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泓域咨询MACRO/ 驻车制动器投资建设项目立项申请报告驻车制动器投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人孟xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积31855.92平方米(折合约47.76亩),其中:净用地面积31855.92平方米(红线范围折合约47.76亩)。项目规划总建筑面积53517.95平方米,其中:规划建设主体工程34384.99平方米,计容建筑面积53517.95平方米;预计建筑工程投资4647.48万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为驻车制动器,根据市场情况,预计年产值23758.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9125.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4647.482512.19191.079125.501.1工程费用万元4647.482512.1914936.911.1.1建筑工程费用万元4647.484647.4837.09%1.1.2设备购置及安装费万元2512.192512.1920.05%1.2工程建设其他费用万元1965.831965.8315.69%1.2.1无形资产万元1077.991077.991.3预备费万元887.84887.841.3.1基本预备费万元389.54389.541.3.2涨价预备费万元498.30498.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元9125.509125.502、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3406.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14936.9110817.2512152.0414936.9114936.9114936.911.1应收账款万元4481.072688.643584.864481.074481.074481.071.2存货万元6721.614032.975377.296721.616721.616721.611.2.1原辅材料万元2016.481209.891613.192016.482016.482016.481.2.2燃料动力万元100.8260.4980.66100.82100.82100.821.2.3在产品万元3091.941855.162473.553091.943091.943091.941.2.4产成品万元1512.36907.421209.891512.361512.361512.361.3现金万元3734.232240.542987.383734.233734.233734.232流动负债万元11530.736918.449224.5811530.7311530.7311530.732.1应付账款万元11530.736918.449224.5811530.7311530.7311530.733流动资金万元3406.182043.712724.943406.183406.183406.184铺底流动资金万元1135.38681.24908.311135.381135.381135.383、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12531.68万元,其中:固定资产投资9125.50万元,占项目总投资的72.82%;流动资金3406.18万元,占项目总投资的27.18%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4647.48万元,占项目总投资的37.09%;设备购置费2512.19万元,占项目总投资的20.05%;其它投资1965.83万元,占项目总投资的15.69%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9125.50+3406.18=12531.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12531.68137.33%137.33%100.00%2项目建设投资万元9125.50100.00%100.00%72.82%2.1工程费用万元7159.6778.46%78.46%57.13%2.1.1建筑工程费万元4647.4850.93%50.93%37.09%2.1.2设备购置及安装费万元2512.1927.53%27.53%20.05%2.2工程建设其他费用万元1077.9911.81%11.81%8.60%2.2.1无形资产万元1077.9911.81%11.81%8.60%2.3预备费万元887.849.73%9.73%7.08%2.3.1基本预备费万元389.544.27%4.27%3.11%2.3.2涨价预备费万元498.305.46%5.46%3.98%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9125.50100.00%100.00%72.82%5建设期间费用万元6流动资金万元3406.1837.33%37.33%27.18%7铺底流动资金万元1135.3912.44%12.44%9.06%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.21%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率6.76%,固定资产投资强度191.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12434.4712434.4734384.9934384.993284.581.1主要生产车间7460.687460.6820630.9920630.992036.441.2辅助生产车间3979.033979.0311003.2011003.201051.071.3其他生产车间994.76994.761994.331994.33197.072仓储工程2638.152638.1512436.4212436.42863.982.1成品贮存659.54659.543109.113109.11216.002.2原料仓储1371.841371.846466.946466.94449.272.3辅助材料仓库606.77606.772860.382860.38198.723供配电工程140.70140.70140.70140.7011.003.1供配电室140.70140.70140.70140.7011.004给排水工程161.81161.81161.81161.819.844.1给排水161.81161.81161.81161.819.845服务性工程1670.831670.831670.831670.83116.085.1办公用房678.10678.10678.10678.1053.315.2生活服务992.73992.73992.73992.7354.536消防及环保工程471.35471.35471.35471.3536.846.1消防环保工程471.35471.35471.35471.3536.847项目总图工程70.3570.3570.3570.35253.497.1场地及道路硬化4893.79891.37891.377.2场区围墙891.374893.794893.797.3安全保卫室70.3570.3570.3570.358绿化工程2047.6171.67合计17587.6553517.9553517.954647.48(四)设备方案项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费2512.19万元。五、节能与环保1、项目年用电量1319024.23千瓦时,折合162.11吨标准煤。2、项目年总用水量15409.56立方米,折合1.32吨标准煤。3、“驻车制动器投资建设项目投资建设项目”,年用电量1319024.23千瓦时,年总用水量15409.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.43吨标准煤/年。达产年综合节能量63.56吨标准煤/年,项目总节能率24.85%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济新区发展规划,符合某某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“驻车制动器投资建设项目”主要从事驻车制动器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性驻车制动器投资建设项目选址于某某经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济新区环境保护规划要

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