发输入清单LF-DE-0057.6设计开发输出清单LF-DE-0067.7试产通知单LF-DE-0077.8设计验证报告LF-DE-0087.9试产总结报告LF-DE-0097.10产品鉴定报告LF-DE-0107.11内部联系单LF-AS-0017.12设计更改申请单LF-DE-0117.13工程变更通知单(ECN LF-DE-0127.14设计更改验证报告LF-DE-0137.15 物料清单(BOMLF-DE-014文件编号:SOP7.3-01版本:A 版次:01文件名称设计和开发管制程序页码:第6页共7页制定部门:研发工程部附件一:设计和
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2019-2025年一级建造师之一建市政公用工程实务提升训练试卷A卷附答案
- 2025年初级经济师之初级建筑与房地产经济模考预测题库(夺冠系列)
- 2025年度二月份建筑装饰工程AI设计施工协同协议
- 2025新版城市建设用地使用权转让合同
- 2025年度购销合同模板
- 农资销售合同样本
- 机场急救飞行通讯稿
- 2025年个人抵押借款合同模板
- 国际视野社团培养全球思维计划
- 2025个人借款抵押合同范本
- 《新闻摄影教程(第五版)》第七章 新闻摄影瞬间的获得
- 《物权法(第四版)》第八章 用益物权及特许物权
- 【国企】火力发电工程建设安全标准化图册230P
- 环境规划与管理概述课件
- 河北省县市乡镇卫生院社区卫生服务中心基本公共卫生服务医疗机构名单目录地址2415家
- 抚州市崇仁县乡镇街道社区行政村统计表
- 工程甲方指令单
- 扒胎机的使用
- 民用爆炸物品出口审批单
- SJG 63-2019 建设工程建筑废弃物减排与综合利用技术标准-高清现行
- smm7 中文版 工程量清单
评论
0/150
提交评论