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泓域咨询MACRO/ 电动摩托车项目简介及立项备案申请电动摩托车项目简介及立项备案申请一、项目建设背景电动摩托车是电动车的一种,用电瓶来驱动电机行驶。电力驱动及控制系统由驱动电动机、电源和电动机的调速控制装置等组成。电动摩托车的其它装置基本与内燃机的相同。电动摩托车的组成包括:电力驱动及控制系统、驱动力传动等机械系统、完成既定任务的工作装置等。电力驱动及控制系统是电动车的核心,也是区别于用内燃机驱动车最大不同点。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人万xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54180.41平方米(折合约81.23亩),其中:净用地面积54180.41平方米(红线范围折合约81.23亩)。项目规划总建筑面积84521.44平方米,其中:规划建设主体工程58709.39平方米,计容建筑面积84521.44平方米;预计建筑工程投资7331.25万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电动摩托车,根据市场情况,预计年产值51256.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15012.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7331.256157.01184.8215012.931.1工程费用万元7331.256157.0138813.941.1.1建筑工程费用万元7331.257331.2532.60%1.1.2设备购置及安装费万元6157.016157.0127.38%1.2工程建设其他费用万元1524.671524.676.78%1.2.1无形资产万元844.17844.171.3预备费万元680.50680.501.3.1基本预备费万元365.59365.591.3.2涨价预备费万元314.91314.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元15012.9315012.932、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金7476.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元38813.9413996.5927118.8038813.9438813.9438813.941.1应收账款万元11644.184657.678733.1411644.1811644.1811644.181.2存货万元17466.276986.5113099.7017466.2717466.2717466.271.2.1原辅材料万元5239.882095.953929.915239.885239.885239.881.2.2燃料动力万元261.99104.80196.50261.99261.99261.991.2.3在产品万元8034.483213.796025.868034.488034.488034.481.2.4产成品万元3929.911571.962947.433929.913929.913929.911.3现金万元9703.493881.397277.619703.499703.499703.492流动负债万元31337.6712535.0723503.2531337.6731337.6731337.672.1应付账款万元31337.6712535.0723503.2531337.6731337.6731337.673流动资金万元7476.272990.515607.207476.277476.277476.274铺底流动资金万元2492.07996.841869.072492.072492.072492.073、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资22489.20万元,其中:固定资产投资15012.93万元,占项目总投资的66.76%;流动资金7476.27万元,占项目总投资的33.24%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7331.25万元,占项目总投资的32.60%;设备购置费6157.01万元,占项目总投资的27.38%;其它投资1524.67万元,占项目总投资的6.78%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15012.93+7476.27=22489.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元22489.20149.80%149.80%100.00%2项目建设投资万元15012.93100.00%100.00%66.76%2.1工程费用万元13488.2689.84%89.84%59.98%2.1.1建筑工程费万元7331.2548.83%48.83%32.60%2.1.2设备购置及安装费万元6157.0141.01%41.01%27.38%2.2工程建设其他费用万元844.175.62%5.62%3.75%2.2.1无形资产万元844.175.62%5.62%3.75%2.3预备费万元680.504.53%4.53%3.03%2.3.1基本预备费万元365.592.44%2.44%1.63%2.3.2涨价预备费万元314.912.10%2.10%1.40%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15012.93100.00%100.00%66.76%5建设期间费用万元6流动资金万元7476.2749.80%49.80%33.24%7铺底流动资金万元2492.0916.60%16.60%11.08%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.09%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率7.80%,固定资产投资强度184.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24933.0824933.0858709.3958709.395601.591.1主要生产车间14959.8514959.8535225.6335225.633472.991.2辅助生产车间7978.597978.5918787.0018787.001792.511.3其他生产车间1994.651994.653405.143405.14336.102仓储工程5289.905289.9016777.8316777.831164.222.1成品贮存1322.471322.474194.464194.46291.062.2原料仓储2750.752750.758724.478724.47605.392.3辅助材料仓库1216.681216.683858.903858.90267.773供配电工程282.13282.13282.13282.1322.023.1供配电室282.13282.13282.13282.1322.024给排水工程324.45324.45324.45324.4519.704.1给排水324.45324.45324.45324.4519.705服务性工程3350.273350.273350.273350.27232.485.1办公用房1355.151355.151355.151355.15120.575.2生活服务1995.121995.121995.121995.12105.986消防及环保工程945.13945.13945.13945.1373.786.1消防环保工程945.13945.13945.13945.1373.787项目总图工程141.06141.06141.06141.0678.597.1场地及道路硬化8921.041433.621433.627.2场区围墙1433.628921.048921.047.3安全保卫室141.06141.06141.06141.068绿化工程3967.61138.87合计35266.0384521.4484521.447331.25(四)设备方案项目计划购置设备共计146台(套),设备购置费6157.01万元。五、节能与环保1、项目年用电量628064.15千瓦时,折合77.19吨标准煤。2、项目年总用水量37826.13立方米,折合3.23吨标准煤。3、“电动摩托车项目投资建设项目”,年用电量628064.15千瓦时,年总用水量37826.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)80.42吨标准煤/年。达产年综合节能量25.40吨标准煤/年,项目总节能率24.15%,能源利用效果良好。4、项目符合某科技园发展规划,符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“电动摩托车项目”主要从事电动摩托车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电动摩托车项目选址于某科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某科技园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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