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泓域咨询MACRO/ 锭高档优质纱投资建设项目立项申请锭高档优质纱投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人方xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36791.72平方米(折合约55.16亩),其中:净用地面积36791.72平方米(红线范围折合约55.16亩)。项目规划总建筑面积50772.57平方米,其中:规划建设主体工程32157.55平方米,计容建筑面积50772.57平方米;预计建筑工程投资4296.12万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为锭高档优质纱,根据市场情况,预计年产值29894.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9630.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4296.123811.59174.599630.381.1工程费用万元4296.123811.5921343.481.1.1建筑工程费用万元4296.124296.1230.84%1.1.2设备购置及安装费万元3811.593811.5927.36%1.2工程建设其他费用万元1522.671522.6710.93%1.2.1无形资产万元863.71863.711.3预备费万元658.96658.961.3.1基本预备费万元391.62391.621.3.2涨价预备费万元267.34267.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元9630.389630.382、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4299.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21343.4812262.8716660.1821343.4821343.4821343.481.1应收账款万元6403.044161.985122.446403.046403.046403.041.2存货万元9604.576242.977683.659604.579604.579604.571.2.1原辅材料万元2881.371872.892305.102881.372881.372881.371.2.2燃料动力万元144.0793.64115.25144.07144.07144.071.2.3在产品万元4418.102871.773534.484418.104418.104418.101.2.4产成品万元2161.031404.671728.822161.032161.032161.031.3现金万元5335.873468.324268.705335.875335.875335.872流动负债万元17044.4811078.9113635.5817044.4817044.4817044.482.1应付账款万元17044.4811078.9113635.5817044.4817044.4817044.483流动资金万元4299.002794.353439.204299.004299.004299.004铺底流动资金万元1432.99931.451146.401432.991432.991432.993、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13929.38万元,其中:固定资产投资9630.38万元,占项目总投资的69.14%;流动资金4299.00万元,占项目总投资的30.86%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4296.12万元,占项目总投资的30.84%;设备购置费3811.59万元,占项目总投资的27.36%;其它投资1522.67万元,占项目总投资的10.93%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9630.38+4299.00=13929.38(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13929.38144.64%144.64%100.00%2项目建设投资万元9630.38100.00%100.00%69.14%2.1工程费用万元8107.7184.19%84.19%58.21%2.1.1建筑工程费万元4296.1244.61%44.61%30.84%2.1.2设备购置及安装费万元3811.5939.58%39.58%27.36%2.2工程建设其他费用万元863.718.97%8.97%6.20%2.2.1无形资产万元863.718.97%8.97%6.20%2.3预备费万元658.966.84%6.84%4.73%2.3.1基本预备费万元391.624.07%4.07%2.81%2.3.2涨价预备费万元267.342.78%2.78%1.92%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9630.38100.00%100.00%69.14%5建设期间费用万元6流动资金万元4299.0044.64%44.64%30.86%7铺底流动资金万元1433.0014.88%14.88%10.29%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.02%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率6.81%,固定资产投资强度174.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13791.4313791.4332157.5532157.552993.111.1主要生产车间8274.868274.8619294.5319294.531855.731.2辅助生产车间4413.264413.2610290.4210290.42957.801.3其他生产车间1103.311103.311865.141865.14179.592仓储工程2926.052926.0512099.7612099.76819.062.1成品贮存731.51731.513024.943024.94204.762.2原料仓储1521.551521.556291.886291.88425.912.3辅助材料仓库672.99672.992782.942782.94188.383供配电工程156.06156.06156.06156.0611.883.1供配电室156.06156.06156.06156.0611.884给排水工程179.46179.46179.46179.4610.634.1给排水179.46179.46179.46179.4610.635服务性工程1853.161853.161853.161853.16125.445.1办公用房1018.001018.001018.001018.0058.595.2生活服务835.16835.16835.16835.1666.956消防及环保工程522.79522.79522.79522.7939.816.1消防环保工程522.79522.79522.79522.7939.817项目总图工程78.0378.0378.0378.03225.147.1场地及道路硬化5224.44957.32957.327.2场区围墙957.325224.445224.447.3安全保卫室78.0378.0378.0378.038绿化工程2029.8771.05合计19506.9750772.5750772.574296.12(四)设备方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费3811.59万元。五、节能与环保1、项目年用电量1062884.06千瓦时,折合130.63吨标准煤。2、项目年总用水量25686.96立方米,折合2.19吨标准煤。3、“锭高档优质纱投资建设项目投资建设项目”,年用电量1062884.06千瓦时,年总用水量25686.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)132.82吨标准煤/年。达产年综合节能量51.65吨标准煤/年,项目总节能率27.60%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业园发展规划,符合某某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“锭高档优质纱投资建设项目”主要从事锭高档优质纱项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性锭高档优质纱投资建设项目选址于某某产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业园环境保护规划要求。因此,建设

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