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泓域咨询MACRO/ 粘结剂项目立项申请报告粘结剂项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人黎xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36438.21平方米(折合约54.63亩),其中:净用地面积36438.21平方米(红线范围折合约54.63亩)。项目规划总建筑面积45183.38平方米,其中:规划建设主体工程32295.49平方米,计容建筑面积45183.38平方米;预计建筑工程投资3495.19万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为粘结剂,根据市场情况,预计年产值18620.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9496.33(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3495.194637.51173.839496.331.1工程费用万元3495.194637.5111506.231.1.1建筑工程费用万元3495.193495.1930.02%1.1.2设备购置及安装费万元4637.514637.5139.84%1.2工程建设其他费用万元1363.631363.6311.71%1.2.1无形资产万元709.89709.891.3预备费万元653.74653.741.3.1基本预备费万元385.95385.951.3.2涨价预备费万元267.79267.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元9496.339496.332、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2144.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11506.237847.9511245.5511506.2311506.2311506.231.1应收账款万元3451.872243.712761.503451.873451.873451.871.2存货万元5177.803365.574142.245177.805177.805177.801.2.1原辅材料万元1553.341009.671242.671553.341553.341553.341.2.2燃料动力万元77.6750.4862.1377.6777.6777.671.2.3在产品万元2381.791548.161905.432381.792381.792381.791.2.4产成品万元1165.01757.25932.001165.011165.011165.011.3现金万元2876.561869.762301.252876.562876.562876.562流动负债万元9361.306084.857489.049361.309361.309361.302.1应付账款万元9361.306084.857489.049361.309361.309361.303流动资金万元2144.931394.201715.942144.932144.932144.934铺底流动资金万元714.97464.73571.98714.97714.97714.973、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11641.26万元,其中:固定资产投资9496.33万元,占项目总投资的81.57%;流动资金2144.93万元,占项目总投资的18.43%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3495.19万元,占项目总投资的30.02%;设备购置费4637.51万元,占项目总投资的39.84%;其它投资1363.63万元,占项目总投资的11.71%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9496.33+2144.93=11641.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11641.26122.59%122.59%100.00%2项目建设投资万元9496.33100.00%100.00%81.57%2.1工程费用万元8132.7085.64%85.64%69.86%2.1.1建筑工程费万元3495.1936.81%36.81%30.02%2.1.2设备购置及安装费万元4637.5148.83%48.83%39.84%2.2工程建设其他费用万元709.897.48%7.48%6.10%2.2.1无形资产万元709.897.48%7.48%6.10%2.3预备费万元653.746.88%6.88%5.62%2.3.1基本预备费万元385.954.06%4.06%3.32%2.3.2涨价预备费万元267.792.82%2.82%2.30%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9496.33100.00%100.00%81.57%5建设期间费用万元6流动资金万元2144.9322.59%22.59%18.43%7铺底流动资金万元714.987.53%7.53%6.14%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.43%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率6.81%,固定资产投资强度173.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16855.9516855.9532295.4932295.492748.061.1主要生产车间10113.5710113.5719377.2919377.291703.801.2辅助生产车间5393.905393.9010334.5610334.56879.381.3其他生产车间1348.481348.481873.141873.14164.882仓储工程3576.233576.238377.138377.13518.412.1成品贮存894.06894.062094.282094.28129.602.2原料仓储1859.641859.644356.114356.11269.572.3辅助材料仓库822.53822.531926.741926.74119.233供配电工程190.73190.73190.73190.7313.283.1供配电室190.73190.73190.73190.7313.284给排水工程219.34219.34219.34219.3411.884.1给排水219.34219.34219.34219.3411.885服务性工程2264.942264.942264.942264.94140.165.1办公用房1188.671188.671188.671188.6757.165.2生活服务1076.271076.271076.271076.2779.056消防及环保工程638.95638.95638.95638.9544.486.1消防环保工程638.95638.95638.95638.9544.487项目总图工程95.3795.3795.3795.37-64.107.1场地及道路硬化6426.201090.431090.437.2场区围墙1090.436426.206426.207.3安全保卫室95.3795.3795.3795.378绿化工程2372.0083.02合计23841.5245183.3845183.383495.19(四)设备方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费4637.51万元。五、节能与环保1、项目年用电量954992.74千瓦时,折合117.37吨标准煤。2、项目年总用水量7307.79立方米,折合0.62吨标准煤。3、“粘结剂项目投资建设项目”,年用电量954992.74千瓦时,年总用水量7307.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)117.99吨标准煤/年。达产年综合节能量43.64吨标准煤/年,项目总节能率29.94%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范园区发展规划,符合某某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“粘结剂项目”主要从事粘结剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性粘结剂项目选址于某某产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业示范园区环境保护规划

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