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泓域咨询MACRO/ 分离机项目简介及立项备案申请分离机项目简介及立项备案申请一、项目建设背景主要用于化工、制药、石油、染料、生化、食品等工业生产过程中的化学反应和物料分离、加热冷却,液体萃取,气体吸收等化学、物理变化过程。对于液体混合物的分离设备,除可采用蒸馏的方法外,还可采用萃取的方法,即在液体混合物(原料液)中加入一个与其基本不相混溶的液体作为溶剂,造成第二相,利用原料液中各组分在两个液相中的溶解度不同而使原料液混合物得以分离。液-液萃取,亦称溶剂萃取,简称萃取或抽提。选用的溶剂称为萃取剂,以S表示;原料液中易溶于S的组分,称为溶质,以A表示;难溶于S的组分称为原溶剂(或稀释剂),以B表示。如果萃取过程中,萃取剂与原料液中的有关组分不发生化学反应,则称之为物理萃取,反之则称之为化学萃取。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人邵xx(三)项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36004.66平方米(折合约53.98亩),其中:净用地面积36004.66平方米(红线范围折合约53.98亩)。项目规划总建筑面积56887.36平方米,其中:规划建设主体工程37257.97平方米,计容建筑面积56887.36平方米;预计建筑工程投资4959.43万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为分离机,根据市场情况,预计年产值23932.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9010.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4959.433539.89166.929010.341.1工程费用万元4959.433539.8917621.761.1.1建筑工程费用万元4959.434959.4342.84%1.1.2设备购置及安装费万元3539.893539.8930.58%1.2工程建设其他费用万元511.02511.024.41%1.2.1无形资产万元216.70216.701.3预备费万元294.32294.321.3.1基本预备费万元155.70155.701.3.2涨价预备费万元138.62138.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元9010.349010.342、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2567.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17621.7610529.5215152.6317621.7617621.7617621.761.1应收账款万元5286.532907.594229.225286.535286.535286.531.2存货万元7929.794361.396343.837929.797929.797929.791.2.1原辅材料万元2378.941308.421903.152378.942378.942378.941.2.2燃料动力万元118.9565.4295.16118.95118.95118.951.2.3在产品万元3647.702006.242918.163647.703647.703647.701.2.4产成品万元1784.20981.311427.361784.201784.201784.201.3现金万元4405.442422.993524.354405.444405.444405.442流动负债万元15054.668280.0612043.7315054.6615054.6615054.662.1应付账款万元15054.668280.0612043.7315054.6615054.6615054.663流动资金万元2567.101411.902053.682567.102567.102567.104铺底流动资金万元855.69470.63684.56855.69855.69855.693、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11577.44万元,其中:固定资产投资9010.34万元,占项目总投资的77.83%;流动资金2567.10万元,占项目总投资的22.17%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4959.43万元,占项目总投资的42.84%;设备购置费3539.89万元,占项目总投资的30.58%;其它投资511.02万元,占项目总投资的4.41%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9010.34+2567.10=11577.44(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11577.44128.49%128.49%100.00%2项目建设投资万元9010.34100.00%100.00%77.83%2.1工程费用万元8499.3294.33%94.33%73.41%2.1.1建筑工程费万元4959.4355.04%55.04%42.84%2.1.2设备购置及安装费万元3539.8939.29%39.29%30.58%2.2工程建设其他费用万元216.702.41%2.41%1.87%2.2.1无形资产万元216.702.41%2.41%1.87%2.3预备费万元294.323.27%3.27%2.54%2.3.1基本预备费万元155.701.73%1.73%1.34%2.3.2涨价预备费万元138.621.54%1.54%1.20%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9010.34100.00%100.00%77.83%5建设期间费用万元6流动资金万元2567.1028.49%28.49%22.17%7铺底流动资金万元855.709.50%9.50%7.39%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.73%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.98%,固定资产投资强度166.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12913.4712913.4737257.9737257.973572.961.1主要生产车间7748.087748.0822354.7822354.782215.241.2辅助生产车间4132.314132.3111922.5511922.551143.351.3其他生产车间1033.081033.082160.962160.96214.382仓储工程2739.772739.7712759.1012759.10889.872.1成品贮存684.94684.943189.783189.78222.472.2原料仓储1424.681424.686634.736634.73462.732.3辅助材料仓库630.15630.152934.592934.59204.673供配电工程146.12146.12146.12146.1211.463.1供配电室146.12146.12146.12146.1211.464给排水工程168.04168.04168.04168.0410.254.1给排水168.04168.04168.04168.0410.255服务性工程1735.191735.191735.191735.19121.025.1办公用房911.34911.34911.34911.3460.045.2生活服务823.85823.85823.85823.8560.016消防及环保工程489.51489.51489.51489.5138.416.1消防环保工程489.51489.51489.51489.5138.417项目总图工程73.0673.0673.0673.06252.307.1场地及道路硬化4839.441007.071007.077.2场区围墙1007.074839.444839.447.3安全保卫室73.0673.0673.0673.068绿化工程1804.4363.16合计18265.1656887.3656887.364959.43(四)设备方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费3539.89万元。五、节能与环保1、项目年用电量835547.45千瓦时,折合102.69吨标准煤。2、项目年总用水量22043.06立方米,折合1.88吨标准煤。3、“分离机项目投资建设项目”,年用电量835547.45千瓦时,年总用水量22043.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)104.57吨标准煤/年。达产年综合节能量36.74吨标准煤/年,项目总节能率22.38%,能源利用效果良好。4、项目符合某临港经济开发区发展规划,符合某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“分离机项目”主要从事分离机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性分离机项目选址于某临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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