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泓域咨询MACRO/ 激光绣花投资建设项目立项申请激光绣花投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人薛xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32089.37平方米(折合约48.11亩),其中:净用地面积32089.37平方米(红线范围折合约48.11亩)。项目规划总建筑面积35619.20平方米,其中:规划建设主体工程23469.78平方米,计容建筑面积35619.20平方米;预计建筑工程投资2980.71万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为激光绣花,根据市场情况,预计年产值13752.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7914.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2980.712904.23164.517914.581.1工程费用万元2980.712904.239434.651.1.1建筑工程费用万元2980.712980.7131.39%1.1.2设备购置及安装费万元2904.232904.2330.59%1.2工程建设其他费用万元2029.642029.6421.37%1.2.1无形资产万元1120.751120.751.3预备费万元908.89908.891.3.1基本预备费万元406.99406.991.3.2涨价预备费万元501.90501.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元7914.587914.582、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1580.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9434.656007.437527.699434.659434.659434.651.1应收账款万元2830.391698.242122.802830.392830.392830.391.2存货万元4245.592547.363184.194245.594245.594245.591.2.1原辅材料万元1273.68764.21955.261273.681273.681273.681.2.2燃料动力万元63.6838.2147.7663.6863.6863.681.2.3在产品万元1952.971171.781464.731952.971952.971952.971.2.4产成品万元955.26573.15716.44955.26955.26955.261.3现金万元2358.661415.201769.002358.662358.662358.662流动负债万元7853.784712.275890.337853.787853.787853.782.1应付账款万元7853.784712.275890.337853.787853.787853.783流动资金万元1580.87948.521185.651580.871580.871580.874铺底流动资金万元526.95316.17395.22526.95526.95526.953、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9495.45万元,其中:固定资产投资7914.58万元,占项目总投资的83.35%;流动资金1580.87万元,占项目总投资的16.65%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2980.71万元,占项目总投资的31.39%;设备购置费2904.23万元,占项目总投资的30.59%;其它投资2029.64万元,占项目总投资的21.37%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7914.58+1580.87=9495.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9495.45119.97%119.97%100.00%2项目建设投资万元7914.58100.00%100.00%83.35%2.1工程费用万元5884.9474.36%74.36%61.98%2.1.1建筑工程费万元2980.7137.66%37.66%31.39%2.1.2设备购置及安装费万元2904.2336.69%36.69%30.59%2.2工程建设其他费用万元1120.7514.16%14.16%11.80%2.2.1无形资产万元1120.7514.16%14.16%11.80%2.3预备费万元908.8911.48%11.48%9.57%2.3.1基本预备费万元406.995.14%5.14%4.29%2.3.2涨价预备费万元501.906.34%6.34%5.29%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7914.58100.00%100.00%83.35%5建设期间费用万元6流动资金万元1580.8719.97%19.97%16.65%7铺底流动资金万元526.966.66%6.66%5.55%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.72%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率7.93%,固定资产投资强度164.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16271.2516271.2523469.7823469.782160.421.1主要生产车间9762.759762.7514081.8714081.871339.461.2辅助生产车间5206.805206.807510.337510.33691.331.3其他生产车间1301.701301.701361.251361.25129.632仓储工程3452.173452.177897.127897.12528.682.1成品贮存863.04863.041974.281974.28132.172.2原料仓储1795.131795.134106.504106.50274.912.3辅助材料仓库794.00794.001816.341816.34121.603供配电工程184.12184.12184.12184.1213.873.1供配电室184.12184.12184.12184.1213.874给排水工程211.73211.73211.73211.7312.404.1给排水211.73211.73211.73211.7312.405服务性工程2186.382186.382186.382186.38146.375.1办公用房1262.001262.001262.001262.0069.745.2生活服务924.38924.38924.38924.3880.336消防及环保工程616.79616.79616.79616.7946.456.1消防环保工程616.79616.79616.79616.7946.457项目总图工程92.0692.0692.0692.06-13.697.1场地及道路硬化5817.411033.451033.457.2场区围墙1033.455817.415817.417.3安全保卫室92.0692.0692.0692.068绿化工程2463.1586.21合计23014.5035619.2035619.202980.71(四)设备方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费2904.23万元。五、节能与环保1、项目年用电量735304.54千瓦时,折合90.37吨标准煤。2、项目年总用水量11131.05立方米,折合0.95吨标准煤。3、“激光绣花投资建设项目投资建设项目”,年用电量735304.54千瓦时,年总用水量11131.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.32吨标准煤/年。达产年综合节能量25.76吨标准煤/年,项目总节能率29.79%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“激光绣花投资建设项目”主要从事激光绣花项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性激光绣花投资建设项目选址于xxx科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx科技园环境保护规划要求。因

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