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文档简介

泓域咨询MACRO/ 重熔铝锭项目立项申请报告重熔铝锭项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人熊xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积56348.16平方米(折合约84.48亩),其中:净用地面积56348.16平方米(红线范围折合约84.48亩)。项目规划总建筑面积66490.83平方米,其中:规划建设主体工程44493.41平方米,计容建筑面积66490.83平方米;预计建筑工程投资5042.52万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为重熔铝锭,根据市场情况,预计年产值53515.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15284.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5042.527159.36180.9315284.971.1工程费用万元5042.527159.3637271.301.1.1建筑工程费用万元5042.525042.5222.95%1.1.2设备购置及安装费万元7159.367159.3632.58%1.2工程建设其他费用万元3083.093083.0914.03%1.2.1无形资产万元1582.991582.991.3预备费万元1500.101500.101.3.1基本预备费万元813.71813.711.3.2涨价预备费万元686.39686.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元15284.9715284.972、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6689.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元37271.3016778.9824404.1237271.3037271.3037271.301.1应收账款万元11181.395031.637826.9711181.3911181.3911181.391.2存货万元16772.097547.4411740.4616772.0916772.0916772.091.2.1原辅材料万元5031.632264.233522.145031.635031.635031.631.2.2燃料动力万元251.58113.21176.11251.58251.58251.581.2.3在产品万元7715.163471.825400.617715.167715.167715.161.2.4产成品万元3773.721698.172641.603773.723773.723773.721.3现金万元9317.834193.026522.489317.839317.839317.832流动负债万元30581.5313761.6921407.0730581.5330581.5330581.532.1应付账款万元30581.5313761.6921407.0730581.5330581.5330581.533流动资金万元6689.773010.404682.846689.776689.776689.774铺底流动资金万元2229.901003.461560.942229.902229.902229.903、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资21974.74万元,其中:固定资产投资15284.97万元,占项目总投资的69.56%;流动资金6689.77万元,占项目总投资的30.44%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5042.52万元,占项目总投资的22.95%;设备购置费7159.36万元,占项目总投资的32.58%;其它投资3083.09万元,占项目总投资的14.03%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15284.97+6689.77=21974.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21974.74143.77%143.77%100.00%2项目建设投资万元15284.97100.00%100.00%69.56%2.1工程费用万元12201.8879.83%79.83%55.53%2.1.1建筑工程费万元5042.5232.99%32.99%22.95%2.1.2设备购置及安装费万元7159.3646.84%46.84%32.58%2.2工程建设其他费用万元1582.9910.36%10.36%7.20%2.2.1无形资产万元1582.9910.36%10.36%7.20%2.3预备费万元1500.109.81%9.81%6.83%2.3.1基本预备费万元813.715.32%5.32%3.70%2.3.2涨价预备费万元686.394.49%4.49%3.12%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15284.97100.00%100.00%69.56%5建设期间费用万元6流动资金万元6689.7743.77%43.77%30.44%7铺底流动资金万元2229.9214.59%14.59%10.15%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.19%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率7.25%,固定资产投资强度180.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22783.4422783.4444493.4144493.413711.711.1主要生产车间13670.0613670.0626696.0526696.052301.261.2辅助生产车间7290.707290.7014237.8914237.891187.751.3其他生产车间1822.681822.682580.622580.62222.702仓储工程4833.834833.8314298.3214298.32867.482.1成品贮存1208.461208.463574.583574.58216.872.2原料仓储2513.592513.597435.137435.13451.092.3辅助材料仓库1111.781111.783288.613288.61199.523供配电工程257.80257.80257.80257.8017.603.1供配电室257.80257.80257.80257.8017.604给排水工程296.47296.47296.47296.4715.744.1给排水296.47296.47296.47296.4715.745服务性工程3061.423061.423061.423061.42185.745.1办公用房1831.521831.521831.521831.52106.055.2生活服务1229.901229.901229.901229.9084.406消防及环保工程863.64863.64863.64863.6458.956.1消防环保工程863.64863.64863.64863.6458.957项目总图工程128.90128.90128.90128.9086.497.1场地及道路硬化8566.131496.941496.947.2场区围墙1496.948566.138566.137.3安全保卫室128.90128.90128.90128.908绿化工程2823.1598.81合计32225.5166490.8366490.835042.52(四)设备方案项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费7159.36万元。五、节能与环保1、项目年用电量1254419.62千瓦时,折合154.17吨标准煤。2、项目年总用水量40197.28立方米,折合3.43吨标准煤。3、“重熔铝锭项目投资建设项目”,年用电量1254419.62千瓦时,年总用水量40197.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)157.60吨标准煤/年。达产年综合节能量44.45吨标准煤/年,项目总节能率24.34%,能源利用效果良好。4、项目符合某开发区发展规划,符合某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“重熔铝锭项目”主要从事重熔铝锭项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性重熔铝锭项目选址于某开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满

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