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文档简介

泓域咨询MACRO/ 环保机制炭项目立项申请报告环保机制炭项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人邱xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积6990.16平方米(折合约10.48亩),其中:净用地面积6990.16平方米(红线范围折合约10.48亩)。项目规划总建筑面积7060.06平方米,其中:规划建设主体工程4450.77平方米,计容建筑面积7060.06平方米;预计建筑工程投资624.23万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为环保机制炭,根据市场情况,预计年产值3171.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1977.79(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元624.23841.48188.721977.791.1工程费用万元624.23841.482423.881.1.1建筑工程费用万元624.23624.2325.52%1.1.2设备购置及安装费万元841.48841.4834.41%1.2工程建设其他费用万元512.08512.0820.94%1.2.1无形资产万元228.96228.961.3预备费万元283.12283.121.3.1基本预备费万元117.18117.181.3.2涨价预备费万元165.94165.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元1977.791977.792、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金467.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2423.881521.901692.202423.882423.882423.881.1应收账款万元727.16472.66581.73727.16727.16727.161.2存货万元1090.75708.98872.601090.751090.751090.751.2.1原辅材料万元327.22212.70261.78327.22327.22327.221.2.2燃料动力万元16.3610.6313.0916.3616.3616.361.2.3在产品万元501.75326.13401.40501.75501.75501.751.2.4产成品万元245.42159.52196.34245.42245.42245.421.3现金万元605.97393.88484.78605.97605.97605.972流动负债万元1955.931271.351564.741955.931955.931955.932.1应付账款万元1955.931271.351564.741955.931955.931955.933流动资金万元467.95304.17374.36467.95467.95467.954铺底流动资金万元155.98101.39124.79155.98155.98155.983、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2445.74万元,其中:固定资产投资1977.79万元,占项目总投资的80.87%;流动资金467.95万元,占项目总投资的19.13%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资624.23万元,占项目总投资的25.52%;设备购置费841.48万元,占项目总投资的34.41%;其它投资512.08万元,占项目总投资的20.94%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1977.79+467.95=2445.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2445.74123.66%123.66%100.00%2项目建设投资万元1977.79100.00%100.00%80.87%2.1工程费用万元1465.7174.11%74.11%59.93%2.1.1建筑工程费万元624.2331.56%31.56%25.52%2.1.2设备购置及安装费万元841.4842.55%42.55%34.41%2.2工程建设其他费用万元228.9611.58%11.58%9.36%2.2.1无形资产万元228.9611.58%11.58%9.36%2.3预备费万元283.1214.31%14.31%11.58%2.3.1基本预备费万元117.185.92%5.92%4.79%2.3.2涨价预备费万元165.948.39%8.39%6.78%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1977.79100.00%100.00%80.87%5建设期间费用万元6流动资金万元467.9523.66%23.66%19.13%7铺底流动资金万元155.987.89%7.89%6.38%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.33%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率5.97%,固定资产投资强度188.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3624.003624.004450.774450.77432.881.1主要生产车间2174.402174.402670.462670.46268.391.2辅助生产车间1159.681159.681424.251424.25138.521.3其他生产车间289.92289.92258.14258.1425.972仓储工程768.88768.881696.041696.04119.972.1成品贮存192.22192.22424.01424.0129.992.2原料仓储399.82399.82881.94881.9462.382.3辅助材料仓库176.84176.84390.09390.0927.593供配电工程41.0141.0141.0141.013.263.1供配电室41.0141.0141.0141.013.264给排水工程47.1647.1647.1647.162.924.1给排水47.1647.1647.1647.162.925服务性工程486.96486.96486.96486.9634.445.1办公用房263.20263.20263.20263.2014.735.2生活服务223.76223.76223.76223.7617.506消防及环保工程137.37137.37137.37137.3710.936.1消防环保工程137.37137.37137.37137.3710.937项目总图工程20.5020.5020.5020.505.037.1场地及道路硬化1344.55232.92232.927.2场区围墙232.921344.551344.557.3安全保卫室20.5020.5020.5020.508绿化工程422.8114.80合计5125.887060.067060.06624.23(四)设备方案项目计划购置设备共计63台(套),设备购置费841.48万元。五、节能与环保1、项目年用电量630098.30千瓦时,折合77.44吨标准煤。2、项目年总用水量2074.71立方米,折合0.18吨标准煤。3、“环保机制炭项目投资建设项目”,年用电量630098.30千瓦时,年总用水量2074.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)77.62吨标准煤/年。达产年综合节能量30.19吨标准煤/年,项目总节能率20.95%,能源利用效果良好。4、项目符合某某循环经济产业园发展规划,符合某某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“环保机制炭项目”主要从事环保机制炭项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性环保机制炭项目选址于某某循环经济产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某循环经济产业园环境保护规划要求。因此,建设项目

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