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泓域咨询MACRO/ 生物质碳粉投资建设项目立项申请生物质碳粉投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人谭xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23491.74平方米(折合约35.22亩),其中:净用地面积23491.74平方米(红线范围折合约35.22亩)。项目规划总建筑面积37821.70平方米,其中:规划建设主体工程24162.05平方米,计容建筑面积37821.70平方米;预计建筑工程投资2971.58万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为生物质碳粉,根据市场情况,预计年产值8874.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5900.41(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2971.582076.82167.535900.411.1工程费用万元2971.582076.826633.171.1.1建筑工程费用万元2971.582971.5843.67%1.1.2设备购置及安装费万元2076.822076.8230.52%1.2工程建设其他费用万元852.01852.0112.52%1.2.1无形资产万元494.98494.981.3预备费万元357.03357.031.3.1基本预备费万元143.15143.151.3.2涨价预备费万元213.88213.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元5900.415900.412、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金904.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6633.173723.843781.076633.176633.176633.171.1应收账款万元1989.951094.471392.971989.951989.951989.951.2存货万元2984.931641.712089.452984.932984.932984.931.2.1原辅材料万元895.48492.51626.84895.48895.48895.481.2.2燃料动力万元44.7724.6331.3444.7744.7744.771.2.3在产品万元1373.07755.19961.151373.071373.071373.071.2.4产成品万元671.61369.39470.13671.61671.61671.611.3现金万元1658.29912.061160.801658.291658.291658.292流动负债万元5728.803150.844010.165728.805728.805728.802.1应付账款万元5728.803150.844010.165728.805728.805728.803流动资金万元904.37497.40633.06904.37904.37904.374铺底流动资金万元301.45165.80211.02301.45301.45301.453、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6804.78万元,其中:固定资产投资5900.41万元,占项目总投资的86.71%;流动资金904.37万元,占项目总投资的13.29%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2971.58万元,占项目总投资的43.67%;设备购置费2076.82万元,占项目总投资的30.52%;其它投资852.01万元,占项目总投资的12.52%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5900.41+904.37=6804.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6804.78115.33%115.33%100.00%2项目建设投资万元5900.41100.00%100.00%86.71%2.1工程费用万元5048.4085.56%85.56%74.19%2.1.1建筑工程费万元2971.5850.36%50.36%43.67%2.1.2设备购置及安装费万元2076.8235.20%35.20%30.52%2.2工程建设其他费用万元494.988.39%8.39%7.27%2.2.1无形资产万元494.988.39%8.39%7.27%2.3预备费万元357.036.05%6.05%5.25%2.3.1基本预备费万元143.152.43%2.43%2.10%2.3.2涨价预备费万元213.883.62%3.62%3.14%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5900.41100.00%100.00%86.71%5建设期间费用万元6流动资金万元904.3715.33%15.33%13.29%7铺底流动资金万元301.465.11%5.11%4.43%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.99%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率6.46%,固定资产投资强度167.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11956.5711956.5724162.0524162.052088.201.1主要生产车间7173.947173.9414497.2314497.231294.681.2辅助生产车间3826.103826.107731.867731.86668.221.3其他生产车间956.53956.531401.401401.40125.292仓储工程2536.762536.768878.778878.77558.072.1成品贮存634.19634.192219.692219.69139.522.2原料仓储1319.121319.124616.964616.96290.202.3辅助材料仓库583.45583.452042.122042.12128.363供配电工程135.29135.29135.29135.299.573.1供配电室135.29135.29135.29135.299.574给排水工程155.59155.59155.59155.598.564.1给排水155.59155.59155.59155.598.565服务性工程1606.611606.611606.611606.61100.985.1办公用房645.36645.36645.36645.3654.435.2生活服务961.25961.25961.25961.2546.626消防及环保工程453.23453.23453.23453.2332.056.1消防环保工程453.23453.23453.23453.2332.057项目总图工程67.6567.6567.6567.65109.677.1场地及道路硬化4652.83900.33900.337.2场区围墙900.334652.834652.837.3安全保卫室67.6567.6567.6567.658绿化工程1842.3264.48合计16911.7037821.7037821.702971.58(四)设备方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费2076.82万元。五、节能与环保1、项目年用电量1265241.30千瓦时,折合155.50吨标准煤。2、项目年总用水量7925.84立方米,折合0.68吨标准煤。3、“生物质碳粉投资建设项目投资建设项目”,年用电量1265241.30千瓦时,年总用水量7925.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)156.18吨标准煤/年。达产年综合节能量52.06吨标准煤/年,项目总节能率26.54%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业园发展规划,符合某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“生物质碳粉投资建设项目”主要从事生物质碳粉项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性生物质碳粉投资建设项目选址于某工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规

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