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文档简介

1、汽车配件项目立项申请报告一、建设背景坚持对内开放和对外开放并举,坚持进出口并重、引资和引技引智并重、引进来和走出去并重。(一)主动融入“一带一路”拓宽外向通道。推动与国家“一带一路”陆海空大通道互联互通,深度融入全球产业链、物流链和价值链。优化外贸结构。完善外贸布局,创新发展模式,促进外贸向优质优价、优进优出转变。优化提升一般贸易,扩大传统优势产品和具有自主知识产权的高新技术产品出口。加快发展服务贸易,扩大旅游、物流、软件、外包、技术、文化、中医药等领域服务贸易。大力发展跨境电子商务、市场采购和外贸综合服务体等新型贸易业态。促进加工贸易转型升级,引导加工贸易产业由单纯加工向设计、研发、品牌、服

2、务等内容扩展。支持成套设备、资源能源、关键技术以及重点消费品进口。大规模“走出去”。加强双边多边政策对接,推进国际产能和装备制造合作,推动特色优势产业拓展海外市场。支持有实力、有条件企业在境外建立生产研发基地,承揽国际工程项目,跨国兼并收购重点企业和项目。推动企业在境外建设加工制造型、农业产业型、商贸物流型、资源利用型等经贸合作园区。促进沿线人文交流,推进科技、教育、文化资源“走出去”。推动与重点国家建立友好省州、友好城市等经贸合作伙伴关系。高水平“引进来”。提升引资、引智、引技水平,引导优质生产要素投向以先进制造业为主导的战略性新兴产业、现代服务业、现代农业和基础设施建设等领域。有计划、有重

3、点地争取扩大国际金融机构贷款规模和使用范围。鼓励企业利用发行外债。国内汽车市场进入调整期。2018年,中国汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆,同比分别下降4.2%和2.8%,这是自1990年以来出现的首次负增长。中汽协预测2019年中国汽车市场零增长。但我国汽车消费更新替代潜在需求仍然较大,汽车产业中长期仍有广阔的发展空间。与此同时,新能源、智能化技术的大力推动,外商投资取消股比限制和汽车产业投资管理规定等一系列重磅政策的出台,影响着汽车产业经历前所未有的变革。中国进口汽车市场2018年供需双降。2018年汽车进口量为110.8万辆,同比下滑8.8%。2018年汽车整车进口关税

4、降至15%,未来,税率还有进一步下调的空间。中美贸易摩擦有所缓和,进口博览会的顺利召开,彰显我国政府进一步扩大开放的决心和信心。关税下降有利于汽车进口,但另一方面,国家排放的高要求和国产汽车的持续升级也将制约汽车的进口。2019及2010年,国六排放标准的实施将是影响汽车进口规模的主要因素。新能源汽车保持高速增长。2018年全年新能源汽车销量125.6万辆,增长61.7%,成为中国汽车市场的最大亮点。新能源汽车市场正由政策主导向政策与市场共同驱动转变,市场因素的推动作用越来越大,预计2020年将完成200万辆产销量的目标。汽车出口同比较快增长。2018年汽车出口104.1万辆,同比增长16.8

5、%。汽车产业投资市场化和减税降费改革进一步提升中国汽车制造的优势,“一带一路”倡议的红利释放,将开启中国汽车出口新一轮高速增长期。2019年,为促进国内消费和经济增长,预计会有更多的有利于国内汽车产、销的政策出台;同时,为推动国产汽车出口,国家也会有相应的鼓励政策。从国际看,全球经济在再平衡中实现艰难复苏。全球经济版图深度调整,经济重心持续向亚太地区移动,中国国际地位快速提升。全球科技和产业变革孕育新的突破,新一轮产业转移渐次展开。国际环境总体有利于区域实施创新驱动发展战略,有利于深层次转变经济发展方式,实现经济社会转型发展。同时,全球经济依然处于后危机时代,全球投资贸易规则主导权争夺日益加剧

6、,发达经济体加速推进的TPP、TTIP、BIT等投资贸易协议谈判将引发世界经贸格局发生新一轮调整。发达国家实施工业4.0和再工业化战略,贸易保护主义抬头,绿色低碳经济正在开启一个新的时代。面对发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战,区域必须放眼全球,加紧战略转型,加快固本培元,化挑战为机遇,抢占新一轮竞争制高点。从国内看,中国经济步入新常态,经济增长从高速转为中高速,“三期叠加”矛盾凸显,投资和出口增速明显放缓,全要素生产率出现下滑,产能过剩有所加剧,社会矛盾逐步累积,整个经济社会发展的压力也将不断增大。在此背景下,提出中国制造2025、“互联网”行动计划、“大众创业、万众创新”等行动

7、纲领,这将进一步推动体制机制变革,深层次激发市场活力。只有紧跟国家战略步伐,才能推动经济社会发展迈上新台阶。从全局看,区域已经具备转型升级的坚实基础和先导优势。进入改革发展新的关键时期,区域所具有的战略区位优势、国际制造优势、开放平台优势、历史人文优势、生态本底优势等方面的核心优势将进一步体现,为成功谋求“二次创业”发挥积极作用。但同时也必须清醒的看到,经济社会发展中仍存在不少瓶颈制约和突出问题。创新驱动内生乏力,经济增长支撑不足,城市功能有待提升,空间结构亟待优化,人口老龄化程度加剧,社会矛盾压力增大,各种要素对经济增长的约束进一步显现。所有这些表明,传统发展模式已不可持续,保增长、调结构、

8、转方式、促创新任务仍然艰巨,因此,深刻把握国际国内发展基本趋势,谋划战略转型新定位、新目标将是致胜关键。二、项目名称及性质项目名称:汽车配件项目项目性质:新建项目联系人:王xx三、公司基本情况公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造

9、成为国内一流的供应链管理平台。经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。四、原则1、需求导向。发挥市场配置资源的决定性作用,注重需求侧政策支持和引导,营造公平公正的竞争环境,加快推进新产品新服务的应用示范,将潜在需求转化为企业能够切实盈利的现实供给,培育符合市场需求新消费新业态,进一步激发市场活力。2、创新供给。深入实施创新驱动发展战略,把产业做大做优做强的基点放在大力创新上。瞄准重点

10、方向,着力提升技术、人才等创新要素供给水平,着力提升产品、服务等附加值和国际竞争力,推动新技术、新业态加速产业化,着力形成产业发展新动力。3、坚持融合发展。推进业态和模式创新,促进信息技术与产业深度融合,强化产业与上下游产业跨界互动,加快产业跨越式发展。五、项目建设规模1、本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约265亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。2、项目建成后,形成年产xx汽车配件的经营能力。3、本期项目建筑面积265624.56,其中:生产工程174895.09,仓储工程28447.64,行政办公及

11、生活服务设施31296.55,公共工程30985.28。六、项目定位产业的发展,要以核心领域为切入点,结合自身资源条件,重点积累关键技术,构建衔接有序的产业链条,以此推进行业的有效聚集发展,增强可持续发展动力,并成为服务区域建设的重要节点产业。七、建设周期及实施进度项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。八、总投资及资金构成(一)建设投资估算本期项目建设投资90370.51万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资(含土地费用)、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生

12、产准备费、其他前期工作费用,合计78866.58万元。(1)建筑工程投资估算根据估算,本期项目建筑工程投资为34290.00万元。(2)设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为42255.82万元。(3)安装工程费估算本期项目安装工程费为2320.76万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为9135.88万元。3、预备费本期项目预备费为2368.05万元。(二)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申

13、请银行贷款53952.98万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1321.85万元。(三)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为22459.08万元。(四)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资114151.44万元,其中:建设投资903

14、70.51万元,占项目总投资的79.17%;建设期利息1321.85万元,占项目总投资的1.16%;流动资金22459.08万元,占项目总投资的19.67%。(五)资金筹措与投资计划本期项目总投资114151.44万元,其中申请银行长期贷款53952.98万元,其余部分由企业自筹。九、经济效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入238300.00万元,综合总成本费用188640.86万元,税金及附加1244.65万元,净利润36310.87万元,财务内部收益率24.71%,财务净现值52395.40万元,全部投资回收期5.25年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回

15、收期合理。综上所述,本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、投资建议(一)集聚创新人才坚持把引才、聚才放在发展产业的最优先位置,切实落实好创新人才队伍建设的各项政策。注重育才。建立高层次创新人才成长机制,培育一批与国际接轨、具有探索精神的管理类、技术类领军人才。鼓励高等院校和职业技术院校根据发展需要和办学能力,积极调整学科和专业设置,培养产业相关人才。鼓励企业与高校、科研院所合作,动态化、订单式培养产业人才。鼓励企业通过股权、期权、分红等激励方式,调动人员创新创造积极性。(二)加大科研力度,推动产业配套加强关键技术攻关和成果转化,加快技术研发推广,对符合条件的项目,优先列入各级科技专项计

16、划,优先给予成果奖励。积极开展新技术、新产品、新材料和新工艺的研发。(三)加强宣传培训,提升各方意识积极宣传政策措施,加大组织相关部门监管人员的培训力度,充分发挥舆论的导向与宣传作用,通过推广成功示范经验,营造产业发展的良好氛围。进一步提高公众对其重要性的认识,加强对外技术交流与合作,不断提高区域产业发展水平。(四)激发市场主体活力充分发挥市场在资源配置中的决定作用,建立公平开放透明的市场规则。推动各类市场主体参与产业发展。(五)深化管理体制改革加快转变部门职能,积极推进行业领域事项改革,完善市场准入制度,加强诚信体系建设,营造公平竞争的市场环境。(六)加强监测评估加强规划实施的年度监测体系和

17、制度建设,及时掌握规划指标的实现进度、任务部署和政策措施的落实情况。着力完善创新基础制度,加快建立报告制度和创新调查制度。建立健全规划动态调整机制,根据监测评估结果,结合技术新进展和社会需求的变化,及时对规划指标和重点任务进行调整。建设投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用34290.0042255.822320.7678866.5887.27%1.1建筑工程费34290.0034290.0037.94%1.2设备购置费42255.8242255.8246.76%1.3安装工程费2320.762320.762.57%2工程建设其他费用9

18、135.889135.8810.11%2.1土地出让金3784.473784.474.19%2.2其他前期费用5351.415351.415.92%3预备费2368.052368.052.62%3.1基本预备费1489.961489.961.65%3.2涨价预备费878.09878.090.97%4建设投资合计90370.51100.00%流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产107184.10133980.13142912.14178640.17178640.17178640.17178640.17178640.1717864

19、0.171.1应收账款48232.8560291.0664310.4680388.0880388.0880388.0880388.0880388.0880388.081.2存货37514.4446893.0450019.2562524.0662524.0662524.0662524.0662524.0662524.061.2.1原辅材料11254.3314067.9215005.7818757.2218757.2218757.2218757.2218757.2218757.221.2.2燃料动力562.72703.39750.29937.86937.86937.86937.86937.8693

20、7.861.2.3在产品17256.6421570.8023008.8628761.0728761.0728761.0728761.0728761.0728761.071.2.4产成品8440.7510550.9311254.3314067.9114067.9114067.9114067.9114067.9114067.911.3现金8574.7310718.4111432.9714291.2114291.2114291.2114291.2114291.2114291.211.4预付账款12862.0916077.6117149.4621436.8221436.8221436.8221436.

21、8221436.8221436.822流动负债93708.65117135.82124944.87156181.09156181.09156181.09156181.09156181.09156181.092.1应付账款33735.1142168.8944980.1556225.1956225.1956225.1956225.1956225.1956225.192.2预收账款59973.5474966.9279964.7299955.9099955.9099955.9099955.9099955.9099955.903流动资金13475.4516844.3117967.2622459.0822

22、459.0822459.0822459.0822459.0822459.084流动资金增加13475.453368.861122.954491.825铺底流动资金32155.2340194.0442873.6453592.0553592.0553592.0553592.0553592.0553592.05总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资114151.44100.00%1.1建设投资90370.5179.17%1.1.1工程费用78866.5869.09%1.1.1.1建筑工程费34290.0030.04%1.1.1.2设备购置费42255.8237.02%1.1.1

23、.3安装工程费2320.762.03%1.1.2工程建设其他费用9135.888.00%1.1.2.1土地出让金3784.473.32%1.1.2.2其他前期费用5351.414.69%1.2.3预备费2368.052.07%1.2.3.1基本预备费1489.961.31%1.2.3.2涨价预备费878.090.77%1.2建设期利息1321.851.16%1.3流动资金22459.0819.67%营业收入、税金及附加和增值税估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入142980.00178725.00190640.00238300.002

24、38300.00238300.00238300.00238300.00238300.002增值税5645.417417.948008.7910372.1610372.1610372.1610372.1610372.1610372.162.1销项税18587.4023234.2524783.2030979.0030979.0030979.0030979.0030979.0030979.002.2进项税12941.9915816.3116774.4120606.8420606.8420606.8420606.8420606.8420606.843税金及附加677.45890.16961.06124

25、4.651244.651244.651244.651244.651244.653.1城市维护建设税395.18519.26560.62726.05726.05726.05726.05726.05726.053.2教育费附加169.36222.54240.26311.16311.16311.16311.16311.16311.163.3地方教育附加112.91148.36160.18207.44207.44207.44207.44207.44207.44综合总成本费用估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费88440.55110550.69117920.74147400.92147400.92147400.92147400.92147400.92147400.922工资及福利费9560.509560.509560.509560.509560.509560.509560.509560.509560.503修理费2470.582470.582470.582470.582470.58247

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