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泓域咨询MACRO/ 塑钢型材投资建设项目立项申请塑钢型材投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人朱xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58235.77平方米(折合约87.31亩),其中:净用地面积58235.77平方米(红线范围折合约87.31亩)。项目规划总建筑面积91430.16平方米,其中:规划建设主体工程59552.95平方米,计容建筑面积91430.16平方米;预计建筑工程投资7490.06万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为塑钢型材,根据市场情况,预计年产值21605.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14758.01(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7490.064426.33169.0314758.011.1工程费用万元7490.064426.3314100.841.1.1建筑工程费用万元7490.067490.0642.45%1.1.2设备购置及安装费万元4426.334426.3325.08%1.2工程建设其他费用万元2841.622841.6216.10%1.2.1无形资产万元1434.381434.381.3预备费万元1407.241407.241.3.1基本预备费万元572.27572.271.3.2涨价预备费万元834.97834.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元14758.0114758.012、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2888.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14100.847722.5711986.9214100.8414100.8414100.841.1应收账款万元4230.252326.643384.204230.254230.254230.251.2存货万元6345.383489.965076.306345.386345.386345.381.2.1原辅材料万元1903.611046.991522.891903.611903.611903.611.2.2燃料动力万元95.1852.3576.1495.1895.1895.181.2.3在产品万元2918.871605.382335.102918.872918.872918.871.2.4产成品万元1427.71785.241142.171427.711427.711427.711.3现金万元3525.211938.872820.173525.213525.213525.212流动负债万元11212.746167.018970.1911212.7411212.7411212.742.1应付账款万元11212.746167.018970.1911212.7411212.7411212.743流动资金万元2888.101588.462310.482888.102888.102888.104铺底流动资金万元962.69529.48770.16962.69962.69962.693、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17646.11万元,其中:固定资产投资14758.01万元,占项目总投资的83.63%;流动资金2888.10万元,占项目总投资的16.37%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7490.06万元,占项目总投资的42.45%;设备购置费4426.33万元,占项目总投资的25.08%;其它投资2841.62万元,占项目总投资的16.10%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14758.01+2888.10=17646.11(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17646.11119.57%119.57%100.00%2项目建设投资万元14758.01100.00%100.00%83.63%2.1工程费用万元11916.3980.75%80.75%67.53%2.1.1建筑工程费万元7490.0650.75%50.75%42.45%2.1.2设备购置及安装费万元4426.3329.99%29.99%25.08%2.2工程建设其他费用万元1434.389.72%9.72%8.13%2.2.1无形资产万元1434.389.72%9.72%8.13%2.3预备费万元1407.249.54%9.54%7.97%2.3.1基本预备费万元572.273.88%3.88%3.24%2.3.2涨价预备费万元834.975.66%5.66%4.73%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14758.01100.00%100.00%83.63%5建设期间费用万元6流动资金万元2888.1019.57%19.57%16.37%7铺底流动资金万元962.706.52%6.52%5.46%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.83%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率7.08%,固定资产投资强度169.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程31221.2531221.2559552.9559552.955366.511.1主要生产车间18732.7518732.7535731.7735731.773327.241.2辅助生产车间9990.809990.8019056.9419056.941717.281.3其他生产车间2497.702497.703454.073454.07321.992仓储工程6624.036624.0320720.1920720.191357.942.1成品贮存1656.011656.015180.055180.05339.492.2原料仓储3444.503444.5010774.5010774.50706.132.3辅助材料仓库1523.531523.534765.644765.64312.333供配电工程353.28353.28353.28353.2826.053.1供配电室353.28353.28353.28353.2826.054给排水工程406.27406.27406.27406.2723.304.1给排水406.27406.27406.27406.2723.305服务性工程4195.224195.224195.224195.22274.945.1办公用房2128.562128.562128.562128.56149.135.2生活服务2066.662066.662066.662066.66161.416消防及环保工程1183.491183.491183.491183.4987.266.1消防环保工程1183.491183.491183.491183.4987.267项目总图工程176.64176.64176.64176.64183.237.1场地及道路硬化11874.472491.562491.567.2场区围墙2491.5611874.4711874.477.3安全保卫室176.64176.64176.64176.648绿化工程4880.80170.83合计44160.1891430.1691430.167490.06(四)设备方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费4426.33万元。五、节能与环保1、项目年用电量1310236.70千瓦时,折合161.03吨标准煤。2、项目年总用水量17066.21立方米,折合1.46吨标准煤。3、“塑钢型材投资建设项目投资建设项目”,年用电量1310236.70千瓦时,年总用水量17066.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.49吨标准煤/年。达产年综合节能量51.31吨标准煤/年,项目总节能率28.60%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“塑钢型材投资建设项目”主要从事塑钢型材项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性塑钢型材投资建设项目选址于xxx工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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