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文档简介

泓域咨询MACRO/ 铝箔胶带项目立项申请报告铝箔胶带项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人田xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54300.47平方米(折合约81.41亩),其中:净用地面积54300.47平方米(红线范围折合约81.41亩)。项目规划总建筑面积77106.67平方米,其中:规划建设主体工程51144.65平方米,计容建筑面积77106.67平方米;预计建筑工程投资5720.55万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铝箔胶带,根据市场情况,预计年产值45720.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14180.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5720.554151.22174.1914180.811.1工程费用万元5720.554151.2231605.421.1.1建筑工程费用万元5720.555720.5528.00%1.1.2设备购置及安装费万元4151.224151.2220.32%1.2工程建设其他费用万元4309.044309.0421.09%1.2.1无形资产万元2240.122240.121.3预备费万元2068.922068.921.3.1基本预备费万元911.50911.501.3.2涨价预备费万元1157.421157.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元14180.8114180.812、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6249.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31605.4213068.1422040.2231605.4231605.4231605.421.1应收账款万元9481.634266.736637.149481.639481.639481.631.2存货万元14222.446400.109955.7114222.4414222.4414222.441.2.1原辅材料万元4266.731920.032986.714266.734266.734266.731.2.2燃料动力万元213.3496.00149.34213.34213.34213.341.2.3在产品万元6542.322944.054579.636542.326542.326542.321.2.4产成品万元3200.051440.022240.033200.053200.053200.051.3现金万元7901.353555.615530.957901.357901.357901.352流动负债万元25356.2811410.3317749.4025356.2825356.2825356.282.1应付账款万元25356.2811410.3317749.4025356.2825356.2825356.283流动资金万元6249.142812.114374.406249.146249.146249.144铺底流动资金万元2083.03937.371458.132083.032083.032083.033、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20429.95万元,其中:固定资产投资14180.81万元,占项目总投资的69.41%;流动资金6249.14万元,占项目总投资的30.59%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5720.55万元,占项目总投资的28.00%;设备购置费4151.22万元,占项目总投资的20.32%;其它投资4309.04万元,占项目总投资的21.09%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14180.81+6249.14=20429.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20429.95144.07%144.07%100.00%2项目建设投资万元14180.81100.00%100.00%69.41%2.1工程费用万元9871.7769.61%69.61%48.32%2.1.1建筑工程费万元5720.5540.34%40.34%28.00%2.1.2设备购置及安装费万元4151.2229.27%29.27%20.32%2.2工程建设其他费用万元2240.1215.80%15.80%10.96%2.2.1无形资产万元2240.1215.80%15.80%10.96%2.3预备费万元2068.9214.59%14.59%10.13%2.3.1基本预备费万元911.506.43%6.43%4.46%2.3.2涨价预备费万元1157.428.16%8.16%5.67%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14180.81100.00%100.00%69.41%5建设期间费用万元6流动资金万元6249.1444.07%44.07%30.59%7铺底流动资金万元2083.0514.69%14.69%10.20%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.22%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率5.80%,固定资产投资强度174.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程30029.0030029.0051144.6551144.654173.871.1主要生产车间18017.4018017.4030686.7930686.792587.801.2辅助生产车间9609.289609.2816366.2916366.291335.641.3其他生产车间2402.322402.322966.392966.39250.432仓储工程6371.076371.0716875.3116875.311001.582.1成品贮存1592.771592.774218.834218.83250.402.2原料仓储3312.963312.968775.168775.16520.822.3辅助材料仓库1465.351465.353881.323881.32230.363供配电工程339.79339.79339.79339.7922.693.1供配电室339.79339.79339.79339.7922.694给排水工程390.76390.76390.76390.7620.294.1给排水390.76390.76390.76390.7620.295服务性工程4035.014035.014035.014035.01239.495.1办公用房2314.292314.292314.292314.29105.275.2生活服务1720.721720.721720.721720.72117.456消防及环保工程1138.301138.301138.301138.3076.016.1消防环保工程1138.301138.301138.301138.3076.017项目总图工程169.90169.90169.90169.9065.147.1场地及道路硬化11034.062128.482128.487.2场区围墙2128.4811034.0611034.067.3安全保卫室169.90169.90169.90169.908绿化工程3470.72121.48合计42473.8377106.6777106.675720.55(四)设备方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费4151.22万元。五、节能与环保1、项目年用电量1071671.59千瓦时,折合131.71吨标准煤。2、项目年总用水量22048.12立方米,折合1.88吨标准煤。3、“铝箔胶带项目投资建设项目”,年用电量1071671.59千瓦时,年总用水量22048.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)133.59吨标准煤/年。达产年综合节能量51.95吨标准煤/年,项目总节能率21.93%,能源利用效果良好。4、项目符合xx循环经济产业园发展规划,符合xx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“铝箔胶带项目”主要从事铝箔胶带项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铝箔胶带项目选址于xx循环经济产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx循环经济产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环

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