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泓域咨询MACRO/ 液压机配件投资建设项目立项申请液压机配件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人钟xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25572.78平方米(折合约38.34亩),其中:净用地面积25572.78平方米(红线范围折合约38.34亩)。项目规划总建筑面积39893.54平方米,其中:规划建设主体工程27172.98平方米,计容建筑面积39893.54平方米;预计建筑工程投资3303.76万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为液压机配件,根据市场情况,预计年产值19987.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6968.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3303.762483.25181.756968.301.1工程费用万元3303.762483.2515612.121.1.1建筑工程费用万元3303.763303.7634.27%1.1.2设备购置及安装费万元2483.252483.2525.76%1.2工程建设其他费用万元1181.291181.2912.25%1.2.1无形资产万元567.69567.691.3预备费万元613.60613.601.3.1基本预备费万元335.22335.221.3.2涨价预备费万元278.38278.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元6968.306968.302、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2671.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15612.129122.8310037.5515612.1215612.1215612.121.1应收账款万元4683.643044.363512.734683.644683.644683.641.2存货万元7025.454566.555269.097025.457025.457025.451.2.1原辅材料万元2107.631369.961580.732107.632107.632107.631.2.2燃料动力万元105.3868.5079.04105.38105.38105.381.2.3在产品万元3231.712100.612423.783231.713231.713231.711.2.4产成品万元1580.731027.471185.541580.731580.731580.731.3现金万元3903.032536.972927.273903.033903.033903.032流动负债万元12940.228411.149705.1712940.2212940.2212940.222.1应付账款万元12940.228411.149705.1712940.2212940.2212940.223流动资金万元2671.901736.742003.932671.902671.902671.904铺底流动资金万元890.62578.91667.97890.62890.62890.623、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9640.20万元,其中:固定资产投资6968.30万元,占项目总投资的72.28%;流动资金2671.90万元,占项目总投资的27.72%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3303.76万元,占项目总投资的34.27%;设备购置费2483.25万元,占项目总投资的25.76%;其它投资1181.29万元,占项目总投资的12.25%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6968.30+2671.90=9640.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9640.20138.34%138.34%100.00%2项目建设投资万元6968.30100.00%100.00%72.28%2.1工程费用万元5787.0183.05%83.05%60.03%2.1.1建筑工程费万元3303.7647.41%47.41%34.27%2.1.2设备购置及安装费万元2483.2535.64%35.64%25.76%2.2工程建设其他费用万元567.698.15%8.15%5.89%2.2.1无形资产万元567.698.15%8.15%5.89%2.3预备费万元613.608.81%8.81%6.37%2.3.1基本预备费万元335.224.81%4.81%3.48%2.3.2涨价预备费万元278.383.99%3.99%2.89%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6968.30100.00%100.00%72.28%5建设期间费用万元6流动资金万元2671.9038.34%38.34%27.72%7铺底流动资金万元890.6312.78%12.78%9.24%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.67%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率5.64%,固定资产投资强度181.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9703.519703.5127172.9827172.982475.351.1主要生产车间5822.115822.1116303.7916303.791534.721.2辅助生产车间3105.123105.128695.358695.35792.111.3其他生产车间776.28776.281576.031576.03148.522仓储工程2058.742058.748268.368268.36547.792.1成品贮存514.68514.682067.092067.09136.952.2原料仓储1070.541070.544299.554299.55284.852.3辅助材料仓库473.51473.511901.721901.72125.993供配电工程109.80109.80109.80109.808.183.1供配电室109.80109.80109.80109.808.184给排水工程126.27126.27126.27126.277.324.1给排水126.27126.27126.27126.277.325服务性工程1303.871303.871303.871303.8786.385.1办公用房685.97685.97685.97685.9747.355.2生活服务617.90617.90617.90617.9037.026消防及环保工程367.83367.83367.83367.8327.426.1消防环保工程367.83367.83367.83367.8327.427项目总图工程54.9054.9054.9054.90100.697.1场地及道路硬化3591.59582.20582.207.2场区围墙582.203591.593591.597.3安全保卫室54.9054.9054.9054.908绿化工程1446.5050.63合计13724.9139893.5439893.543303.76(四)设备方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费2483.25万元。五、节能与环保1、项目年用电量562076.33千瓦时,折合69.08吨标准煤。2、项目年总用水量15993.77立方米,折合1.37吨标准煤。3、“液压机配件投资建设项目投资建设项目”,年用电量562076.33千瓦时,年总用水量15993.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.45吨标准煤/年。达产年综合节能量28.78吨标准煤/年,项目总节能率22.39%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新技术产业示范基地发展规划,符合某某高新技术产业示范基地产

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