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泓域咨询MACRO/ 颗粒塑料投资建设项目立项申请颗粒塑料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人戴xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55381.01平方米(折合约83.03亩),其中:净用地面积55381.01平方米(红线范围折合约83.03亩)。项目规划总建筑面积87502.00平方米,其中:规划建设主体工程64551.63平方米,计容建筑面积87502.00平方米;预计建筑工程投资6599.35万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为颗粒塑料,根据市场情况,预计年产值31375.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15044.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6599.356167.53181.1915044.211.1工程费用万元6599.356167.5320408.211.1.1建筑工程费用万元6599.356599.3535.59%1.1.2设备购置及安装费万元6167.536167.5333.26%1.2工程建设其他费用万元2277.332277.3312.28%1.2.1无形资产万元1304.911304.911.3预备费万元972.42972.421.3.1基本预备费万元442.17442.171.3.2涨价预备费万元530.25530.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元15044.2115044.212、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3498.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20408.2110080.0618155.6920408.2120408.2120408.211.1应收账款万元6122.462755.114897.976122.466122.466122.461.2存货万元9183.694132.667346.969183.699183.699183.691.2.1原辅材料万元2755.111239.802204.092755.112755.112755.111.2.2燃料动力万元137.7661.99110.20137.76137.76137.761.2.3在产品万元4224.501901.023379.604224.504224.504224.501.2.4产成品万元2066.33929.851653.062066.332066.332066.331.3现金万元5102.052295.924081.645102.055102.055102.052流动负债万元16909.297609.1813527.4316909.2916909.2916909.292.1应付账款万元16909.297609.1813527.4316909.2916909.2916909.293流动资金万元3498.921574.512799.143498.923498.923498.924铺底流动资金万元1166.30524.84933.041166.301166.301166.303、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18543.13万元,其中:固定资产投资15044.21万元,占项目总投资的81.13%;流动资金3498.92万元,占项目总投资的18.87%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6599.35万元,占项目总投资的35.59%;设备购置费6167.53万元,占项目总投资的33.26%;其它投资2277.33万元,占项目总投资的12.28%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15044.21+3498.92=18543.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18543.13123.26%123.26%100.00%2项目建设投资万元15044.21100.00%100.00%81.13%2.1工程费用万元12766.8884.86%84.86%68.85%2.1.1建筑工程费万元6599.3543.87%43.87%35.59%2.1.2设备购置及安装费万元6167.5341.00%41.00%33.26%2.2工程建设其他费用万元1304.918.67%8.67%7.04%2.2.1无形资产万元1304.918.67%8.67%7.04%2.3预备费万元972.426.46%6.46%5.24%2.3.1基本预备费万元442.172.94%2.94%2.38%2.3.2涨价预备费万元530.253.52%3.52%2.86%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15044.21100.00%100.00%81.13%5建设期间费用万元6流动资金万元3498.9223.26%23.26%18.87%7铺底流动资金万元1166.317.75%7.75%6.29%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.00%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率5.63%,固定资产投资强度181.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25450.3525450.3564551.6364551.635355.291.1主要生产车间15270.2115270.2138730.9838730.983320.281.2辅助生产车间8144.118144.1120656.5220656.521713.691.3其他生产车间2036.032036.033743.993743.99321.322仓储工程5399.655399.6514917.7414917.74900.072.1成品贮存1349.911349.913729.433729.43225.022.2原料仓储2807.822807.827757.227757.22468.042.3辅助材料仓库1241.921241.923431.083431.08207.023供配电工程287.98287.98287.98287.9819.553.1供配电室287.98287.98287.98287.9819.554给排水工程331.18331.18331.18331.1817.484.1给排水331.18331.18331.18331.1817.485服务性工程3419.783419.783419.783419.78206.335.1办公用房1992.001992.001992.001992.00105.845.2生活服务1427.781427.781427.781427.78114.266消防及环保工程964.74964.74964.74964.7465.486.1消防环保工程964.74964.74964.74964.7465.487项目总图工程143.99143.99143.99143.99-89.127.1场地及道路硬化9735.841758.941758.947.2场区围墙1758.949735.849735.847.3安全保卫室143.99143.99143.99143.998绿化工程3550.45124.27合计35997.6687502.0087502.006599.35(四)设备方案项目计划购置设备共计157台(套),设备购置费6167.53万元。五、节能与环保1、项目年用电量594215.90千瓦时,折合73.03吨标准煤。2、项目年总用水量13910.99立方米,折合1.19吨标准煤。3、“颗粒塑料投资建设项目投资建设项目”,年用电量594215.90千瓦时,年总用水量13910.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.22吨标准煤/年。达产年综合节能量26.08吨标准煤/年,项目总节能率27.80%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“颗粒塑料投资建设项目”主要从事颗粒塑料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性颗粒塑料投资建设项目选址于xxx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新区环境保护规划要

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