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文档简介
1、一、项目发展背景智能制造装备产业“十二五”发展规划将智能制造装备定义为:具有感知、决策、执行功能的各类制造装备的统称。它是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合。智能制造装备主要包括智能控制系统、自动化成套生产线、智能仪器仪表、高档数控机床、工业机器人等。近几年,智能制造在全球蓬勃兴起,欧美掀起以智能制造为重要发展方向的“再工业化”浪潮。相应地我国近年在智能制造装备产业上也给予了高度的重视,先后发布了智能制造装备产业“十二五”发展规划、智能制造发展规划(2016-2020年),以及号称“中国工业4.0”的中国制造2025等有力政策。随着信息科技和先进制造技术的发展,我国智能制造装备的
2、发展深度与广度日益提升,业已形成以新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线为代表的智能制造装备产业体系的雏形。2010年我国智能制造装备产业销售收入超过3,000亿。工信部颁布的智能制造装备产业“十二五”发展规划明确提出智能制造装备产业的发展目标、主要任务和重点发展方向。规划指出,到2020年,我国智能制造装备将被培育成具有国际竞争力的先导产业,建立完善的智能制造装备产业体系,产业销售收入超过30,000亿元,实现装备的智能化及制造过程的自动化。虽然我国智能制造装备产业发展迅速,但是与发达国家相比,我国智能制造装备产业发展相对较晚,在技术和产业发展上都还落后于发达国家,仍存在突出
3、问题。主要包括:技术创新能力薄弱,新型传感、先进控制等核心技术受制于人;产业规模小,产业组织结构小、散、弱,缺乏具有国际竞争力的骨干企业;产业基础薄弱,自动控制系统、高档数控系统、机器人市场份额较小。数控机床是数字控制机床,是一种装有程序控制系统的自动化机床。根据数控机床的性能、档次的不同,数控机床产品可分为高档数控机床、中档数控机床、低档数控机床。高档数控机床是指具有高速、精密、智能、复合、多轴联动、网络通信等功能的数控机床。近年来,我国数控机床行业出现了明显的供需矛盾,主要体现在低档数控机床的产能过剩和高档数控机床的供应不足而导致供给侧结构性失衡。由于低档数控机床行业门槛低,进入企业多,且
4、近几年低档数控机床市场有效需求不足,该领域已经出现产能过剩的现象;另一方面,随着国民经济的发展以及产业结构的升级,高档数控机床的应用越加普及,产品需求越来越大,供给却难以满足需求。由于我国高档数控机床起步较晚,目前国产产能不能满足国内需求,国内大多数高档数控机床依赖进口。国产数控机床国内市场占有率相对较低,其中附加值较低的简单经济型数控机床占比较大。当前我国制造业亟需从“制造大国”向“制造强国”转变。我国数控机床行业经过几十年的发展,成为了全球最大的产销国,技术和产能发展迅速,已经具备响应国家制造业转型的基础,未来我国数控机床需求将由中低档向高档转变,换言之高档数控机床将具有较大的进口替代空间
5、。传统中国工业企业是数控机床最大的需求和增长市场,如今我国钢铁、机械等传统重工业产能过剩严重,对数控机床的需求开始萎缩,进而导致重型机床供过于求。随着智能手机的逐步普及、更新换代速度的加快,平板电脑、可穿戴设备等消费电子产品、通信等3C产业终端设备的推广及发展,3C行业将迎来发展的春天,消费电子行业产品并将成为行业的新增长点,并有力推动应用于该领域的轻型切削数控机床的发展。中国作为制造业大国,市场需求巨大,吸引了大批国际品牌数控机床企业入驻抢占中国市场。FANUC、Brother品牌的国际数控机床品牌具备先发优势,其技术水平较高、更具品牌知名度,在全球数控机床产业高端市场、中高端市场均有较高的
6、市场份额。经过几十年的发展,不断自主研发和汲取国外经验,我国国产数控机床产业从无到有,市场不断壮大。高档数控机床的上游主要有光机、数控系统、钣金、电子元器件、设备辅件等。受到技术的限制,目前国内高档数控机床所需的数控系统、光机的部分零部件(如:主轴、丝杆、轴承)等主要从国外进口,而光机、钣金等机床部件的生产在国内发展已经较为成熟,主要从国内采购。总体上,上游市场较为成熟,供应稳定。数控机床作为工业母机,下游涉及各行各业,而行业的下游有消费电子、通信、汽车及精密模具等行业,其中消费电子为行业的主要下游行业。受下游市场需求的影响相对较大,目前消费电子行业处于一个快速发展的阶段,且产品更新换代较快,
7、每年新增产能较大,相应的数控机床产品需求旺盛。模具是指工业生产上用于注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具。中国模具工业“十三五”规划明确指出,“十二五”期间,国内市场国产模具自配率达到85%以上,中高档模具的比例达到40%以上,至2015年产值达到1,740亿元。二、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2151.54(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金417.30万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2568.84万元,其中:固定资产投资2151.54万元,占项目总投资的83.76%;流动资
8、金417.30万元,占项目总投资的16.24%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1138.66万元,占项目总投资的44.33%;设备购置费677.27万元,占项目总投资的26.36%;其它投资335.61万元,占项目总投资的13.06%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2151.54+417.30=2568.84(万元)。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年负荷45.00%,计划收入1786.05万元,总成本1575.22万元,利润总额-9280.70万元,净利润-6960.53
9、万元,增值税58.30万元,税金及附加39.25万元,所得税-2320.18万元;第二年负荷80.00%,计划收入3175.20万元,总成本2500.84万元,利润总额-14470.32万元,净利润-10852.74万元,增值税103.64万元,税金及附加44.69万元,所得税-3617.58万元;第三年生产负荷100%,计划收入3969.00万元,总成本3029.77万元,利润总额939.23万元,净利润704.42万元,增值税129.55万元,税金及附加47.80万元,所得税234.81万元。(一)营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑行业设备相对价格变化,假设当年设备产量等于
10、当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入3969.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=129.55万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用3029.77万元,其中:可变成本2644.64万元,固定成本385.13万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加47.80万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=939.23(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=939.2325.00%=234.81(
11、万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=939.23(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=939.2325.00%=234.81(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额939.23万元,缴纳企业所得税234.81万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=939.23-234.81=704.42(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=36.56%。(2)达产年投资利税率=43.47%。(3)达产年投资回报率=2
12、7.42%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入3969.00万元,总成本费用3029.77万元,税金及附加47.80万元,利润总额939.23万元,企业所得税234.81万元,税后净利润704.42万元,年纳税总额412.16万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=5.15年。本期工程项目全部投资回收期5.15年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率36.56%,投资利税率43.47%,全部投资回报率27.42%,全部投资回收期5.15年(含建设期),表明本期工程项目利润
13、空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。在建设过程中,应注意环境的保护和资源的有效利用,做到环境保护和建设同时进行,尽量减少因施工对城镇居民生活造成影响。充分合理地利用国家、省、市人民政府的优惠政策和项目建设区对该项目的特殊优惠条件,确保投资项目的顺利实施,将该项目真正建设成为具有国内先进水平的产品制造行业产品生产基地。七、市场预测分析数控机床是数字控制机床,是一种装有程序控制系统的自动化机床。根据数控机床的性能、档次的不同,数控机床产品可分为高档数控机床、中档数控机床、低档数控机床。高档数控机床是指具有高速、精密、智能、复合、多轴联动、网络通信等功能的数控机床。机床作为“工
14、业之母”,是一个国家制造业水平高低的象征。数控机床是由美国发明家约翰帕森斯上个世纪发明的。随着电子信息技术的发展,世界机床业已进入了以数字化制造技术为核心的机电一体化时代,其中数控机床就是代表产品之一。数控机床是一种高效能的,装有程序控制系统的自动化机床,能较好地解决复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题,代表着现代机床控制技术的发展方向。欧、美、日等工业化国家已先后完成了数控机床产业化进程,而中国从20世纪80年代开始起步,现在处于发展阶段。虽然我国的铸造机床产业取得了一定的成绩,但仍然面临着许多制约性问题,与国外产品相比,中国数控机床的差距主要是在机床的高速高效化和精密化上。从我国数控机
15、床市场看,受益于我国汽车、航空航天、船舶、电力设备、工程机械等行业快速发展,对机床市场尤其是数控机床产生了巨大需求,数控机床行业成长迅猛。据统计,2014-2016年,我国数控机床销售收入均超过2400亿元;2016年,我国数控机床销售额为2732.3亿元,同比增长7.69%。2017年销售额约为3060.3亿元,首次超过3000亿元。从数控机床行业下游消费需求比重来看,汽车是主要的下游需求领域,消费占比约为42%;其次是航空航天,消费比重约为18%;模具和工程机械分别为数控机械第三和第四消费领域,占比分别在15%和10%左右。未来,随着智能手机的逐步普及、更新换代速度的加快,平板电脑、可穿戴
16、设备等消费电子产品、通信等3C产业终端设备的推广及发展,3C行业将迎来发展的春天,消费电子行业产品并将成为行业的新增长点,并有力推动应用于该领域的轻型切削数控机床的发展。八、行业发展趋势随着时代的进步与社会发展速度越来越快,那么现代的数控设备制造技术、计算机技术、成组技术与现代控制技术、传感检测技术、信息处理技术、网络通讯技术、液压气动技术、光机电技术于一体,是现代制造技术的基础,它的发展和应用,开创了制造业的新时代,使世界的格局发生了巨大的变化。数控技术是衡量着一个国家的制造业现代化程度的一个核心标志,实现加工机床及生产过程数控化是当今制造业的发展方向,机械制造的竞争其实就是数控行业的竞争。
17、国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)将“高档数控机床与机床制造装备”确定为16大科技专项之一。数控机床的发展日异月新,高速化、高精度化、复合化、智能化、开放化、并联驱动化、网络化、极端化、绿色化已成为数控机床发展的趋势和方向。中国作为一个制造大国,主要还是依靠劳动力、价格、资源等方面的比较优势,而在产品的技术创新与自主开发方面与国外同行的差距还很大。中国的数控产业不能安于现状,应该抓住机会不断发展,努力发展自己的先进技术,加大技术创新与人才培训力度,提高企业综合服务能力,努力缩短与发达国家之间的差距。目前日本是全球较大的机床出口国家之一,2010年出口金额为8.0亿,美元,
18、2014年增长到9.4亿美元。伴随着科技的发展,先进制造技术的兴起和不断成熟,对数控技术提出了更高的要求。而中国的数控机床也在不断发展。中国的数控机床无论从产品种类、技术水平、质量和产量上都取得高速发展,在一些关键技术方面也取得重大突破。2010年中国数控机床产量达到23.6万台,同比增长62.2%,中国可供市场的数控机床有1500种,几乎覆盖了整个金属切削机床的品种类别和主要的锻压机械。目前中国数控机床消费总额占全球比例高达42%,机床保有量不断提高。伴随中国机床行业的快速增长、结构调整以及专业化分工深化,具有多方面技术和性能优势的电主轴将受益于下游机床工业产业升级。而进口电主轴价格高、交货
19、期长、维修困难,国内产品进口替代空间广阔。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入854.521139.361057.981017.294069.152主营业务收入743.29991.06920.27884.883539.502.1数控铣床(A)245.29327.05303.69292.011168.042.2数控铣床(B)170.96227.94211.66203.52814.092.3数控铣床(C)126.36168.48156.45150.43601.722.4数控铣床(D)89.20118.93110.43106.19424.742.5数控铣
20、床(E)59.4679.2873.6270.79283.162.6数控铣床(F)37.1649.5546.0144.24176.982.7数控铣床(.)14.8719.8218.4117.7070.793其他业务收入111.23148.30137.71132.41529.65上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元4069.15完成主营业务收入万元3539.50主营业务收入占比86.98%营业收入增长率(同比)28.38%营业收入增长量(同比)万元899.63利润总额万元899.13利润总额增长率26.60%利润总额增长量万元188.93净利润万元674.35净利润增长率15.25%净利
21、润增长量万元89.22投资利润率40.22%投资回报率30.16%财务内部收益率28.35%企业总资产万元5294.56流动资产总额占比万元26.47%流动资产总额万元1401.38资产负债率49.83%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8064.0312.09亩1.1容积率1.661.2建筑系数68.48%1.3投资强度万元/亩177.961.4基底面积平方米5522.251.5总建筑面积平方米13386.291.6绿化面积平方米856.74绿化率6.40%2总投资万元2568.842.1固定资产投资万元2151.542.1.1土建工程投资万元1138.662.1.1.1
22、土建工程投资占比万元44.33%2.1.2设备投资万元677.272.1.2.1设备投资占比26.36%2.1.3其它投资万元335.612.1.3.1其它投资占比13.06%2.1.4固定资产投资占比83.76%2.2流动资金万元417.302.2.1流动资金占比16.24%3收入万元3969.004总成本万元3029.775利润总额万元939.236净利润万元704.427所得税万元1.668增值税万元129.559税金及附加万元47.8010纳税总额万元412.1611利税总额万元1116.5812投资利润率36.56%13投资利税率43.47%14投资回报率27.42%15回收期年5.
23、1516设备数量台(套)4117年用电量千瓦时1326835.3618年用水量立方米2894.9019总能耗吨标准煤163.3220节能率20.18%21节能量吨标准煤46.0622员工数量人67区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元172073.08同期产值万元152940.25同比增长12.51%从业企业数量家757规上企业家12从业人数人37850前十位企业产值万元79697.36去年同期67591.69万元。1、xxx科技公司(AAA)万元19525.852、xxx科技发展公司万元17533.423、xxx有限公司万元10360.664、xxx有限公司万元8766.715、xx
24、x公司万元5578.826、xxx科技公司万元5180.337、xxx有限公司万元398.498、xxx有限公司万元3267.599、xxx公司万元3108.2010、xxx科技公司万元2390.92区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元60082.971.1同期增加值万元53492.671.2增长率12.32%2行业净利润万元18898.162.12016年净利润万元16491.982.2增长率14.59%3行业纳税总额万元21397.663.12016纳税总额万元18356.063.2增长率16.57%42017完成投资万元66634.854.12016行业投资万元13
25、.91%区域内行业市场预测(单位:万元)序号项目2018年2019年2020年1产值201462.87228935.08260153.502利润总额67489.6876692.8287150.933净利润16881.8819183.9621799.964纳税总额17240.4819591.4522263.015工业增加值72279.8182136.1593336.536产业贡献率7.00%10.00%12.33%7企业数量90811081418土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3904.233904.239914.389914.
26、38927.671.1主要生产车间2342.542342.545948.635948.63575.161.2辅助生产车间1249.351249.353172.603172.60296.851.3其他生产车间312.34312.34575.03575.0355.662仓储工程828.34828.342256.742256.74153.572.1成品贮存207.09207.09564.18564.1838.392.2原料仓储430.74430.741173.501173.5079.862.3辅助材料仓库190.52190.52519.05519.0535.323供配电工程44.1844.1844.
27、1844.183.383.1供配电室44.1844.1844.1844.183.384给排水工程50.8050.8050.8050.803.024.1给排水50.8050.8050.8050.803.025服务性工程524.61524.61524.61524.6135.705.1办公用房260.83260.83260.83260.8317.265.2生活服务263.78263.78263.78263.7816.756消防及环保工程148.00148.00148.00148.0011.336.1消防环保工程148.00148.00148.00148.0011.337项目总图工程22.0922.0
28、922.0922.09-17.267.1场地及道路硬化1413.66264.52264.527.2场区围墙264.521413.661413.667.3安全保卫室22.0922.0922.0922.098绿化工程607.2121.25合计5522.2513386.2913386.291138.66节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤163.321.1年用电量千瓦时1326835.361.2年用电量吨标准煤163.071.3年用水量立方米2894.901.4年用水量吨标准煤0.252年节能量吨标准煤46.063节能率20.18%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元22
29、35.611.1完成比例87.03%2完成固定资产投资万元1444.202.1完成比例64.60%3完成流动资金投资万元791.413.1完成比例35.40%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人461.2人均年工资万元4.641.3年工资额万元186.542工程技术人员工资2.1平均人数人102.2人均年工资万元5.722.3年工资额万元51.743企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.283.3年工资额万元18.604品质管理人员工资4.1平均人数人54.2人均年工资万元5.144.3年工资额万元28.815其他人员工资5.1平均人数人35
30、.2人均年工资万元7.835.3年工资额万元14.006职工工资总额万元299.69固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1138.66677.27177.962151.541.1工程费用万元1138.66677.272941.701.1.1建筑工程费用万元1138.661138.6644.33%1.1.2设备购置及安装费万元677.27677.2726.36%1.2工程建设其他费用万元335.61335.6113.06%1.2.1无形资产万元150.97150.971.3预备费万元184.64184.641.3.1基本预备费万元10
31、1.33101.331.3.2涨价预备费万元83.3183.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元2151.542151.54流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2941.701209.882028.612941.702941.702941.701.1应收账款万元882.51397.13706.01882.51882.51882.511.2存货万元1323.76595.691059.011323.761323.761323.761.2.1原辅材料万元397.13178.71317.70397.13397.13397.131.2.2燃料动力万元
32、19.868.9415.8919.8619.8619.861.2.3在产品万元608.93274.02487.14608.93608.93608.931.2.4产成品万元297.85134.03238.28297.85297.85297.851.3现金万元735.42330.94588.34735.42735.42735.422流动负债万元2524.401135.982019.522524.402524.402524.402.1应付账款万元2524.401135.982019.522524.402524.402524.403流动资金万元417.30187.78333.84417.30417.3
33、0417.304铺底流动资金万元139.1062.59111.28139.10139.10139.10总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2568.84119.40%119.40%100.00%2项目建设投资万元2151.54100.00%100.00%83.76%2.1工程费用万元1815.9384.40%84.40%70.69%2.1.1建筑工程费万元1138.6652.92%52.92%44.33%2.1.2设备购置及安装费万元677.2731.48%31.48%26.36%2.2工程建设其他费用万元150.977.02%7.02%5.
34、88%2.2.1无形资产万元150.977.02%7.02%5.88%2.3预备费万元184.648.58%8.58%7.19%2.3.1基本预备费万元101.334.71%4.71%3.94%2.3.2涨价预备费万元83.313.87%3.87%3.24%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2151.54100.00%100.00%83.76%5建设期间费用万元6流动资金万元417.3019.40%19.40%16.24%7铺底流动资金万元139.106.47%6.47%5.41%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1786.053175
35、.203969.003969.003969.001.1万元1786.053175.203969.003969.003969.002现价增加值万元571.541016.061270.081270.081270.083增值税万元58.30103.64129.55129.55129.553.1销项税额万元635.04635.04635.04635.04635.043.2进项税额万元227.47404.39505.49505.49505.494城市维护建设税万元4.087.259.079.079.075教育费附加万元1.753.113.893.893.896地方教育费附加万元1.172.072.592
36、.592.599土地使用税万元32.2632.2632.2632.2632.2610税金及附加万元39.2544.6947.8047.8047.80折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值1138.661138.66当期折旧额910.9345.5545.5545.5545.5545.55净值227.731093.111047.571002.02956.47910.932机器设备原值677.27677.27当期折旧额541.8236.1236.1236.1236.1236.12净值641.15605.03568.91532.79496.663建筑物及设备
37、原值1815.93当期折旧额1452.7481.6781.6781.6781.6781.67建筑物及设备净值363.191734.261652.591570.921489.251407.584无形资产原值150.97150.97当期摊销额150.973.773.773.773.773.77净值147.20143.42139.65135.87132.105合计:折旧及摊销1603.7185.4485.4485.4485.4485.44总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元1963.67883.651570.941963.671963.67196
38、3.672外购燃料动力费万元127.0457.17101.63127.04127.04127.043工资及福利费万元299.69299.69299.69299.69299.69299.694修理费万元9.804.417.849.809.809.805其它成本费用万元544.13244.86435.30544.13544.13544.135.1其他制造费用万元256.00115.20204.80256.00256.00256.005.2其他管理费用万元99.4944.7779.5999.4999.4999.495.3其他销售费用万元139.9562.98111.96139.95139.95139.956经营成本万元2944.331324.952355.462944.332944.332944.337折旧费万元81.6781.6781.6781.6781.6781.678摊销费万元3.773.773.773.773.773.779利息支出万元-10总成本费用万元3029.771575.222500.843029.773029.773029.7710.1可变成本万元
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