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泓域咨询MACRO/ 铁路机械设备投资建设项目立项申请铁路机械设备投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人闫xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32896.44平方米(折合约49.32亩),其中:净用地面积32896.44平方米(红线范围折合约49.32亩)。项目规划总建筑面积44081.23平方米,其中:规划建设主体工程28159.66平方米,计容建筑面积44081.23平方米;预计建筑工程投资3188.12万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铁路机械设备,根据市场情况,预计年产值21255.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8901.77(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3188.122721.84180.498901.771.1工程费用万元3188.122721.8415714.931.1.1建筑工程费用万元3188.123188.1228.54%1.1.2设备购置及安装费万元2721.842721.8424.36%1.2工程建设其他费用万元2991.812991.8126.78%1.2.1无形资产万元1467.691467.691.3预备费万元1524.121524.121.3.1基本预备费万元699.18699.181.3.2涨价预备费万元824.94824.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元8901.778901.772、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2269.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15714.938333.4910045.2715714.9315714.9315714.931.1应收账款万元4714.482828.693535.864714.484714.484714.481.2存货万元7071.724243.035303.797071.727071.727071.721.2.1原辅材料万元2121.521272.911591.142121.522121.522121.521.2.2燃料动力万元106.0863.6579.56106.08106.08106.081.2.3在产品万元3252.991951.792439.743252.993252.993252.991.2.4产成品万元1591.14954.681193.351591.141591.141591.141.3现金万元3928.732357.242946.553928.733928.733928.732流动负债万元13445.468067.2810084.1013445.4613445.4613445.462.1应付账款万元13445.468067.2810084.1013445.4613445.4613445.463流动资金万元2269.471361.681702.102269.472269.472269.474铺底流动资金万元756.48453.89567.37756.48756.48756.483、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11171.24万元,其中:固定资产投资8901.77万元,占项目总投资的79.68%;流动资金2269.47万元,占项目总投资的20.32%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3188.12万元,占项目总投资的28.54%;设备购置费2721.84万元,占项目总投资的24.36%;其它投资2991.81万元,占项目总投资的26.78%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8901.77+2269.47=11171.24(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11171.24125.49%125.49%100.00%2项目建设投资万元8901.77100.00%100.00%79.68%2.1工程费用万元5909.9666.39%66.39%52.90%2.1.1建筑工程费万元3188.1235.81%35.81%28.54%2.1.2设备购置及安装费万元2721.8430.58%30.58%24.36%2.2工程建设其他费用万元1467.6916.49%16.49%13.14%2.2.1无形资产万元1467.6916.49%16.49%13.14%2.3预备费万元1524.1217.12%17.12%13.64%2.3.1基本预备费万元699.187.85%7.85%6.26%2.3.2涨价预备费万元824.949.27%9.27%7.38%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8901.77100.00%100.00%79.68%5建设期间费用万元6流动资金万元2269.4725.49%25.49%20.32%7铺底流动资金万元756.498.50%8.50%6.77%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.70%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率7.79%,固定资产投资强度180.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11791.7011791.7028159.6628159.662240.271.1主要生产车间7075.027075.0216895.8016895.801388.971.2辅助生产车间3773.343773.349011.099011.09716.891.3其他生产车间943.34943.341633.261633.26134.422仓储工程2501.782501.7810349.0210349.02598.782.1成品贮存625.45625.452587.262587.26149.692.2原料仓储1300.931300.935381.495381.49311.372.3辅助材料仓库575.41575.412380.272380.27137.723供配电工程133.43133.43133.43133.438.693.1供配电室133.43133.43133.43133.438.694给排水工程153.44153.44153.44153.447.774.1给排水153.44153.44153.44153.447.775服务性工程1584.461584.461584.461584.4691.685.1办公用房778.89778.89778.89778.8943.305.2生活服务805.57805.57805.57805.5753.926消防及环保工程446.98446.98446.98446.9829.096.1消防环保工程446.98446.98446.98446.9829.097项目总图工程66.7166.7166.7166.71154.607.1场地及道路硬化4666.61723.72723.727.2场区围墙723.724666.614666.617.3安全保卫室66.7166.7166.7166.718绿化工程1635.5357.24合计16678.5044081.2344081.233188.12(四)设备方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费2721.84万元。五、节能与环保1、项目年用电量1096162.75千瓦时,折合134.72吨标准煤。2、项目年总用水量14902.51立方米,折合1.27吨标准煤。3、“铁路机械设备投资建设项目投资建设项目”,年用电量1096162.75千瓦时,年总用水量14902.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.99吨标准煤/年。达产年综合节能量58.28吨标准煤/年,项目总节能率21.11%,能源利用效果良好。4、项目符合某新兴产业示范区发展规划,符合某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“铁路机械设备投资建设项目”主要从事铁路机械设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铁路机械设备投资建设项目选址于某新兴产业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新兴产业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符

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