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文档简介

1、xx市铝基板项目立项申请报告一、建设背景覆铜板简称CCL(CopperCladLaminate),是将电子玻璃纤维布或其它增强材料浸以树脂,通过烘干、裁剪、叠合成坯料,一面或双面覆以铜箔并经热压而制成的一种板状材料,主要用于制作印制电路板(PCB),对PCB起互联导通、绝缘和支撑的作用,是电子行业最上游、最基础的产品。铝基板是一种具有良好散热功能的金属基覆铜板,一般单面板由三层结构所组成,分别是电路层(铜箔)、绝缘层和金属基层。用于高端使用的也有设计为双面板,结构为电路层、绝缘层、铝基、绝缘层、电路层。铝基板上游原材料包括氧化铝、电解铜箔、电子级玻纤布等,下游主要应用到汽车、LED照明、计算机

2、及其他领域。在下游市场快速增长的推动下,近年来我国铝基板行业产销呈快速增长态势,2019年我国铝基板产量达到5640万平方米,2009年以来我国铝基板产量复合增长率为29.66%。近年来我国铝基板产业受上游原材料价格波动、产业竞争态势,下游需求变动等因素的影响,我国铝基板产品价格呈现出较大的波动性。随着行业生产与需求规模的扩大,行业规模效益逐渐凸显,行业产品价格在2009-2015年迅速下降,市场规模基本没有增长,2016年之后,随着行业产品价格逐渐稳定,需求量高速增长,中高端产品需求增长带来市场均价的提升,行业市场规模也呈现出迅速增长的态势,2019年我国铝基板市场规模达到了74.1亿元。随

3、着全球环境问题的日益突出以及政府对环境保护的日益重视,绿色环保理念在电子产业已形成共识。未来,PCB原材料、生产工艺等方面均将向环保方面发展,绿色环保型PCB将是行业的发展方向。因此业内企业必须加大对环保生产、研发的投入,环保门槛将会提高。相对于玻纤板,金属基板在导热性与环保方面都具有更大的优势,回收利用价值高,尤其是铝基板,生产技术成熟,加工工艺要求相对较低,成为近几年主要的发展对象。且近几年来,随着PCB产品向多层、高速方向发展,中高端铝基板的需求量持续增长,市场需求占比持续提升。二、项目及性质1、项目名称:铝基板项目2、承办单位名称:xx投资管理公司3、项目性质:新建4、项目建设地点:x

4、x(待定)5、项目联系人:莫xx三、项目投资主体面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略

5、导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。四、原则1、产业联动,协同发展。统筹协调产业与关联产业联动发展,培育关联生产性服务业,促进产业成链发展,提升产业发展水平,增强行业发展的整体性和协调性,扩大高端产品服务供给,加快产业和产品向价值链中高端跃升。2、创新驱动,集聚发展。加快推进技术创新、管理创新和商业模式创新探索跨界融合、开放共享的集成创新模式,促进区域科技成果转化和

6、产业转移承接,推动龙头项目落地和关联产业集聚,培育特色产业园区、集群,提高行业全要素生产率。3、因地制宜,示范引领。着眼区域实际,充分考虑经济社会发展水平,逐步研究制定适合区域特点的能效标准。制定合理技术路线,采用适宜技术、产品和体系,总结经验,开展多种示范。4、协同发展,实现互利共赢。加强区域产业集中谋划,统筹产业协同发展。创新产业合作模式,打破市场壁垒,推动要素自由流动,构建多层次、宽领域的产业融合发展机制,实现优势互补、互利共赢。5、需求导向。发挥市场配置资源的决定性作用,注重需求侧政策支持和引导,营造公平公正的竞争环境,加快推进新产品新服务的应用示范,将潜在需求转化为企业能够切实盈利的

7、现实供给,培育符合市场需求新消费新业态,进一步激发市场活力。五、选址、建设规模和方案(一)项目产品及服务规模项目建成后,形成年产xx铝基板的经营能力。(二)建筑物建设规模本期项目建筑面积278082.34,其中:生产工程170700.75,仓储工程52856.10,行政办公及生活服务设施27575.89,公共工程26949.60。六、项目定位以科学发展观为指导,树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,立足区域发展实际,坚持组织引导与市场主导并重,筑牢产业发展基础与强化科技进步并重。七、建设周期本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。八、投

8、资规划方案(一)投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括:建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:1、建设项目经济评价方法与参数(第三版)2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定(二)项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。(三)建设投资估算本期项目建设投资87285.70万元,包括:工程建设费用、工

9、程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资(含土地费用)、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计74918.01万元。(1)建筑工程投资估算根据估算,本期项目建筑工程投资为36334.09万元。(2)设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为36572.30万元。(3)安装工程费估算本期项目安装工程费为2011.62万元。2、工程建设

10、其他费用本期项目工程建设其他费用为10617.85万元。3、预备费本期项目预备费为1749.84万元。(四)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申请银行贷款36518.92万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息894.71万元。(五)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金

11、为26710.13万元。(六)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资114890.54万元,其中:建设投资87285.70万元,占项目总投资的75.97%;建设期利息894.71万元,占项目总投资的0.78%;流动资金26710.13万元,占项目总投资的23.25%。(七)资金筹措与投资计划本期项目总投资114890.54万元,其中申请银行长期贷款36518.92万元,其余部分由企业自筹。九、投资收益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入228100.00万元,综合总成本费用186198.58万元,税金及附加1039.19万元,净利润30

12、646.67万元,财务内部收益率20.17%,财务净现值46592.32万元,全部投资回收期5.73年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、实施建议(一)加强统筹协同推进遵循市场经济规律,充分发挥市场需求导向作用和资源配置的决定性作用,突出企业开展集成创新、工程应用、产业化与试点示范的主体地位,调动企业推进产业的积极性和内生动力,制定适合企业实际情况的产业整体方案,大力实施智能化改造升级,大幅提高产业发展质量和水平。加快转变部门职能,强化对产业发展的引导推动,针对制约产业发展的瓶颈和薄弱环节,加强战略性谋划和

13、前瞻性部署,统筹协调各部门、大专院校、科研院所、中介机构和广大企业等各方优势资源,协同推进产业发展。(二)加大政策扶持加强财税、金融、贸易等政策与产业政策对接,落实银企对接和产融合作政策,重点扶持企业在核心技术、专有技术、高端新品等方面的开发,增强企业自主创新能力,提升企业竞争力,支持区域产业提升竞争力。研究制订支持产业发展等各项政策。(三)增加资金投入,加大政策激励研究完善财政支持政策,整合专项资金,进一步加大对发展产业的财政投入,重点支持产业集中示范项目。(四)增强人才智力储备推进人才特区建设,吸引高端领军创新人才和高层次创业人才集聚。推动区域人才一体化发展,加快人才和人才牵引驱动的技术、

14、资本、产业等创新要素跨区域流动和对接融合,以人才一体化促进区域协同。充分利用国际人才市场,通过聘请顾问、合作研究、共同开发等形式扩大国际合作与交流。(五)开展宣传推广通过多种形式深入宣传发展产业现代化的经济社会环境效益,广泛宣传产业相关知识,提高社会认知度认可度,营造各方共同关注、支持产业现代化发展的良好氛围,促进产业现代化持续稳定健康发展。(六)明确任务分工,协调部门配合健全协商机制,加强相关部门沟通协调、密切配合,共同做好产业建设项目立项、投资安排等相关工作,加快推动规划的实施。落实规划实施的各项责任制度。各有关部门按照职能分工,建立有效的工作机制,各负其责,加强联动,协同推进,制定完善促

15、进产业改革发展的措施和办法,形成推动产业改革发展的合力。利润及利润分配表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入148265.00171075.00193885.00228100.00228100.00228100.00228100.00228100.00228100.002税金及附加633.21749.21865.201039.191039.191039.191039.191039.191039.193总成本费用132387.41147762.03163136.65186198.58186198.58186198.58186198.58186

16、198.58186198.584补贴收入5利润总额15244.3822563.7629883.1540862.2340862.2340862.2340862.2340862.2340862.236弥补以前年度亏损7应纳所得税额15244.3822563.7629883.1540862.2340862.2340862.2340862.2340862.2340862.238所得税3811.095640.947470.7910215.5610215.5610215.5610215.5610215.5610215.569净利润11433.2916922.8222412.3630646.6730646.

17、6730646.6730646.6730646.6730646.6710期初未分配利润0.0010289.9624491.5042213.4865574.1386598.72105520.85122550.77137877.7011可供分配的利润11433.2927212.7846903.8672860.1596220.80117245.39136167.52153197.44168524.3712提取法定盈余公积金1143.332721.284690.397286.019622.0811724.5413616.7515319.7416852.4413可供投资者分配的利润10289.9624491.5042213.4865574.1386598.72105520.85122550.77137877.70151671.9314应付优先股股利15

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