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电力变压器线圈项目投资运营分析报告范文模板电力变压器线圈项目投资运营分析报告范文模板 投资分析投资分析 评价评价 电力变压器线圈项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项 目总体情况说明 一 经营环境分析 1 实现高质量发展 是破解 不平衡 不充分 的重要支点 十九大强调 我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生 活需要和不平衡 不充分的发展之间的矛盾 这个不平衡 主要就是指经济发展结构上的问题 不充分则主要突 出质量上的问题 在新的历史方位下 经济与社会发展 经济发展与资源 环境生态 之间以及经济内部结构发展都出现不平衡 中小企业家的发展视野 和思维还在高速发展的惯性中 不充分 的问题同样是在总量上有空间 在质量上更有差距 在县域经济上 表现为发展不足 量质不够 转型不快 提升不高 这些问题只有在突出高质量发展中才能较好解决 过去5年 我国经济发展之所以取得历史性成就 发生根本性变革 很重要的一点就是有新发展理念的科学指引 当前中国特色社会主义进入新时代 迎来了实现中华民族伟大复兴 的光明前景 但前进的道路不会一帆风顺 2018年以来中美经贸摩擦复杂演变 国际环境更趋严峻 国内结构性矛盾仍然明显 部分企业经营困难 较多 经济下行压力有所加大 按照高质量发展要求 深入贯彻崇尚创新 注重协调 倡导绿色 厚植开放 推进共享的新发展理念 努力实现更高质量 更有效率 更加公平 更可持续的发展 为实现 两个一百年 奋斗目标打 下坚实基础 2 十三五 期间 是我国实现中国梦的一个关键时期 西方发达 国家实施工业4 0和再工业化战略 无疑会吸引高端制造不断回流 将会继续对中国形成高压效应 世界经济将从低速调整进入到温和 增长期 经济发展对外部需求将会逐渐增加 给我国延长产业链 发展战略性新兴产业形成挑战 这些将对我国经济发展带来严峻挑 战 势必会造成竞争加剧 我区工业经济发展处在这个历史大背景下 竞争加剧无疑会成为 十三五 期间工业经济发展的一个无法回避的现实问题 伴随着经济发展 科技进步以及商业模式的创新 特别是信息网络 技术的广泛应用推动生产方式的深刻变革 产业边界日趋模糊 工 业化与信息化 制造业与服务业 产业发展与城市建设的融合趋势 日益增强 柔性制造 敏捷制造 虚拟制造等智能发展模式将成为 工业转型升级的重要方向 研发设计 文化创意 现代物流 现代 金融等生产性服务业将有力引领制造业转型升级 特别是针对部分 传统产业领域产能过剩 企业之间协同制造 协同创新更为紧密 专业化分工和社会化协作更为深入 产业组织形态将更多由大规模 批量生产向大规模定制生产转变 由集中生产向网络化异地协同生 产转变 由传统制造企业向跨界融合企业转变 作为我市而言 更需精准把握发展趋势 推进工业经济向智能化 融合化 服务化 网络化方向发展 更好引领带动工业转型升级 3 我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段 高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展 是体现新发展理念的发展 是创新成为第一动力 协调成为内生特 点 绿色成为普遍形态 开放成为必由之路 共享成为根本目的的 发展 推动高质量发展 是保持经济持续健康发展的必然要求 是适应我 国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会 全面建设社会主义现代 化国家的必然要求 是遵循经济规律发展的必然要求 科学认识高质量发展的丰富内涵和要求 有助于当前和今后一个时 期确定发展思路 制定经济政策 我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段 推动高质量发展是做好经济工作的根本要求 高质量发展是体现新发展理念的发展 突出高质量发展导向 就是 要坚持稳中求进 在稳的前提下 有所进取 以进求稳 更好满足 人民群众多样化 多层次 多方面的需求 坚持稳中求进工作总基调 坚持新发展理念 坚持推进高质量发展 坚持以供给侧结构性改革为主线 按照中央经济工作会议部署和 六稳 要求 立足制造强国 网络强国建设全局 在 巩固 增 强 提升 畅通 上下功夫 坚定深化市场化改革 扩大高水平开 放 着力激发微观主体活力 强化创新驱动 改革推动 融合带动 统筹推进稳增长 强基础 补短板 调结构 保持工业通信业平 稳健康发展 不断增强创新力和竞争力 为全面建成小康社会提供 有力支撑 以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年 二 项目情况说明为了积极响应xxx经济新区关于促进电力变压器线 圈产业发展的政策要求 xxx 集团 有限公司通过科学调研 合理 布局 计划在xxx经济新区新建 电力变压器线圈项目 预计总用 地面积53926 95平方米 折合约80 85亩 其中净用地面积53926 95平方米 项目规划总建筑面积57701 84平方米 计容建筑面积577 01 84平方米 根据总体规划设计测算 项目建筑系数52 85 建筑 容积率1 07 建设区域绿化覆盖率7 58 固定资产投资强度171 59 万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资17674 16万元 其中固定资产投资1 3873 05万元 占项目总投资的78 49 流动资金3801 11万元 占 项目总投资的21 51 在固定资产投资中建筑工程投资4652 64万元 占项目总投资的26 3 2 设备购置费4533 38万元 占项目总投资的25 65 其它投资费 用4687 03万元 占项目总投资的26 52 项目建成投入正常运营后主要生产电力变压器线圈产品 根据谨慎 财务测算 预期达纲年营业收入26907 00万元 总成本费用21245 6 7万元 税金及附加309 41万元 利润总额5661 33万元 利税总额6 751 61万元 税后净利润4246 00万元 达纲年纳税总额2505 61万 元 达纲年投资利润率32 03 投资利税率38 20 投资回报率24 02 全部投资回收期5 66年 提供就业职位483个 达纲年综合节 能量36 48吨标准煤 年 项目总节能率27 57 具有显著的经济效 益 社会效益和节能效益 三 经营结果分析我国目前的经济发展基于净出口 投资 消费的 经济结构 但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展 为了让经济结构符合经济发展 我国把新常态引入到了经济发展中 去 但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇 同时也带来了很 多挑战 让我国的经济无法快速发展 比如说财政收支平衡受影响 银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展 所以应该把控经 济发展新常态趋势 应对不良影响 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合xxx经济 新区行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进xxx经济新区产业 结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极的推动 意义 2 项目拟建设在xxx经济新区内 工程选址符合xxx经济新区土地利 用总体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运输便利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率32 03 投 资利税率38 20 全部投资回报率24 02 全部投资回收期5 66年 固定资产投资回收期5 66年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积57701 84平方米 计容建筑面积57701 84平方米 购置先进的技术装备共计130台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资17674 16万元 其中固定资产投资13873 05 万元 流动资金3801 11万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入26907 00万元 总成本费用21245 67万元 年利税总额675 1 61万元 其中税后净利润4246 00万元 纳税总额2505 61万元 其中增值税780 87万元 税金及附加309 41万元 年缴纳企业所得 税1415 33万元 年利润总额5661 33万元 全部投资回收期5 66年 固定资产投资回收期5 66年 本期工程项目可以取得较好的经济 效益 6 加快供给侧结构性改革 培育发展新动力 重点落实 三去一降一补 五大任务 化解产能过剩 降低企业成 本 补齐工业发展短板 培育发展新动力 运用市场机制 经济手段 法治办法 加快市场出清 有效化解钢 铁 水泥行业过剩产能 多措并举降低企业成本 着力增强工业投 资项目的质量和效益 释放新的需求 在石油化工 煤化工 新能 源 装备制造 电子信息等重点产业 攻破关键技术 实现创新牵 引 培育发展新动力 以混合所有制改革为突破口 加大国企改革 力度 发挥国有企业在新型工业化建设进程中的主力军作用 扩大 国有经济的影响力和控制力 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资15909 43万元 占 计划投资的90 02 其中完成固定资产投资10722 33万元 占总投资的67 40 完成流 动资金投资5187 10 占总投资的32 60 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入25615 80万元 同比增长18 84 4060 44万 元 其中 主营业务收入为22965 57万元 占营业总收入的89 65 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额5605 66万元 较去年同期相比增长1334 65万元 增长率31 25 实现净利润4204 24万元 较去年同期相比增长641 84万元 增长 率18 02 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15909 431 1 完成比例90 02 2完成固定资产投资万元10722 332 1 完成比例67 40 3完成流动资金投资万元5187 103 1 完成比例32 60 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率35 23 2 财务内部收益率28 31 3 投资回报率26 43 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到27657 70万元 其中流动资产总额7751 41万元 占资产总额的28 03 资产负债率28 16 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 加大财政资金支持 各级财政统筹安排各类服务于中小企业发展 的资金 创新资金投入方式 对中小企业公共服务体系等市场薄弱 环节予以支持 发挥财政资金杠杆作用 建立促进中小企业发展的市场化长效机制 继续完善促进中小企业发展的政府采购政策 加大政策执行监管力 度 确保政策时效 加强中小企业税收优惠政策支持 进一步落实好各项税收优惠政策 让广大中小企业知晓用足政策 结合新情况 新问题 统筹研究有利于中小企业发展的税收政策 加强政策储备 2 近年来 国家先后出台了 非公经济36条 民间投资36条 鼓励社会投资39条 激发民间有效投资活力10条 关 于深化投融资体制改革的意见 等一系列政策措施 大力营造一视 同仁的市场环境 激发民间投资活力 国家发改委会同各地方 各部门 认真贯彻落实中央关于促进民间 投资发展的决策部署 取得了明显成效 今年以来 民间投资增速持续保持在8 以上 前7个月达到了8 8 始终高于整体投资增速 占全部投资的比重达到62 6 二 法人治理结构xxx 集团 有限公司按照现代企业制度的要求 进行组织和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高 层管理人员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的 最终所有权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董 事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的 经营决策权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监 事会行使监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请 的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营 管理指挥活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx 集团 有限公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原 则 而且业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统 一管理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生 产经营目标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实 际情况对企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx 集团 有限公司的机构设置按现代化企业 制度设置管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力 求精简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原 则确定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx 集团 有限公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按 其规定的职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理 负责 公司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各 部门相应的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公 司生产经营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的 高效 健康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以x xx经济新区项目建设地为重点 分析 电力变压器线圈项目 对节 约能源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群 体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为xxx经济新区项目建设地 无特殊环境功能区 也不属于 农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地农民 正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项目 实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和发 展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以 改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提高当 地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升xxx经济新区 项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直 接服务于xxx经济新区项目建设地的规划开发 促进项目区域的城镇 化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善xxx经济新区项目建设地的环境状况 进一步改善 眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域电力 变压器线圈产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带 动商业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从 而促进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积53926 95平方米 折合约80 85亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 推进绿色发展 建设美丽城市 要着力加快转型升级 培育美丽 产业 要加快产业优化升级 大力发展绿色工业 绿色服务业 绿色农业 要做强做大绿色低碳产业 加快发展清洁能源产业 节能环保装 备产业 现代旅游业 加快培育文化产业 要推进节能减排降碳 加强资源综合循环利用 针对 十二五 工业清洁生产推行中存在的问题和短板 十三五 的主要思路是按照全生命周期污染防治理念 围绕国家 十三五 污染物减排要求 以提升工业清洁生产水平为目标 针对产品生 命周期的各个环节创新清洁生产推行方式 从点 重点企业 线 重点行业 向面 重点区域 重点流域 转变 从关注常规污染 物 烟粉尘 二氧化硫 氮氧化物 化学需氧量 氨氮 减排向特 征污染物 挥发性有机物 持久性有机物和重金属 减排转变 深 入开展绿色设计 有毒有害原料替代 生产过程清洁化改造和绿色 产品推广 创新清洁生产管理和市场化推进机制 强化激励约束作 用 突出企业主体责任 实现减污增效 绿色发展 3 恢复生态文明 建设美丽中国不仅是环保的问题 也是经济问题 目前 中国经济从高速增长进入到高质量化发展 高速增长阶段的 基本特征是以数量快速扩张为主 高质量发展则强调的是质量和效 益 而绿色发展 人与自然的和谐共生 也是经济发展的质量与效益的 提升体现 生态工业是从区域范围应用生态学和系统工程原理仿照自然界生态 过程物质循环的方式对企业生产的原料 产品和废物进行统筹考虑 通过企业间的物质循环 能量利用和信息共享 使得现代工业实 现可持续发展 生态工业追求的是系统内各生产过程从原料 中间产物 废物到产 品的物质循环 达到资源 能源 投资的最优利用 生态工业倡导园内企业进行产品的耦合共生 大大提高资源利用率 同时通过副产物和废弃物的循环利用 既降低了园区的环境负荷 又减少了企业废物处理成本和部分原料成本 提高了企业的经济 效益 改变了环境污染和经济发展的矛盾 达到资源 环境和经济 发展的多赢 循环经济是在一个更广的社会经济层面 包括生产领域 消费领域 及其支持保障体系 应用3R原则 减量化 再利用 资源化 实现 社会 经济 生态环境的协调发展 循环经济可以在企业层次 城市层次和区域层次开展 生态工业是 其核心环节 按照产品全生命周期绿色管理理念 遵循能源资源消耗最低化 生 态环境影响最小化 可再生率最大化原则 发挥龙头企业的引领带 动作用 大力开展绿色设计示范试点 以点带面 加快开发具有无 害化 节能 环保 低耗 高可靠性 长寿命和易回收等特性的绿 色产品 充分发挥市场机制作用 积极推进绿色产品第三方评价和认证 发 布工业绿色产品目录 引导绿色生产 促进绿色消费 建立各方协作机制 开展典型产品评价试点 建立有效的监管机制 四 项目区绿色节能发展绿色制造又称环境意识制造 可持续制 造等 是一种综合考虑环境影响和资源消耗的现代制造模式 其核 心是将绿色理念和技术工艺贯穿制造业全产业链和产品全生命周期 通过技术创新和系统优化做到制造业发展对环境负面影响最小 资源利用效率最高 从而实现经济效益 社会效益和生态环境效益 协调并重 绿色制造的主要发展方向可以概括为 五化 产品设计生态化强调 在设计开发阶段就要综合考虑全生命周期的资源环境影响 生产 过程清洁化强调 从源头提高资源利用效率 减少或避免污染物产 生 能源利用高效化强调 生产过程节能和终端用能产品能效水平 提升 回收再生资源化强调 使原本废弃的资源再次进入产品的制 造环节 产业耦合一体化强调 企业间资源利用效率提升和污染物 减排 第五章综合评价 1 中国制造2025 的实施 已经和仍将发挥提升中国制造企业国 际竞争力的作用 中国制造业将直面第四次工业革命的机遇和挑战 并受惠于所产生的科技成果 加快转型升级和动能转换的步伐 进一步提升创新能力和供给能力 排除干扰 朝着制造强国这一目 标坚定地前进 undefined 2 该项目适应国内和国际电力变压器线圈行业总体发展趋势 是国 家支持和鼓励发展的产业 电力变压器线圈市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率32 03 投资利税率38 20 全部投资回报率24 02 全部投资回收期5 66年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在xxx经济新区建设电力变压器线圈项目 其建设选址合理 自然条 件良好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合xxx经 济新区及xxx经济新区 十三五 电力变压器线圈产业发展规划 切 合xxx经济新区经济发展的实际需求 是一项经济效益明显 社会效 益良好 环境保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快xxx经济新区全 面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元4652 644533 38171 5913873 051 1工程费用万元4652 644533 3818354 741 1 1建筑工程费用万元4652 644652 6426 32 1 1 2设 备购置及安装费万元4533 384533 3825 65 1 2工程建设其他费用万 元4687 034687 0326 52 1 2 1无形资产万元2722 782722 781 3预 备费万元1964 251964 251 3 1基本预备费万元864 82864 821 3 2 涨价预备费万元1099 431099 432建设期利息万元3固定资产投资现 值万元13873 0513873 05流动资金投资估算表序号项目单位达产年 指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18354 749790 8811650 3318354 7418354 7418354 741 1应收账款万元5506 4230 28 533854 505506 425506 425506 421 2存货万元8259 634542 805 781 748259 638259 638259 631 2 1原辅材料万元2477 891362 841 734 522477 892477 892477 891 2 2燃料动力万元123 8968 1486 7 3123 89123 89123 891 2 3在产品万元3799 432089 692659 603799 433799 433799 431 2 4产成品万元1858 421022 131300 891858 4 21858 421858 421 3现金万元4588 692523 783212 084588 694588 694588 692流动负债万元14553 638004 5010187 5414553 6314553 6314553 632 1应付账款万元14553 638004 5010187 5414553 63145 53 6314553 633流动资金万元3801 112090 612660 783801 113801 113801 114铺底流动资金万元1267 02696 87886 921267 021267 02 1267 02总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定 投资比例占总投资比例1项目总投资万元17674 16127 40 127 40 10 0 00 2项目建设投资万元13873 05100 00 100 00 78 49 2 1工程费 用万元9186 0266 21 66 21 51 97 2 1 1建筑工程费万元4652 6433 54 33 54 26 32 2 1 2设备购置及安装费万元4533 3832 68 32 68 25 65 2 2工程建设其他费用万元2722 7819 63 19 63 15 41 2 2 1无形资产万元2722 7819 63 19 63 15 41 2 3预备费万元1964 251 4 16 14 16 11 11 2 3 1基本预备费万元864 826 23 6 23 4 89 2 3 2涨价预备费万元1099 437 92 7 92 6 22 3建设期利息万元4固定 资产投资现值万元13873 05100 00 100 00 78 49 5建设期间费用万 元6流动资金万元3801 1127 40 27 40 21 51 7铺底流动资金万元12 67 049 13 9 13 7 17 营业收入税金及附加和增值税估算表序号项 目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14798 8518 834 9026907 0026907 0026907 001 1电力变压器线圈万元14798 85 18834 9026907 0026907 0026907 002现价增加值万元4735 636027 178610 248610 248610 243增值税万元429 48546 61780 87780 877 80 873 1销项税额万元4305 124305 124305 124305 124305 123 2 进项税额万元1
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