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文档简介
泓域咨询MACRO/ 视频会议系统投资建设项目立项申请报告视频会议系统投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人程xx(三)项目承办单位简介公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53946.96平方米(折合约80.88亩),其中:净用地面积53946.96平方米(红线范围折合约80.88亩)。项目规划总建筑面积79302.03平方米,其中:规划建设主体工程60228.26平方米,计容建筑面积79302.03平方米;预计建筑工程投资5591.79万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为视频会议系统,根据市场情况,预计年产值37836.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13511.00(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5591.796629.32167.0513511.001.1工程费用万元5591.796629.3228641.961.1.1建筑工程费用万元5591.795591.7930.54%1.1.2设备购置及安装费万元6629.326629.3236.20%1.2工程建设其他费用万元1289.891289.897.04%1.2.1无形资产万元739.75739.751.3预备费万元550.14550.141.3.1基本预备费万元326.30326.301.3.2涨价预备费万元223.84223.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元13511.0013511.002、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4800.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28641.9614537.4016304.9628641.9628641.9628641.961.1应收账款万元8592.595155.556014.818592.598592.598592.591.2存货万元12888.887733.339022.2212888.8812888.8812888.881.2.1原辅材料万元3866.662320.002706.663866.663866.663866.661.2.2燃料动力万元193.33116.00135.33193.33193.33193.331.2.3在产品万元5928.883557.334150.225928.885928.885928.881.2.4产成品万元2900.001740.002030.002900.002900.002900.001.3现金万元7160.494296.295012.347160.497160.497160.492流动负债万元23841.9214305.1516689.3423841.9223841.9223841.922.1应付账款万元23841.9214305.1516689.3423841.9223841.9223841.923流动资金万元4800.042880.023360.034800.044800.044800.044铺底流动资金万元1600.00960.011120.011600.001600.001600.003、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18311.04万元,其中:固定资产投资13511.00万元,占项目总投资的73.79%;流动资金4800.04万元,占项目总投资的26.21%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5591.79万元,占项目总投资的30.54%;设备购置费6629.32万元,占项目总投资的36.20%;其它投资1289.89万元,占项目总投资的7.04%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13511.00+4800.04=18311.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18311.04135.53%135.53%100.00%2项目建设投资万元13511.00100.00%100.00%73.79%2.1工程费用万元12221.1190.45%90.45%66.74%2.1.1建筑工程费万元5591.7941.39%41.39%30.54%2.1.2设备购置及安装费万元6629.3249.07%49.07%36.20%2.2工程建设其他费用万元739.755.48%5.48%4.04%2.2.1无形资产万元739.755.48%5.48%4.04%2.3预备费万元550.144.07%4.07%3.00%2.3.1基本预备费万元326.302.42%2.42%1.78%2.3.2涨价预备费万元223.841.66%1.66%1.22%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13511.00100.00%100.00%73.79%5建设期间费用万元6流动资金万元4800.0435.53%35.53%26.21%7铺底流动资金万元1600.0111.84%11.84%8.74%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.00%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.53%,固定资产投资强度167.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23265.7123265.7160228.2660228.264671.531.1主要生产车间13959.4313959.4336136.9636136.962896.351.2辅助生产车间7445.037445.0319273.0419273.041494.891.3其他生产车间1861.261861.263493.243493.24280.292仓储工程4936.154936.1512397.9512397.95699.372.1成品贮存1234.041234.043099.493099.49174.842.2原料仓储2566.802566.806446.936446.93363.672.3辅助材料仓库1135.311135.312851.532851.53160.863供配电工程263.26263.26263.26263.2616.713.1供配电室263.26263.26263.26263.2616.714给排水工程302.75302.75302.75302.7514.944.1给排水302.75302.75302.75302.7514.945服务性工程3126.233126.233126.233126.23176.355.1办公用房1724.741724.741724.741724.7499.975.2生活服务1401.491401.491401.491401.4976.246消防及环保工程881.93881.93881.93881.9355.976.1消防环保工程881.93881.93881.93881.9355.977项目总图工程131.63131.63131.63131.63-177.677.1场地及道路硬化8331.561725.431725.437.2场区围墙1725.438331.568331.567.3安全保卫室131.63131.63131.63131.638绿化工程3845.40134.59合计32907.6579302.0379302.035591.79(四)设备方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费6629.32万元。五、节能与环保1、项目年用电量701863.12千瓦时,折合86.26吨标准煤。2、项目年总用水量17093.41立方米,折合1.46吨标准煤。3、“视频会议系统投资建设项目投资建设项目”,年用电量701863.12千瓦时,年总用水量17093.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.72吨标准煤/年。达产年综合节能量35.83吨标准煤/年,项目总节能率25.52%,能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济技术开发区发展规划,符合xx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“视频会议系统投资建设项目”主要从事视频会议系统项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性视频会议系统投资建设项目选址于xx临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地
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