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文档简介
泓域咨询MACRO/ 铅氧化物项目简介及立项备案申请铅氧化物项目简介及立项备案申请一、项目建设背景铅氧化物ead oxides铅氧化物有三种:氧化铅 readmoncroxide ,密陀僧、黄丹PbC7 .爆热28(1.328,rk, 基推进剂燃速的催化剂;二氧化铅万lead dioxide,氧化高铅 P6D爆热12b3.5b8坷g、用于烟火剂和燃速催化剂;四氧化三铅lead tetraoxide,红色氧化铅、错丹了fhU ,爆热S$i.567kj!kg,在推进剂中用作燃速催化剂。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人徐xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32736.36平方米(折合约49.08亩),其中:净用地面积32736.36平方米(红线范围折合约49.08亩)。项目规划总建筑面积41575.18平方米,其中:规划建设主体工程32017.99平方米,计容建筑面积41575.18平方米;预计建筑工程投资3093.81万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铅氧化物,根据市场情况,预计年产值23278.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8758.33(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3093.812771.39178.458758.331.1工程费用万元3093.812771.3915976.401.1.1建筑工程费用万元3093.813093.8126.67%1.1.2设备购置及安装费万元2771.392771.3923.89%1.2工程建设其他费用万元2893.132893.1324.94%1.2.1无形资产万元1228.321228.321.3预备费万元1664.811664.811.3.1基本预备费万元913.97913.971.3.2涨价预备费万元750.84750.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元8758.338758.332、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2840.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15976.407636.5112827.8515976.4015976.4015976.401.1应收账款万元4792.922156.813834.344792.924792.924792.921.2存货万元7189.383235.225751.507189.387189.387189.381.2.1原辅材料万元2156.81970.571725.452156.812156.812156.811.2.2燃料动力万元107.8448.5386.27107.84107.84107.841.2.3在产品万元3307.111488.202645.693307.113307.113307.111.2.4产成品万元1617.61727.921294.091617.611617.611617.611.3现金万元3994.101797.353195.283994.103994.103994.102流动负债万元13135.575911.0110508.4613135.5713135.5713135.572.1应付账款万元13135.575911.0110508.4613135.5713135.5713135.573流动资金万元2840.831278.372272.662840.832840.832840.834铺底流动资金万元946.93426.12757.55946.93946.93946.933、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11599.16万元,其中:固定资产投资8758.33万元,占项目总投资的75.51%;流动资金2840.83万元,占项目总投资的24.49%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3093.81万元,占项目总投资的26.67%;设备购置费2771.39万元,占项目总投资的23.89%;其它投资2893.13万元,占项目总投资的24.94%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8758.33+2840.83=11599.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11599.16132.44%132.44%100.00%2项目建设投资万元8758.33100.00%100.00%75.51%2.1工程费用万元5865.2066.97%66.97%50.57%2.1.1建筑工程费万元3093.8135.32%35.32%26.67%2.1.2设备购置及安装费万元2771.3931.64%31.64%23.89%2.2工程建设其他费用万元1228.3214.02%14.02%10.59%2.2.1无形资产万元1228.3214.02%14.02%10.59%2.3预备费万元1664.8119.01%19.01%14.35%2.3.1基本预备费万元913.9710.44%10.44%7.88%2.3.2涨价预备费万元750.848.57%8.57%6.47%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8758.33100.00%100.00%75.51%5建设期间费用万元6流动资金万元2840.8332.44%32.44%24.49%7铺底流动资金万元946.9410.81%10.81%8.16%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.45%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.24%,固定资产投资强度178.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16305.3816305.3832017.9932017.992620.871.1主要生产车间9783.239783.2319210.7919210.791624.941.2辅助生产车间5217.725217.7210245.7610245.76838.681.3其他生产车间1304.431304.431857.041857.04157.252仓储工程3459.423459.426212.176212.17369.822.1成品贮存864.86864.861553.041553.0492.452.2原料仓储1798.901798.903230.333230.33192.312.3辅助材料仓库795.67795.671428.801428.8085.063供配电工程184.50184.50184.50184.5012.363.1供配电室184.50184.50184.50184.5012.364给排水工程212.18212.18212.18212.1811.054.1给排水212.18212.18212.18212.1811.055服务性工程2190.962190.962190.962190.96130.435.1办公用房1001.741001.741001.741001.7464.845.2生活服务1189.221189.221189.221189.2270.316消防及环保工程618.08618.08618.08618.0841.396.1消防环保工程618.08618.08618.08618.0841.397项目总图工程92.2592.2592.2592.25-175.107.1场地及道路硬化6387.481060.211060.217.2场区围墙1060.216387.486387.487.3安全保卫室92.2592.2592.2592.258绿化工程2371.2182.99合计23062.7741575.1841575.183093.81(四)设备方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费2771.39万元。五、节能与环保1、项目年用电量1325696.24千瓦时,折合162.93吨标准煤。2、项目年总用水量14735.72立方米,折合1.26吨标准煤。3、“铅氧化物项目投资建设项目”,年用电量1325696.24千瓦时,年总用水量14735.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.19吨标准煤/年。达产年综合节能量54.73吨标准煤/年,项目总节能率21.43%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经开区发展规划,符合xx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“铅氧化物项目”主要从事铅氧化物项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铅氧化物项目选址于xx经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经开区环境保
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