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文档简介

1、xx公司涤纶长丝项目立项申请报告一、项目建设背景PET,聚对苯二甲酸乙二醇酯,俗称聚酯,是化纤产业链的下游产品。国内聚酯产业集中化明显,前十大聚酯企业产能占国内市场份额的56%。75%的PET产品为聚酯纤维。聚酯纤维可分为涤纶长丝和涤纶短丝,下游应用领域为纺织服装。涤纶长丝按照生产方式和用途有不同的分类名称。涤纶长丝进入壁垒高。差异化产品对技术要求非常高,而我国聚酯纤维长丝行业起步较晚,有成熟经验的管理人员和工程技术人员稀缺,这已经成为限制国内新建差别化聚酯纤维长丝企业的主要障碍之一。未来三年涤纶长丝产能利用率提升,利好相关石化企业。未来三年涤纶长丝的产能利用率分别为89%、92%和100%,

2、显示为逐年上升趋势。所以即使短期内疫情影响涤纶长丝需求端,但仍不改未来该产品向好的趋势,具有扩产项目的企业将在涤纶长丝领域获得大量红利。最近5年,涤纶长丝价格呈现先下降后上升再下降的趋势。2016年一季度涤纶长丝价格跌到谷底之后开始反弹,2018年三季度涤纶长丝价格明显上涨,2018年11月开始下跌。2019年一季度长丝价格小幅震荡,5月受中美贸易战影响,涤纶长丝价格下跌,利润降低。2019年12月,FDY价格维持在7075-7475元/吨之间,POY和DTY分别在6850-7100和8550-8700元/吨之间,已经接近谷底。随着未来需求好转,价格和盈利有提升空间。适应新常态、把握新常态、引

3、领新常态,保持经济社会持续健康发展,实现全面建成小康社会目标,必须有新理念、新思路、新举措,更好地适应趋势、创造优势、提升位势、形成胜势。贯彻新的发展理念。坚持创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展,以发展理念转变引领发展方式转变,以发展方式转变推动发展质量和效益提升。把发展的基点放在创新上,推进科技创新、制度创新、管理创新、文化创新等各方面创新,加快培育新的增长动力和竞争优势,实现由要素驱动为主向创新驱动为主转变。把开放作为繁荣发展的必由之路,积极承接产业转移,完善载体平台,打造内陆开放高地,以扩大开放转换动力、促进创新、推动改革、加快发展。把共享作为中国特色社会主义的本质要求,大

4、力实施脱贫攻坚工程,加强社会事业、民生保障等领域的薄弱环节建设,使全体人民在共建共享发展中有更多获得感。厚植发展优势。突出实施开放带动主战略、创新驱动发展战略和人才强省战略,切实把厚植优势作为引领发展行动的着眼点和立足点。强化竞争优势思维,把是否具备比较优势作为经济决策的基本遵循,体现在方方面面的思路举措中,找准比较优势,发挥已有优势、挖掘潜在优势,打造先发优势、利用后发优势,推动局部优势向综合优势转变,加快提升综合竞争力,形成大枢纽带动大物流、大物流带动大产业、大产业带动城市群、城市群带动中原崛起河南振兴富民强省的发展新局面。着力推进结构性改革。把推进供给侧结构性改革作为适应和引领经济发展新

5、常态的重大创新,用改革的办法推进结构性调整,落实宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的政策支柱,在适度扩大总需求的同时,着力推动去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,加快培育新的发展动能,改造提升传统比较优势,夯实实体经济根基,推动社会生产力水平整体改善。着力构建产业发展新体系。把加快新旧产业和发展动能转换作为中心任务,持续完善提升产业发展载体,坚定不移地走产业集群发展之路。着力增强创新创业活力。把创新作为引领发展的第一动力,把人才作为支撑发展的第一资源,推进人力资源强省建设,打造区域核心创新创业载体,突破技术创新关键环节,形成促进创新创业的体制架构和生态系

6、统,激发全社会创新活力和创造潜能,努力推动大众创业万众创新走在全国前列。二、项目及性质1、项目名称:涤纶长丝项目2、承办单位名称:xxx有限责任公司3、项目性质:新建4、项目建设地点:xxx5、项目联系人:郑xx三、公司基本情况公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素

7、质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。四、原则1、市场主导,政府引导。发挥市场配置资源的决定性作用,尊重企业主体地位,激发企业活力和创造力,创新经营模式和业态,推动联合重组,增加有效供给,促进优胜劣汰;健全公平开放透明的市场规则,完善支持政策,搭建服务平台,优化产业发展环境。2、坚持协调发展。注重发展速度与质量、效益相统一,与资源、环境相协调,实现合理布局,进一步提高产业集中度,促进有序发展。3、坚持融合发展。推进业态和模式创新,促进信息技术与产业深度融合,强化产业与上下游产业跨界互动,加快产业跨越式发展

8、。五、选址、建设规模和方案本期项目建筑面积114889.37,其中:生产工程77672.40,仓储工程20201.85,行政办公及生活服务设施9888.25,公共工程7126.87。六、项目定位牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,在区域一体化协同发展的大背景下,紧紧抓住供给侧结构性改革重大机遇,主动适应产业发展趋势,加快优势产业发展转型升级,提升示范引领产业发展协同发展的能力,使区域产业发展在更好地服务经济建设中实现提质增效。七、建设周期结合该项目建设的实际工作情况,项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试

9、、试车投产等。八、总投资规划(一)建设投资估算本期项目建设投资33108.98万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(二)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申请银行贷款14982.34万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息367.07万元。(三)流动资金根据测算,本期项目流动资金为8295.69万元。(四)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资41771.74万元,其中:建设投资33108.98万元,占项目总投资的79.26%;建设期利息367.07万元,占项目总投资的0.88%;流动资金8295

10、.69万元,占项目总投资的19.86%。(五)资金筹措与投资计划本期项目总投资41771.74万元,其中申请银行长期贷款14982.34万元,其余部分由企业自筹。九、财务分析(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):80400.00万元。2、综合总成本费用(TC):67834.82万元。3、净利润(NP):9166.16万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):6.46年。2、财务内部收益率:14.63%。3、财务净现值:1046.32万元。十、实施建议(一)增强人才智力储备推进人才特区建设,吸引高端领军创新人才和高层次创业人才集聚。推动区域人才一体化发展,加快人

11、才和人才牵引驱动的技术、资本、产业等创新要素跨区域流动和对接融合,以人才一体化促进区域协同。充分利用国际人才市场,通过聘请顾问、合作研究、共同开发等形式扩大国际合作与交流。(二)加强培训宣传鼓励高等院校开展相关研究,加强国际交流学习与沟通合作,提高专业技术和管理人员的专业素质。注重宣传引导,建立区域宣传示范基地,采取主题宣传周、电视、报纸、网络、手机客户端等多种方式,开展产业相关知识的普及宣传,营造良好的产业发展氛围。(三)完善配套政策深化体制机制改革,构建区域产业体系,制定产业准入制度,强化重点引进企业、技术筛选,高起点定位,高标准谋划,高质量推进,落实税收优惠政策,加大金融支持力度,形成有

12、利于集群发展、优化结构、提升质量、协调统一的产业发展政策体系。(四)加强产业监测预警建立健全产业信息监控、应急管理制度。研究产业预警信息发布机制,针对不同的预警级别,制订不同的应对方案,包括长期政策方向制订、短期应对策略,提高产业供应系统的应急预防与处理能力,保障产业终端需求。(五)优化投资环境优化服务机制。完善产业发展的服务机制,优化政策引导、市场监管、质量监督服务职能,提高管理和服务水平。优化发展模式。根据规划产业布局,结合园区发展规划等相关规划的实施,积极引导产业关联项目或企业向重点园区聚集,集群发展。加快编制产业园区总体规划,优化投资布局,落实重点项目建设用地,促成产业发展高地、成本洼

13、地。优化配套建设。落实产业园区和重点项目相关配套建设,利用多种合作模式,合作共建,推进项目落地。(六)发展总部经济积极吸引跨国公司、国内大企业集团总部、区域性总部以及营销、研发、财务等职能总部落户。制定总部经济发展重大政策、战略规划,在总部企业财税、用地、人才等方面完善政策体系。适当放宽总部企业所需人才的户籍管理,在置业、医疗、教育等公共服务领域对专业人才予以便利。建设投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用14160.6712677.76677.3127515.7483.11%1.1建筑工程费14160.6714160.6742.77%

14、1.2设备购置费12677.7612677.7638.29%1.3安装工程费677.31677.312.05%2工程建设其他费用4600.124600.1213.89%2.1土地出让金2843.452843.458.59%2.2其他前期费用1756.671756.675.31%3预备费993.12993.123.00%3.1基本预备费460.93460.931.39%3.2涨价预备费532.19532.191.61%4建设投资合计33108.98100.00%综合总成本费用估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费33073.76

15、41342.2044098.3455122.9355122.9355122.9355122.9355122.9355122.932工资及福利费3214.673214.673214.673214.673214.673214.673214.673214.673214.673修理费823.86823.86823.86823.86823.86823.86823.86823.86823.864其他费用6215.866215.866215.866215.866215.866215.866215.866215.866215.864.1其他制造费用551.55551.55551.55551.55551.555

16、51.55551.55551.55551.554.2其他管理费用542.16542.16542.16542.16542.16542.16542.16542.16542.164.3其他营业费用5122.155122.155122.155122.155122.155122.155122.155122.155122.155经营成本43328.1551596.5954352.7365377.3265377.3265377.3265377.3265377.3265377.326折旧费1666.501666.501666.501666.501666.501666.501666.501666.501666.507摊销费56.8756.8756.8756.8756.8756.8756.8756.8756.878利息支出734.13734.13734.13734.13734

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