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文档简介

泓域咨询MACRO/ 茶含片糖项目立项申请报告茶含片糖项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人孔xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13973.65平方米(折合约20.95亩),其中:净用地面积13973.65平方米(红线范围折合约20.95亩)。项目规划总建筑面积21798.89平方米,其中:规划建设主体工程14246.59平方米,计容建筑面积21798.89平方米;预计建筑工程投资1703.02万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为茶含片糖,根据市场情况,预计年产值4424.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3549.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1703.021204.73169.413549.141.1工程费用万元1703.021204.733250.331.1.1建筑工程费用万元1703.021703.0242.49%1.1.2设备购置及安装费万元1204.731204.7330.06%1.2工程建设其他费用万元641.39641.3916.00%1.2.1无形资产万元276.82276.821.3预备费万元364.57364.571.3.1基本预备费万元169.24169.241.3.2涨价预备费万元195.33195.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元3549.143549.142、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金458.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3250.331357.822075.993250.333250.333250.331.1应收账款万元975.10390.04682.57975.10975.10975.101.2存货万元1462.65585.061023.851462.651462.651462.651.2.1原辅材料万元438.80175.52307.16438.80438.80438.801.2.2燃料动力万元21.948.7815.3621.9421.9421.941.2.3在产品万元672.82269.13470.97672.82672.82672.821.2.4产成品万元329.10131.64230.37329.10329.10329.101.3现金万元812.58325.03568.81812.58812.58812.582流动负债万元2791.551116.621954.082791.552791.552791.552.1应付账款万元2791.551116.621954.082791.552791.552791.553流动资金万元458.78183.51321.15458.78458.78458.784铺底流动资金万元152.9361.17107.05152.93152.93152.933、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4007.92万元,其中:固定资产投资3549.14万元,占项目总投资的88.55%;流动资金458.78万元,占项目总投资的11.45%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1703.02万元,占项目总投资的42.49%;设备购置费1204.73万元,占项目总投资的30.06%;其它投资641.39万元,占项目总投资的16.00%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3549.14+458.78=4007.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4007.92112.93%112.93%100.00%2项目建设投资万元3549.14100.00%100.00%88.55%2.1工程费用万元2907.7581.93%81.93%72.55%2.1.1建筑工程费万元1703.0247.98%47.98%42.49%2.1.2设备购置及安装费万元1204.7333.94%33.94%30.06%2.2工程建设其他费用万元276.827.80%7.80%6.91%2.2.1无形资产万元276.827.80%7.80%6.91%2.3预备费万元364.5710.27%10.27%9.10%2.3.1基本预备费万元169.244.77%4.77%4.22%2.3.2涨价预备费万元195.335.50%5.50%4.87%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3549.14100.00%100.00%88.55%5建设期间费用万元6流动资金万元458.7812.93%12.93%11.45%7铺底流动资金万元152.934.31%4.31%3.82%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.94%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率7.63%,固定资产投资强度169.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7798.787798.7814246.5914246.591224.301.1主要生产车间4679.274679.278547.958547.95759.071.2辅助生产车间2495.612495.614558.914558.91391.781.3其他生产车间623.90623.90826.30826.3073.462仓储工程1654.621654.624908.994908.99306.812.1成品贮存413.65413.651227.251227.2576.702.2原料仓储860.40860.402552.672552.67159.542.3辅助材料仓库380.56380.561129.071129.0770.573供配电工程88.2588.2588.2588.256.213.1供配电室88.2588.2588.2588.256.214给排水工程101.48101.48101.48101.485.554.1给排水101.48101.48101.48101.485.555服务性工程1047.931047.931047.931047.9365.495.1办公用房469.49469.49469.49469.4936.775.2生活服务578.44578.44578.44578.4431.956消防及环保工程295.63295.63295.63295.6320.796.1消防环保工程295.63295.63295.63295.6320.797项目总图工程44.1244.1244.1244.1237.317.1场地及道路硬化3029.99594.73594.737.2场区围墙594.733029.993029.997.3安全保卫室44.1244.1244.1244.128绿化工程1044.4736.56合计11030.8021798.8921798.891703.02(四)设备方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费1204.73万元。五、节能与环保1、项目年用电量975334.24千瓦时,折合119.87吨标准煤。2、项目年总用水量1951.38立方米,折合0.17吨标准煤。3、“茶含片糖项目投资建设项目”,年用电量975334.24千瓦时,年总用水量1951.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.04吨标准煤/年。达产年综合节能量49.03吨标准煤/年,项目总节能率23.46%,能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济开发区发展规划,符合xx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“茶含片糖项目”主要从事茶含片糖项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性茶含片糖项目选址于xx临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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