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泓域咨询MACRO/ 显示屏投资建设项目立项申请显示屏投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人谭xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55307.64平方米(折合约82.92亩),其中:净用地面积55307.64平方米(红线范围折合约82.92亩)。项目规划总建筑面积89045.30平方米,其中:规划建设主体工程59273.31平方米,计容建筑面积89045.30平方米;预计建筑工程投资7422.27万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为显示屏,根据市场情况,预计年产值44835.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14378.33(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7422.277009.98173.4014378.331.1工程费用万元7422.277009.9828754.581.1.1建筑工程费用万元7422.277422.2737.94%1.1.2设备购置及安装费万元7009.987009.9835.83%1.2工程建设其他费用万元-53.92-53.92-0.28%1.2.1无形资产万元-24.25-24.251.3预备费万元-29.67-29.671.3.1基本预备费万元-17.31-17.311.3.2涨价预备费万元-12.36-12.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元14378.3314378.332、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5186.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28754.5819160.1524091.9628754.5828754.5828754.581.1应收账款万元8626.375175.826038.468626.378626.378626.371.2存货万元12939.567763.749057.6912939.5612939.5612939.561.2.1原辅材料万元3881.872329.122717.313881.873881.873881.871.2.2燃料动力万元194.09116.46135.87194.09194.09194.091.2.3在产品万元5952.203571.324166.545952.205952.205952.201.2.4产成品万元2911.401746.842037.982911.402911.402911.401.3现金万元7188.654313.195032.057188.657188.657188.652流动负债万元23567.9414140.7616497.5623567.9423567.9423567.942.1应付账款万元23567.9414140.7616497.5623567.9423567.9423567.943流动资金万元5186.643111.983630.655186.645186.645186.644铺底流动资金万元1728.861037.331210.211728.861728.861728.863、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19564.97万元,其中:固定资产投资14378.33万元,占项目总投资的73.49%;流动资金5186.64万元,占项目总投资的26.51%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7422.27万元,占项目总投资的37.94%;设备购置费7009.98万元,占项目总投资的35.83%;其它投资-53.92万元,占项目总投资的-0.28%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14378.33+5186.64=19564.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19564.97136.07%136.07%100.00%2项目建设投资万元14378.33100.00%100.00%73.49%2.1工程费用万元14432.25100.38%100.38%73.77%2.1.1建筑工程费万元7422.2751.62%51.62%37.94%2.1.2设备购置及安装费万元7009.9848.75%48.75%35.83%2.2工程建设其他费用万元-24.25-0.17%-0.17%-0.12%2.2.1无形资产万元-24.25-0.17%-0.17%-0.12%2.3预备费万元-29.67-0.21%-0.21%-0.15%2.3.1基本预备费万元-17.31-0.12%-0.12%-0.09%2.3.2涨价预备费万元-12.36-0.09%-0.09%-0.06%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14378.33100.00%100.00%73.49%5建设期间费用万元6流动资金万元5186.6436.07%36.07%26.51%7铺底流动资金万元1728.8812.02%12.02%8.84%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.51%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率6.27%,固定资产投资强度173.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27962.2027962.2059273.3159273.315434.731.1主要生产车间16777.3216777.3235563.9935563.993369.531.2辅助生产车间8947.908947.9018967.4618967.461739.111.3其他生产车间2236.982236.983437.853437.85326.082仓储工程5932.575932.5719351.7919351.791290.442.1成品贮存1483.141483.144837.954837.95322.612.2原料仓储3084.943084.9410062.9310062.93671.032.3辅助材料仓库1364.491364.494450.914450.91296.803供配电工程316.40316.40316.40316.4023.743.1供配电室316.40316.40316.40316.4023.744给排水工程363.86363.86363.86363.8621.234.1给排水363.86363.86363.86363.8621.235服务性工程3757.303757.303757.303757.30250.555.1办公用房2049.112049.112049.112049.11124.515.2生活服务1708.191708.191708.191708.19138.886消防及环保工程1059.951059.951059.951059.9579.526.1消防环保工程1059.951059.951059.951059.9579.527项目总图工程158.20158.20158.20158.20205.607.1场地及道路硬化10686.872311.342311.347.2场区围墙2311.3410686.8710686.877.3安全保卫室158.20158.20158.20158.208绿化工程3327.35116.46合计39550.4989045.3089045.307422.27(四)设备方案项目计划购置设备共计151台(套),设备购置费7009.98万元。五、节能与环保1、项目年用电量670618.57千瓦时,折合82.42吨标准煤。2、项目年总用水量29802.54立方米,折合2.55吨标准煤。3、“显示屏投资建设项目投资建设项目”,年用电量670618.57千瓦时,年总用水量29802.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)84.97吨标准煤/年。达产年综合节能量36.42吨标准煤/年,项目总节能率26.08%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新技术产业开发区发展规划,符合某某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“显示屏投资建设项目”主要从事显示屏项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性显示屏投资建设项目选址于某某高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、

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