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文档简介

泓域咨询MACRO/ 陶粒砂项目立项申请报告陶粒砂项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人薛xx(三)项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21710.85平方米(折合约32.55亩),其中:净用地面积21710.85平方米(红线范围折合约32.55亩)。项目规划总建筑面积31480.73平方米,其中:规划建设主体工程23449.67平方米,计容建筑面积31480.73平方米;预计建筑工程投资2295.12万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为陶粒砂,根据市场情况,预计年产值16719.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6277.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2295.122357.22192.866277.591.1工程费用万元2295.122357.2211029.081.1.1建筑工程费用万元2295.122295.1228.29%1.1.2设备购置及安装费万元2357.222357.2229.05%1.2工程建设其他费用万元1625.251625.2520.03%1.2.1无形资产万元691.81691.811.3预备费万元933.44933.441.3.1基本预备费万元557.02557.021.3.2涨价预备费万元376.42376.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元6277.596277.592、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1835.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11029.085249.059130.3711029.0811029.0811029.081.1应收账款万元3308.721488.932646.983308.723308.723308.721.2存货万元4963.092233.393970.474963.094963.094963.091.2.1原辅材料万元1488.93670.021191.141488.931488.931488.931.2.2燃料动力万元74.4533.5059.5674.4574.4574.451.2.3在产品万元2283.021027.361826.422283.022283.022283.021.2.4产成品万元1116.70502.51893.361116.701116.701116.701.3现金万元2757.271240.772205.822757.272757.272757.272流动负债万元9193.314136.997354.659193.319193.319193.312.1应付账款万元9193.314136.997354.659193.319193.319193.313流动资金万元1835.77826.101468.621835.771835.771835.774铺底流动资金万元611.92275.37489.54611.92611.92611.923、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8113.36万元,其中:固定资产投资6277.59万元,占项目总投资的77.37%;流动资金1835.77万元,占项目总投资的22.63%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2295.12万元,占项目总投资的28.29%;设备购置费2357.22万元,占项目总投资的29.05%;其它投资1625.25万元,占项目总投资的20.03%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6277.59+1835.77=8113.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8113.36129.24%129.24%100.00%2项目建设投资万元6277.59100.00%100.00%77.37%2.1工程费用万元4652.3474.11%74.11%57.34%2.1.1建筑工程费万元2295.1236.56%36.56%28.29%2.1.2设备购置及安装费万元2357.2237.55%37.55%29.05%2.2工程建设其他费用万元691.8111.02%11.02%8.53%2.2.1无形资产万元691.8111.02%11.02%8.53%2.3预备费万元933.4414.87%14.87%11.50%2.3.1基本预备费万元557.028.87%8.87%6.87%2.3.2涨价预备费万元376.426.00%6.00%4.64%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6277.59100.00%100.00%77.37%5建设期间费用万元6流动资金万元1835.7729.24%29.24%22.63%7铺底流动资金万元611.929.75%9.75%7.54%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.73%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.79%,固定资产投资强度192.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8861.308861.3023449.6723449.671880.571.1主要生产车间5316.785316.7814069.8014069.801165.951.2辅助生产车间2835.622835.627503.897503.89601.781.3其他生产车间708.90708.901360.081360.08112.832仓储工程1880.051880.055220.195220.19304.462.1成品贮存470.01470.011305.051305.0576.112.2原料仓储977.63977.632714.502714.50158.322.3辅助材料仓库432.41432.411200.641200.6470.033供配电工程100.27100.27100.27100.276.583.1供配电室100.27100.27100.27100.276.584给排水工程115.31115.31115.31115.315.884.1给排水115.31115.31115.31115.315.885服务性工程1190.701190.701190.701190.7069.455.1办公用房659.41659.41659.41659.4135.585.2生活服务531.29531.29531.29531.2939.046消防及环保工程335.90335.90335.90335.9022.046.1消防环保工程335.90335.90335.90335.9022.047项目总图工程50.1350.1350.1350.13-43.167.1场地及道路硬化3362.34619.72619.727.2场区围墙619.723362.343362.347.3安全保卫室50.1350.1350.1350.138绿化工程1408.4549.30合计12533.6731480.7331480.732295.12(四)设备方案项目计划购置设备共计72台(套),设备购置费2357.22万元。五、节能与环保1、项目年用电量1193557.85千瓦时,折合146.69吨标准煤。2、项目年总用水量9802.00立方米,折合0.84吨标准煤。3、“陶粒砂项目投资建设项目”,年用电量1193557.85千瓦时,年总用水量9802.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)147.53吨标准煤/年。达产年综合节能量39.22吨标准煤/年,项目总节能率20.69%,能源利用效果良好。4、项目符合xx新区发展规划,符合xx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“陶粒砂项目”主要从事陶粒砂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性陶粒砂项目选址于xx新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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