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文档简介

泓域咨询MACRO/ 纳米碳酸钙项目立项申请报告纳米碳酸钙项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人蔡xx(三)项目承办单位简介公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积29841.58平方米(折合约44.74亩),其中:净用地面积29841.58平方米(红线范围折合约44.74亩)。项目规划总建筑面积39390.89平方米,其中:规划建设主体工程26039.19平方米,计容建筑面积39390.89平方米;预计建筑工程投资2804.00万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为纳米碳酸钙,根据市场情况,预计年产值11194.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8652.72(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2804.002732.81193.408652.721.1工程费用万元2804.002732.817539.091.1.1建筑工程费用万元2804.002804.0028.55%1.1.2设备购置及安装费万元2732.812732.8127.82%1.2工程建设其他费用万元3115.913115.9131.72%1.2.1无形资产万元1411.911411.911.3预备费万元1704.001704.001.3.1基本预备费万元721.19721.191.3.2涨价预备费万元982.81982.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元8652.728652.722、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1169.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7539.094311.566410.687539.097539.097539.091.1应收账款万元2261.731243.951809.382261.732261.732261.731.2存货万元3392.591865.922714.073392.593392.593392.591.2.1原辅材料万元1017.78559.78814.221017.781017.781017.781.2.2燃料动力万元50.8927.9940.7150.8950.8950.891.2.3在产品万元1560.59858.331248.471560.591560.591560.591.2.4产成品万元763.33419.83610.67763.33763.33763.331.3现金万元1884.771036.621507.821884.771884.771884.772流动负债万元6369.413503.185095.536369.416369.416369.412.1应付账款万元6369.413503.185095.536369.416369.416369.413流动资金万元1169.68643.32935.741169.681169.681169.684铺底流动资金万元389.89214.44311.91389.89389.89389.893、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9822.40万元,其中:固定资产投资8652.72万元,占项目总投资的88.09%;流动资金1169.68万元,占项目总投资的11.91%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2804.00万元,占项目总投资的28.55%;设备购置费2732.81万元,占项目总投资的27.82%;其它投资3115.91万元,占项目总投资的31.72%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8652.72+1169.68=9822.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9822.40113.52%113.52%100.00%2项目建设投资万元8652.72100.00%100.00%88.09%2.1工程费用万元5536.8163.99%63.99%56.37%2.1.1建筑工程费万元2804.0032.41%32.41%28.55%2.1.2设备购置及安装费万元2732.8131.58%31.58%27.82%2.2工程建设其他费用万元1411.9116.32%16.32%14.37%2.2.1无形资产万元1411.9116.32%16.32%14.37%2.3预备费万元1704.0019.69%19.69%17.35%2.3.1基本预备费万元721.198.33%8.33%7.34%2.3.2涨价预备费万元982.8111.36%11.36%10.01%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8652.72100.00%100.00%88.09%5建设期间费用万元6流动资金万元1169.6813.52%13.52%11.91%7铺底流动资金万元389.894.51%4.51%3.97%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.59%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率6.59%,固定资产投资强度193.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11939.3611939.3626039.1926039.192038.931.1主要生产车间7163.627163.6215623.5115623.511264.141.2辅助生产车间3820.603820.608332.548332.54652.461.3其他生产车间955.15955.151510.271510.27122.342仓储工程2533.102533.108678.618678.61494.222.1成品贮存633.27633.272169.652169.65123.562.2原料仓储1317.211317.214512.884512.88256.992.3辅助材料仓库582.61582.611996.081996.08113.673供配电工程135.10135.10135.10135.108.663.1供配电室135.10135.10135.10135.108.664给排水工程155.36155.36155.36155.367.744.1给排水155.36155.36155.36155.367.745服务性工程1604.301604.301604.301604.3091.365.1办公用房933.03933.03933.03933.0350.855.2生活服务671.27671.27671.27671.2750.756消防及环保工程452.58452.58452.58452.5828.996.1消防环保工程452.58452.58452.58452.5828.997项目总图工程67.5567.5567.5567.5576.617.1场地及道路硬化4704.52830.85830.857.2场区围墙830.854704.524704.527.3安全保卫室67.5567.5567.5567.558绿化工程1642.6557.49合计16887.3539390.8939390.892804.00(四)设备方案项目计划购置设备共计65台(套),设备购置费2732.81万元。五、节能与环保1、项目年用电量731561.71千瓦时,折合89.91吨标准煤。2、项目年总用水量7104.68立方米,折合0.61吨标准煤。3、“纳米碳酸钙项目投资建设项目”,年用电量731561.71千瓦时,年总用水量7104.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.52吨标准煤/年。达产年综合节能量35.20吨标准煤/年,项目总节能率29.75%,能源利用效果良好。4、项目符合某某临港经济开发区发展规划,符合某某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“纳米碳酸钙项目”主要从事纳米碳酸钙项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性纳米碳酸钙项目选址于某某临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、

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