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文档简介
医院财务分析报告范文 篇一 市民政局: 007年是比较平稳的一年,在面对医疗市场激烈的竞争,本院门诊楼改建搬迁,道路施工交通不便等诸多因素下,全院领导员工上下一心,共同努力 ,始终坚持以过硬的医疗技术,先进的医疗设备,低廉的医疗价格,温馨的医疗服务为 “下了良好的口碑。现将 2007年度财务状况报告如下: 一、本年度收入分析 本年度实现账面收入 上年度的 其中主营业务收入 他业务收入 别比去年减少了 10%和 20%。在主营业务收入中,门诊 收入 去年增加了 8%,其中 去年的 5%;住院收入 去年下降了 19%,较去年相比,主要是本年减少了手外住院收入。本年度其他收入总额为 中:防疫站收入为 去年 6%,房租及利息收入 二、本年度主要成本费用分析 本年度共发生成本费用 上年度 %,主要表现在: 1、本年度药品消耗 生材料消耗 别比去年的 2%和 20%,主要是受收入减少的影响。本年度药品收入达到 去年持平。医疗收入达到 去年减少了 15%。 2、本年度工资奖金及社会保障费 比上年度 增加了1%。 3、本年度发生能源费支出 36万元。其中 :耗电 汽 付水费 年能源费比上年度增加了 4、本年度计提房屋设备折旧 上年基本持平。 5、全年还发生电话费 旅及交通费 刷及复印费 购办公用品及消耗用物资 待费支出 量强检医疗废水监测证件年审等 带网及医保卡使用费 ,软件服务费 诊及住院票据费 卡手续费 车加油保养保险养路费 5万元,垃圾清运费 工装及医用图书报刊费 6、本年计提董事长基金 销上年待摊费用 三、本年度发生的其他重大资金支出项目 1、 机费 2、广告宣传及招牌制作费 3、设备维修及汽管安装 保养 4、医疗赔偿支出 5、支付碎石及手外科上年度提成 6、门诊房屋改造装修支出 7、防水处理改造工程 8、本年度新增设备投资 要购置了高频利浦刀,婴儿高压氧舱,胎心多普勒,痔疮吻合器及刺激仪,心电监护仪等。 四、本年度结余情况 本年度实现利润总额 年初的分配结余 末账面未分配利润为 五、现金流量分析 本年度账面现金及银行存款余额 定期存款户 际可用货币资金 年共发生现金 及银行存款流入 中经营活动总流入为 71%,收到银行存款利息流入 经营活动总流入中 ,销售药品及医疗服务收入 经营流入的 其他流入为 主要为财局06 07年防疫活动经费 年度发生现金流入 中 :经营活动流出 固定资产购置投资支出 房屋改造支出 在经营流出中用于购买药品及材料支出 占经营流出 的 42%;用于职工方面支出 六、 2007年医务财务管理有待进一步加强和控制的方面 1、加强物资管理 ,进一步做好物资的计划 ,采购 ,销售和库存工作。2、加强医疗专用设备的安全使用和维护管理。 3、进一步建立健全财务管理管理 ,将财务核算进一步的细分化 ,精确化 ,努力降低财务风险。4、加强财务监督及控制职能 ,进一步协调科室与财务关系 ,做好住院结算和门诊收费工作的管理。 5、加强往来账目的管理 ,及时清欠回收资金 ,以加速资金周转 ,提高资金的利用率。 6、继续发扬 我院勤俭节约的优良传统,节能降耗,努力降低成本,调动员工积极性,为在新的一年再创辉煌作出努力。 2008年 3月 10日 医院财务分析报告范文 篇二 2014年度医院财务运行情况良好,预计本年度总收入达 收支结余达 1100万元。从这一收支结余结果看,医院自从药品政策、医疗价格政策、医保定额结算三大政策影响以来,第一年突破收支结余 1000万元的大关,财务状况正处于稳步健康发展的趋势。财务科在院务委员会和分管院长直接领导下,本年度较好地完成了全年财务管理、会计核算、会计监督、绩效工资核算等各项 工作。为进一步做好 2015年度财务各项工作,现总结如下: 一、 2014年度主要工作回顾 1、做好资金科学运行工作: 做好资金科学运行工作是财务科最重要的一项工作之一。具体为:一是根据 “轻、重、缓、急 ”的原则,科学合理安排资金,保障医疗活动日常正常运行,保障每月人员经费的按时发放 ;二是有约付款,对药品、卫生材料等应付款推迟 2方面缓解医院支付压力,另一方在这空间期内根据银行理财产品特性,利用理财产品多为医院获取较好银行利息,为医院获得更好的收益 ;三是对于当月要支付的单位,与其友好协商,以银行一年期贷款率的利息贴付医院,从而使医院又获得较好的收益。 2、预算管理工作更趋于科学化: 根据市财政局编制度文件精神和医院总体工作目标,分别采用 5种预算编制方法编制医院年度收支预算和每月预算。预算编制更趋于科学化、合理化,在整个医院经济运行中特别是在控制支出费用中发挥了良好的作用。总收支预算符合率达到预期的工作目标。 3、完成起草完善综合目标责任工作: 医院综合目标责任方案实施细则自实施以来已有 3个年头,很有必要作进一步的完善。因此,院务委员会决定对医院综合目标责任制实施细则进行修改完善。财务科根据院务委员会具体的要求,对开始执行的医院综合目标实施方案细则进行了进一步完善工作,该项工作已起草完毕,待医院院务委员会研究后付诸实施。 4、按三甲医院标准撰写财务报告: 根据浙江省医院评审标准要求,撰写每季全面的财务与预算执行情况分析报告,针对增减原因深入的查找原因并加以分析,并提出相应的措施与建议供领导参考。依据变动因素较大支出科目还进行了专题分析报告。如医院管理费用、百元卫材消耗专题分析报告。提出整 改意见供领导决策作为依据。所撰写的全面财务与预算分析报告符合省医院评审标准要求。 5、依据财政法规做好会计核算工作: 根据会计法、医院财务制度、医院会计制度等法律法规和医院财务管理制度,进行会计核算与会计监督工作,按上级主管部门规定的要求完成全年会计核算工作任务。根据财务科考核小组每季度考核结果看,使用会计科目正确率符合规定要求。 6、依据资金结算法规做好资金出纳工作: 依据现金管理暂行条例、银行结算制度和医院财务管理制度,较好地完成全年所有货币资金收付出纳工作,根据财务科考核小组季度考 核结果看,所办理资金收付手续的正确符合规定的要求。 7、完成全年绩效工资核算和成本效益分析工作: 依据医院分配方案完成全年全员绩效工资核算任务。根据内控要求,计算资料翔实,计算无误,符合管理目标要求。每季度撰写成本效益分析报告,从中找出管理中的不足之处,提出减少成本支出的建议 ;编制核算科室同比收支结余对比分析报告供领导院周会上通报,使核算科室心里有数,为核算科室进一步做好增收节支工作提供了翔实的信息。 8、做好医院与婺城区妇保院技术协作经济核算工作: 自去年 6月份起医院与妇保院开展技术协作工作。为了搞好 医院与妇保院的核算工作,财务科专门设置收支台帐,核算双方协作资金运作情况。此项工作虽规模不大,但核算资料牵涉到方方面面,财务科认真细仔地好各项有关联的收支资料工作,认真做好每月的核算工作。医院与妇保协作取得较好的直接与间接的社会效益和经济效益。预测本结算年度内医院将会获得 100余万的纯利润,它将成为医院获得更多收支结余的一个增长点。 9、加强财务人员培训工作提高综合素质: 本年度在院领导的重视下,财务科参加省卫生厅举办的医院管理培训班两次 ;全体财务人员参加了市财政局举办的财务人员继续教育培训班一次 ;财务科本级举办了加强内部控制管理、财务人员职业道德教育两期学习班,通过各类培训的学习,进一步提高财务人员业务素质,提高了财务人员的职业道德水平,医院的内控各项制度得到有效的落实。 10、积极撰写论文: 本年度财务科通过医院财务管理内控制度的进一步贯彻执行,善于总结管理经验,撰写了医疗机构全成本核算中存在的问题与对策、医院实行全面预算的方法与体会、绩效评价法律法规建设的思考等 3篇论文在省级财会、经济管理杂志上发表。通过总结撰写论文,一方面提高写作理论水平 ;一方面提高了会计核算、会计内控专业 水平,并逐一形成一种善于总结提高综合素质的氛围。 11、进一步加强内部考核工作: 依据医院财务管理制度和考核职责,财务科考核小组每季度不定期对属下各岗位职责进行考核。从考核结果看,各岗位人员责任性更强、岗位职责落实更到位,医院财务管理制度进一步得到有效的落实,财务内控管理工作又上了一个新台阶。 12、积极完成领导临时交办工作任务: (1)积极参与申报成立婺城区人民医院和婺城区综合病房楼项目资金。从农历年初五起,在施院长亲自带领下,早上班迟下班,每天工作加班加点,与基建科同志一起协助院长到市政府、婺城区政府相关职 能部门积极申报婺城区人民医院的 ;积极参与婺城区综合病房大楼项目资金,共争取中央资金 700万元。 (2)受院长委托向中级人民法院申诉工作。原住 城区人民法院 ()婺民一初字第 1298号民事判决,我院败诉。并判决本院支付医疗费用和其他费用计 5万余元。财务科认真从判决书中找疑点,向施院长作了汇报后。施院长指示财务科向中级法院起诉。起诉以:一审判决依据的监定报告是违法监定,不具法律效力,不能作为定案依据 ;一审判决适用法律不当 ;大法高于小法等为由进行申诉。金中民一终字第 1650号民事判决 ,判我院胜诉。医院减少了资金的损失,又为医院挽回必要的名誉影响。 二、存在不足方面 1、财务科本级内部考核工作有待完善: 内部考核工作虽然一年比一年加强,但是所考核的内容重点不够突出、涉及面小。拟在新的一年里完善财务科本及考核内容方法,使考核工作又上一个台阶。 2、食堂财务相关内控工作有待解决: 食堂财务属财务科管理,从管理上规范了管理模式,符合省厅规范管理的要求。但对食堂库存物资盘点考核工作做得力度还不够 ;职工每月职工工作餐补贴输入工作现在还没有归属食堂财
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