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泓域咨询MACRO/ 轨道交通系统连接件投资建设项目立项申请轨道交通系统连接件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人龙xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12346.17平方米(折合约18.51亩),其中:净用地面积12346.17平方米(红线范围折合约18.51亩)。项目规划总建筑面积19136.56平方米,其中:规划建设主体工程14565.99平方米,计容建筑面积19136.56平方米;预计建筑工程投资1561.07万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为轨道交通系统连接件,根据市场情况,预计年产值10256.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3589.83(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1561.071461.03193.943589.831.1工程费用万元1561.071461.037037.021.1.1建筑工程费用万元1561.071561.0731.49%1.1.2设备购置及安装费万元1461.031461.0329.47%1.2工程建设其他费用万元567.73567.7311.45%1.2.1无形资产万元282.13282.131.3预备费万元285.60285.601.3.1基本预备费万元148.40148.401.3.2涨价预备费万元137.20137.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元3589.833589.832、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1367.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7037.023916.104667.937037.027037.027037.021.1应收账款万元2111.111266.661477.772111.112111.112111.111.2存货万元3166.661900.002216.663166.663166.663166.661.2.1原辅材料万元950.00570.00665.00950.00950.00950.001.2.2燃料动力万元47.5028.5033.2547.5047.5047.501.2.3在产品万元1456.66874.001019.661456.661456.661456.661.2.4产成品万元712.50427.50498.75712.50712.50712.501.3现金万元1759.261055.551231.481759.261759.261759.262流动负债万元5669.313401.593968.525669.315669.315669.312.1应付账款万元5669.313401.593968.525669.315669.315669.313流动资金万元1367.71820.63957.401367.711367.711367.714铺底流动资金万元455.90273.54319.13455.90455.90455.903、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4957.54万元,其中:固定资产投资3589.83万元,占项目总投资的72.41%;流动资金1367.71万元,占项目总投资的27.59%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1561.07万元,占项目总投资的31.49%;设备购置费1461.03万元,占项目总投资的29.47%;其它投资567.73万元,占项目总投资的11.45%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3589.83+1367.71=4957.54(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4957.54138.10%138.10%100.00%2项目建设投资万元3589.83100.00%100.00%72.41%2.1工程费用万元3022.1084.19%84.19%60.96%2.1.1建筑工程费万元1561.0743.49%43.49%31.49%2.1.2设备购置及安装费万元1461.0340.70%40.70%29.47%2.2工程建设其他费用万元282.137.86%7.86%5.69%2.2.1无形资产万元282.137.86%7.86%5.69%2.3预备费万元285.607.96%7.96%5.76%2.3.1基本预备费万元148.404.13%4.13%2.99%2.3.2涨价预备费万元137.203.82%3.82%2.77%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3589.83100.00%100.00%72.41%5建设期间费用万元6流动资金万元1367.7138.10%38.10%27.59%7铺底流动资金万元455.9012.70%12.70%9.20%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.12%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率6.95%,固定资产投资强度193.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5160.445160.4414565.9914565.991307.051.1主要生产车间3096.263096.268739.598739.59810.371.2辅助生产车间1651.341651.344661.124661.12418.261.3其他生产车间412.84412.84844.83844.8378.422仓储工程1094.861094.862970.872970.87193.882.1成品贮存273.71273.71742.72742.7248.472.2原料仓储569.33569.331544.851544.85100.822.3辅助材料仓库251.82251.82683.30683.3044.593供配电工程58.3958.3958.3958.394.293.1供配电室58.3958.3958.3958.394.294给排水工程67.1567.1567.1567.153.834.1给排水67.1567.1567.1567.153.835服务性工程693.41693.41693.41693.4145.255.1办公用房336.60336.60336.60336.6019.815.2生活服务356.81356.81356.81356.8122.206消防及环保工程195.61195.61195.61195.6114.366.1消防环保工程195.61195.61195.61195.6114.367项目总图工程29.2029.2029.2029.20-33.457.1场地及道路硬化1921.98327.89327.897.2场区围墙327.891921.981921.987.3安全保卫室29.2029.2029.2029.208绿化工程738.7225.86合计7299.0619136.5619136.561561.07(四)设备方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费1461.03万元。五、节能与环保1、项目年用电量888191.26千瓦时,折合109.16吨标准煤。2、项目年总用水量6647.34立方米,折合0.57吨标准煤。3、“轨道交通系统连接件投资建设项目投资建设项目”,年用电量888191.26千瓦时,年总用水量6647.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)109.73吨标准煤/年。达产年综合节能量29.17吨标准煤/年,项目总节能率24.51%,能源利用效果良好。4、项目符合某某临港经济技术开发区发展规划,符合某某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“轨道交通系统连接件投资建设项目”主要从事轨道交通系统连接件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性轨道交通系统连接件投资建设项目选址于某某临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境

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