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泓域咨询MACRO/ 冻干果蔬制品投资建设项目立项申请冻干果蔬制品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人钱xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55280.96平方米(折合约82.88亩),其中:净用地面积55280.96平方米(红线范围折合约82.88亩)。项目规划总建筑面积76840.53平方米,其中:规划建设主体工程49779.87平方米,计容建筑面积76840.53平方米;预计建筑工程投资6582.62万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为冻干果蔬制品,根据市场情况,预计年产值30839.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15264.01(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6582.625712.09184.1715264.011.1工程费用万元6582.625712.0923462.201.1.1建筑工程费用万元6582.626582.6235.34%1.1.2设备购置及安装费万元5712.095712.0930.66%1.2工程建设其他费用万元2969.302969.3015.94%1.2.1无形资产万元1292.131292.131.3预备费万元1677.171677.171.3.1基本预备费万元840.44840.441.3.2涨价预备费万元836.73836.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元15264.0115264.012、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3364.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23462.2011167.0313277.2923462.2023462.2023462.201.1应收账款万元7038.663871.264927.067038.667038.667038.661.2存货万元10557.995806.897390.5910557.9910557.9910557.991.2.1原辅材料万元3167.401742.072217.183167.403167.403167.401.2.2燃料动力万元158.3787.10110.86158.37158.37158.371.2.3在产品万元4856.682671.173399.674856.684856.684856.681.2.4产成品万元2375.551306.551662.882375.552375.552375.551.3现金万元5865.553226.054105.895865.555865.555865.552流动负债万元20098.0311053.9214068.6220098.0320098.0320098.032.1应付账款万元20098.0311053.9214068.6220098.0320098.0320098.033流动资金万元3364.171850.292354.923364.173364.173364.174铺底流动资金万元1121.38616.76784.971121.381121.381121.383、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18628.18万元,其中:固定资产投资15264.01万元,占项目总投资的81.94%;流动资金3364.17万元,占项目总投资的18.06%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6582.62万元,占项目总投资的35.34%;设备购置费5712.09万元,占项目总投资的30.66%;其它投资2969.30万元,占项目总投资的15.94%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15264.01+3364.17=18628.18(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18628.18122.04%122.04%100.00%2项目建设投资万元15264.01100.00%100.00%81.94%2.1工程费用万元12294.7180.55%80.55%66.00%2.1.1建筑工程费万元6582.6243.13%43.13%35.34%2.1.2设备购置及安装费万元5712.0937.42%37.42%30.66%2.2工程建设其他费用万元1292.138.47%8.47%6.94%2.2.1无形资产万元1292.138.47%8.47%6.94%2.3预备费万元1677.1710.99%10.99%9.00%2.3.1基本预备费万元840.445.51%5.51%4.51%2.3.2涨价预备费万元836.735.48%5.48%4.49%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15264.01100.00%100.00%81.94%5建设期间费用万元6流动资金万元3364.1722.04%22.04%18.06%7铺底流动资金万元1121.397.35%7.35%6.02%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.62%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率5.10%,固定资产投资强度184.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22519.9922519.9949779.8749779.874690.891.1主要生产车间13511.9913511.9929867.9229867.922908.351.2辅助生产车间7206.407206.4015929.5615929.561501.081.3其他生产车间1801.601801.602887.232887.23281.452仓储工程4777.934777.9317589.4317589.431205.452.1成品贮存1194.481194.484397.364397.36301.362.2原料仓储2484.522484.529146.509146.50626.832.3辅助材料仓库1098.921098.924045.574045.57277.253供配电工程254.82254.82254.82254.8219.653.1供配电室254.82254.82254.82254.8219.654给排水工程293.05293.05293.05293.0517.574.1给排水293.05293.05293.05293.0517.575服务性工程3026.023026.023026.023026.02207.385.1办公用房1251.961251.961251.961251.9693.725.2生活服务1774.061774.061774.061774.0687.246消防及环保工程853.66853.66853.66853.6665.826.1消防环保工程853.66853.66853.66853.6665.827项目总图工程127.41127.41127.41127.41262.737.1场地及道路硬化8265.441825.191825.197.2场区围墙1825.198265.448265.447.3安全保卫室127.41127.41127.41127.418绿化工程3232.21113.13合计31852.8976840.5376840.536582.62(四)设备方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费5712.09万元。五、节能与环保1、项目年用电量1326754.00千瓦时,折合163.06吨标准煤。2、项目年总用水量24147.91立方米,折合2.06吨标准煤。3、“冻干果蔬制品投资建设项目投资建设项目”,年用电量1326754.00千瓦时,年总用水量24147.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)165.12吨标准煤/年。达产年综合节能量52.14吨标准煤/年,项目总节能率28.45%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新技术产业示范基地发展规划,符合某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“冻干果蔬制品投资建设项目”主要从事冻干果蔬制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性冻干果蔬制品投资建设项目选址于某高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划

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