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文档简介

泓域咨询MACRO/ 汽车顶棚项目立项申请报告汽车顶棚项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人尹xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积30068.36平方米(折合约45.08亩),其中:净用地面积30068.36平方米(红线范围折合约45.08亩)。项目规划总建筑面积34879.30平方米,其中:规划建设主体工程24345.53平方米,计容建筑面积34879.30平方米;预计建筑工程投资2683.50万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车顶棚,根据市场情况,预计年产值22749.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8823.96(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2683.503490.57195.748823.961.1工程费用万元2683.503490.5713933.451.1.1建筑工程费用万元2683.502683.5023.60%1.1.2设备购置及安装费万元3490.573490.5730.70%1.2工程建设其他费用万元2649.892649.8923.31%1.2.1无形资产万元1321.701321.701.3预备费万元1328.191328.191.3.1基本预备费万元541.91541.911.3.2涨价预备费万元786.28786.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元8823.968823.962、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2544.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13933.4511620.6912192.9013933.4513933.4513933.451.1应收账款万元4180.032717.022926.024180.034180.034180.031.2存货万元6270.054075.534389.046270.056270.056270.051.2.1原辅材料万元1881.011222.661316.711881.011881.011881.011.2.2燃料动力万元94.0561.1365.8494.0594.0594.051.2.3在产品万元2884.221874.742018.962884.222884.222884.221.2.4产成品万元1410.76916.99987.531410.761410.761410.761.3现金万元3483.362264.192438.353483.363483.363483.362流动负债万元11388.637402.617972.0411388.6311388.6311388.632.1应付账款万元11388.637402.617972.0411388.6311388.6311388.633流动资金万元2544.821654.131781.372544.822544.822544.824铺底流动资金万元848.26551.38593.79848.26848.26848.263、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11368.78万元,其中:固定资产投资8823.96万元,占项目总投资的77.62%;流动资金2544.82万元,占项目总投资的22.38%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2683.50万元,占项目总投资的23.60%;设备购置费3490.57万元,占项目总投资的30.70%;其它投资2649.89万元,占项目总投资的23.31%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8823.96+2544.82=11368.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11368.78128.84%128.84%100.00%2项目建设投资万元8823.96100.00%100.00%77.62%2.1工程费用万元6174.0769.97%69.97%54.31%2.1.1建筑工程费万元2683.5030.41%30.41%23.60%2.1.2设备购置及安装费万元3490.5739.56%39.56%30.70%2.2工程建设其他费用万元1321.7014.98%14.98%11.63%2.2.1无形资产万元1321.7014.98%14.98%11.63%2.3预备费万元1328.1915.05%15.05%11.68%2.3.1基本预备费万元541.916.14%6.14%4.77%2.3.2涨价预备费万元786.288.91%8.91%6.92%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8823.96100.00%100.00%77.62%5建设期间费用万元6流动资金万元2544.8228.84%28.84%22.38%7铺底流动资金万元848.279.61%9.61%7.46%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.75%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率7.94%,固定资产投资强度195.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16528.3516528.3524345.5324345.532060.371.1主要生产车间9917.019917.0114607.3214607.321277.431.2辅助生产车间5289.075289.077790.577790.57659.321.3其他生产车间1322.271322.271412.041412.04123.622仓储工程3506.723506.726846.956846.95421.432.1成品贮存876.68876.681711.741711.74105.362.2原料仓储1823.491823.493560.413560.41219.142.3辅助材料仓库806.55806.551574.801574.8096.933供配电工程187.03187.03187.03187.0312.953.1供配电室187.03187.03187.03187.0312.954给排水工程215.08215.08215.08215.0811.584.1给排水215.08215.08215.08215.0811.585服务性工程2220.922220.922220.922220.92136.705.1办公用房929.81929.81929.81929.8163.775.2生活服务1291.111291.111291.111291.1165.956消防及环保工程626.53626.53626.53626.5343.386.1消防环保工程626.53626.53626.53626.5343.387项目总图工程93.5193.5193.5193.51-73.717.1场地及道路硬化6347.831140.301140.307.2场区围墙1140.306347.836347.837.3安全保卫室93.5193.5193.5193.518绿化工程2022.8470.80合计23378.1534879.3034879.302683.50(四)设备方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费3490.57万元。五、节能与环保1、项目年用电量965733.05千瓦时,折合118.69吨标准煤。2、项目年总用水量23141.15立方米,折合1.98吨标准煤。3、“汽车顶棚项目投资建设项目”,年用电量965733.05千瓦时,年总用水量23141.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.67吨标准煤/年。达产年综合节能量32.08吨标准煤/年,项目总节能率20.29%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济园区发展规划,符合某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“汽车顶棚项目”主要从事汽车顶棚项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车顶棚项目选址于某经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济园区环境保护规划要求。因此,建设

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