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文档简介

1、LNG设备项目立项申请报告一、建设背景LNG的经营模式是运营商从全球采购气源,经由当地液化、LNG船运输至中国,LNG接收站主要负责接卸、储存和运输。其中运输的方式分为两种,一种是LNG经气化后,就近输入官网供给下游客户,另一种是通过槽车运输至附近的LNG加气站,再供给给终端需求客户。近些年来,LNG呈现出量价齐升趋势。由于我国天然气产量增速持续较低,且远低于需求增速,导致供给缺口需要用进口LNG进行补充,且目前LNG进口量已经超过管道气,且增速较高,预计未来仍然将持续增加。进入2016年,随着天然气需求的爆发,我国LNG产能利用率逐步提升,预计到2018年,全年产能利用率可高达71%,达到近

2、10年来最高水平。目前LNG已成为天然气行业供给的重点来源和供给增量,除LNG产能利用率提升之外,当前我国LNG接收站的建设也正在快速发展。根据当前的LNG产能规划,预计2018-2020年,我国LNG新增产能分别为1135万吨、460万吨和1100万吨,2018-2020年我国LNG接收站产能将分别为6660万吨、7120万吨和8220万吨,产能增速分别为20.5%、6.9%和15.5%。二、项目及性质项目名称:LNG设备项目项目性质:新建项目联系人:顾xx三、项目建设单位当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸

3、形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公

4、司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产

5、品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。四、投资原则1、开放融合。树立全球视野,对标国际先进,把握“一带一路”重大战略契机,聚焦产业重点领域,探索发展合作新模式,在全球范围配置产业链、创新链和价值链,更大范围、更高层次上参与产业竞争合作,走开放式创新和国际化发展的道路。2、坚持协调发展。注重发展速度与质量、效益相统一,与资源、环境相协调,实现合理布局,进一步提高产业集中度,促进有序发展。3、因地制宜,特色发展。紧密结合区域发展要素条件,充分发挥比较优势,围绕核心产业,引进培育龙头企业,形成各具特色、差异发展的发展新格局。五、项目建设规模1、本期项目选址位于xxx,占地面积约2

6、20亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。2、项目建成后,形成年产xxLNG设备的经营能力。3、本期项目建筑面积216154.72,其中:生产工程146918.97,仓储工程31149.43,行政办公及生活服务设施26123.13,公共工程11963.19。六、项目方向及定位全面贯彻落实科学发展观,加快转变发展方式,立足区域需求。坚持以产业转型升级为主线,以自主创新为动力,以结构调整为核心,优化产业结构。七、建设期安排12个月。八、总投资及资金构成(一)建设投资估算本期项目建设投资80887.57万元,包括:工程建设费用、工

7、程建设其他费用和预备费三个部分。(二)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申请银行贷款42154.18万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1032.78万元。(三)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为18898.72万元。(四)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、

8、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资100819.07万元,其中:建设投资80887.57万元,占项目总投资的80.23%;建设期利息1032.78万元,占项目总投资的1.02%;流动资金18898.72万元,占项目总投资的18.75%。(五)资金筹措与投资计划本期项目总投资100819.07万元,其中申请银行长期贷款42154.18万元,其余部分由企业自筹。九、财务分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入168500.00万元,综合总成本费用138417.17万元,税金及附加815.93万元,净利润21950.17万元,财务内部收益率16.15%,财务净现值8547.81万

9、元,全部投资回收期6.18年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、投资建议(一)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验,全面打造协同创新共同体,建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制,探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作,协同实施一批技术创新工程,联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移,合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台,支持企业跨行业、跨区域开展合作。(二)加强宣传培训充分发挥媒体、行业协会、产业联盟等社会组织的积极

10、作用,加大对产业的宣传。广泛开展产业咨询服务和宣传。(三)创新融资渠道建立、完善政策引导、社会参与的多元化产业投融资机制。推动金融机构加大对行业产业项目信贷支持力度。通过制定发布行业产业鼓励发展目录等方式,引导产业投资基金、风险投资基金等社会资金进入行业产业。(四)规范市场秩序营造良性市场秩序。综合运用政策引导、执法监管等措施,落实知识产权保护制度,打击侵权假冒、以次充好等不良行为,为企业营造良好的生产经营和研发环境。加强诚信体系建设。强化产业产品质量管理,完善产业企业质量信用动态评价和公布制度,建立区域行业企业及产品信用数据库和信用档案。对质量违法等不良行为的企业和个人纳入“黑名单”,营造“

11、守信激励,失信惩戒”的社会舆论氛围。规范行业自律。组建产业联盟,规范行业协会等社团组织行业自律,引导行业诚信经营、履行社会责任。(五)强化督促考核制定细化年度工作方案,建立监督检查和绩效考核机制,明确重点工作和项目,充分发挥骨干企业的主题作用,充分发挥骨干企业的主体作用,凝聚相关部门、企业合力,确保各项任务和政策措施的落实。(六)搭建科技研发平台鼓励各大院校、科研机构通过合作、合资、技术入股等多种形式参与科技创新,促进产学研一体化。重点扶持企业在核心技术、专有技术、高端新品等方面的开发,增强自主创新能力。流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第1

12、0年1流动资产73450.0384750.0396050.03113000.04113000.04113000.04113000.04113000.04113000.041.1应收账款33052.5138137.5143222.5250850.0250850.0250850.0250850.0250850.0250850.021.2存货25707.5129662.5133617.5139550.0139550.0139550.0139550.0139550.0139550.011.2.1原辅材料7712.258898.7510085.2511865.0011865.0011865.001186

13、5.0011865.0011865.001.2.2燃料动力385.61444.94504.26593.25593.25593.25593.25593.25593.251.2.3在产品11825.4513644.7515464.0518193.0018193.0018193.0018193.0018193.0018193.001.2.4产成品5784.196674.067563.948898.758898.758898.758898.758898.758898.751.3现金5876.006780.007684.009040.009040.009040.009040.009040.009040.

14、001.4预付账款8814.0010170.0011526.0013560.0013560.0013560.0013560.0013560.0013560.002流动负债61165.8670575.9979986.1294101.3294101.3294101.3294101.3294101.3294101.322.1应付账款22019.7125407.3628795.0133876.4833876.4833876.4833876.4833876.4833876.482.2预收账款39146.1545168.6351191.1160224.8460224.8460224.8460224.846

15、0224.8460224.843流动资金12284.1714174.0416063.9118898.7218898.7218898.7218898.7218898.7218898.724流动资金增加12284.171889.871889.872834.815铺底流动资金22035.0125425.0128815.0133900.0133900.0133900.0133900.0133900.0133900.01总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资100819.07100.00%1.1建设投资80887.5780.23%1.1.1工程费用70476.2669.90%1.1

16、.1.1建筑工程费28767.0628.53%1.1.1.2设备购置费39383.0239.06%1.1.1.3安装工程费2326.182.31%1.1.2工程建设其他费用8261.448.19%1.1.2.1土地出让金4005.193.97%1.1.2.2其他前期费用4256.254.22%1.2.3预备费2149.872.13%1.2.3.1基本预备费890.510.88%1.2.3.2涨价预备费1259.361.25%1.2建设期利息1032.781.02%1.3流动资金18898.7218.75%利润及利润分配表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第

17、10年1营业收入109525.00126375.00143225.00168500.00168500.00168500.00168500.00168500.00168500.002税金及附加486.81580.85674.88815.93815.93815.93815.93815.93815.933总成本费用100539.62111361.78122183.93138417.17138417.17138417.17138417.17138417.17138417.174补贴收入5利润总额8498.5714432.3720366.1929266.9029266.9029266.9029266.9

18、029266.9029266.906弥补以前年度亏损7应纳所得税额8498.5714432.3720366.1929266.9029266.9029266.9029266.9029266.9029266.908所得税2124.643608.095091.557316.737316.737316.737316.737316.737316.739净利润6373.9310824.2815274.6421950.1721950.1721950.1721950.1721950.1721950.1710期初未分配利润0.005736.5414904.7427161.4444200.4559535.5673337.1585758.5996937.8811可供分配的利润6373.9316560.8230179.3849111.6166150.6281485.7395287.32107708.76118888.0512提取法定盈余公积金637.391656.083017.944911.166615.068148.579528.7310770.8811888.8113可供投资者分配的利润5736.5414904.7427161.4444200.4559535.5673337.1585758.5

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