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文档简介
泓域咨询MACRO/ 高纯度氯化锡投资建设项目立项申请报告高纯度氯化锡投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人田xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10718.69平方米(折合约16.07亩),其中:净用地面积10718.69平方米(红线范围折合约16.07亩)。项目规划总建筑面积17364.28平方米,其中:规划建设主体工程12998.57平方米,计容建筑面积17364.28平方米;预计建筑工程投资1242.94万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高纯度氯化锡,根据市场情况,预计年产值8288.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2926.35(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1242.941059.13182.102926.351.1工程费用万元1242.941059.136026.991.1.1建筑工程费用万元1242.941242.9432.28%1.1.2设备购置及安装费万元1059.131059.1327.51%1.2工程建设其他费用万元624.28624.2816.21%1.2.1无形资产万元320.74320.741.3预备费万元303.54303.541.3.1基本预备费万元156.46156.461.3.2涨价预备费万元147.08147.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元2926.352926.352、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金923.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6026.993256.024896.676026.996026.996026.991.1应收账款万元1808.10994.451356.071808.101808.101808.101.2存货万元2712.151491.682034.112712.152712.152712.151.2.1原辅材料万元813.64447.50610.23813.64813.64813.641.2.2燃料动力万元40.6822.3830.5140.6840.6840.681.2.3在产品万元1247.59686.17935.691247.591247.591247.591.2.4产成品万元610.23335.63457.68610.23610.23610.231.3现金万元1506.75828.711130.061506.751506.751506.752流动负债万元5103.312806.823827.485103.315103.315103.312.1应付账款万元5103.312806.823827.485103.315103.315103.313流动资金万元923.68508.02692.76923.68923.68923.684铺底流动资金万元307.89169.34230.92307.89307.89307.893、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3850.03万元,其中:固定资产投资2926.35万元,占项目总投资的76.01%;流动资金923.68万元,占项目总投资的23.99%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1242.94万元,占项目总投资的32.28%;设备购置费1059.13万元,占项目总投资的27.51%;其它投资624.28万元,占项目总投资的16.21%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2926.35+923.68=3850.03(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3850.03131.56%131.56%100.00%2项目建设投资万元2926.35100.00%100.00%76.01%2.1工程费用万元2302.0778.67%78.67%59.79%2.1.1建筑工程费万元1242.9442.47%42.47%32.28%2.1.2设备购置及安装费万元1059.1336.19%36.19%27.51%2.2工程建设其他费用万元320.7410.96%10.96%8.33%2.2.1无形资产万元320.7410.96%10.96%8.33%2.3预备费万元303.5410.37%10.37%7.88%2.3.1基本预备费万元156.465.35%5.35%4.06%2.3.2涨价预备费万元147.085.03%5.03%3.82%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2926.35100.00%100.00%76.01%5建设期间费用万元6流动资金万元923.6831.56%31.56%23.99%7铺底流动资金万元307.8910.52%10.52%8.00%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.71%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.80%,固定资产投资强度182.10万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4449.114449.1112998.5712998.571023.491.1主要生产车间2669.472669.477799.147799.14634.561.2辅助生产车间1423.721423.724159.544159.54327.521.3其他生产车间355.93355.93753.92753.9261.412仓储工程943.94943.942837.712837.71162.502.1成品贮存235.99235.99709.43709.4340.632.2原料仓储490.85490.851475.611475.6184.502.3辅助材料仓库217.11217.11652.67652.6737.383供配电工程50.3450.3450.3450.343.243.1供配电室50.3450.3450.3450.343.244给排水工程57.9057.9057.9057.902.904.1给排水57.9057.9057.9057.902.905服务性工程597.83597.83597.83597.8334.235.1办公用房320.69320.69320.69320.6920.265.2生活服务277.14277.14277.14277.1418.976消防及环保工程168.65168.65168.65168.6510.866.1消防环保工程168.65168.65168.65168.6510.867项目总图工程25.1725.1725.1725.17-17.217.1场地及道路硬化1592.66351.04351.047.2场区围墙351.041592.661592.667.3安全保卫室25.1725.1725.1725.178绿化工程655.2022.93合计6292.9417364.2817364.281242.94(四)设备方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费1059.13万元。五、节能与环保1、项目年用电量866873.36千瓦时,折合106.54吨标准煤。2、项目年总用水量7050.18立方米,折合0.60吨标准煤。3、“高纯度氯化锡投资建设项目投资建设项目”,年用电量866873.36千瓦时,年总用水量7050.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)107.14吨标准煤/年。达产年综合节能量37.64吨标准煤/年,项目总节能率24.34%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新技术产业示范基地发展规划,符合某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“高纯度氯化锡投资建设项目”主要从事高纯度氯化锡项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高纯度氯化锡投资建设项目选址于某高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域
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