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泓域咨询MACRO/ 氢氧化金项目简介及立项备案申请氢氧化金项目简介及立项备案申请一、项目建设背景氢氧化金(英文名称Gold hydroxide:Goldhydroxide)又名三氢氧化金(Gold trihydroxide)褐色粉末,不溶于水,不溶于稀酸,能溶于强酸、强碱及氰化钠溶液,加热易分解。分子式为Au(OH)3,主要用作制备氧化金、陶瓷着色的原料。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人冯xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25652.82平方米(折合约38.46亩),其中:净用地面积25652.82平方米(红线范围折合约38.46亩)。项目规划总建筑面积28474.63平方米,其中:规划建设主体工程18835.80平方米,计容建筑面积28474.63平方米;预计建筑工程投资2226.82万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为氢氧化金,根据市场情况,预计年产值25267.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7432.78(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2226.823272.05193.267432.781.1工程费用万元2226.823272.0516786.151.1.1建筑工程费用万元2226.822226.8221.06%1.1.2设备购置及安装费万元3272.053272.0530.95%1.2工程建设其他费用万元1933.911933.9118.29%1.2.1无形资产万元1091.981091.981.3预备费万元841.93841.931.3.1基本预备费万元409.08409.081.3.2涨价预备费万元432.85432.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元7432.787432.782、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3138.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16786.159637.2912432.2316786.1516786.1516786.151.1应收账款万元5035.852769.713776.885035.855035.855035.851.2存货万元7553.774154.575665.337553.777553.777553.771.2.1原辅材料万元2266.131246.371699.602266.132266.132266.131.2.2燃料动力万元113.3162.3284.98113.31113.31113.311.2.3在产品万元3474.731911.102606.053474.733474.733474.731.2.4产成品万元1699.60934.781274.701699.601699.601699.601.3现金万元4196.542308.103147.404196.544196.544196.542流动负债万元13647.307506.0210235.4813647.3013647.3013647.302.1应付账款万元13647.307506.0210235.4813647.3013647.3013647.303流动资金万元3138.851726.372354.143138.853138.853138.854铺底流动资金万元1046.27575.46784.711046.271046.271046.273、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10571.63万元,其中:固定资产投资7432.78万元,占项目总投资的70.31%;流动资金3138.85万元,占项目总投资的29.69%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2226.82万元,占项目总投资的21.06%;设备购置费3272.05万元,占项目总投资的30.95%;其它投资1933.91万元,占项目总投资的18.29%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7432.78+3138.85=10571.63(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10571.63142.23%142.23%100.00%2项目建设投资万元7432.78100.00%100.00%70.31%2.1工程费用万元5498.8773.98%73.98%52.02%2.1.1建筑工程费万元2226.8229.96%29.96%21.06%2.1.2设备购置及安装费万元3272.0544.02%44.02%30.95%2.2工程建设其他费用万元1091.9814.69%14.69%10.33%2.2.1无形资产万元1091.9814.69%14.69%10.33%2.3预备费万元841.9311.33%11.33%7.96%2.3.1基本预备费万元409.085.50%5.50%3.87%2.3.2涨价预备费万元432.855.82%5.82%4.09%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7432.78100.00%100.00%70.31%5建设期间费用万元6流动资金万元3138.8542.23%42.23%29.69%7铺底流动资金万元1046.2814.08%14.08%9.90%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.08%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率6.49%,固定资产投资强度193.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9808.259808.2518835.8018835.801620.331.1主要生产车间5884.955884.9511301.4811301.481004.601.2辅助生产车间3138.643138.646027.466027.46518.511.3其他生产车间784.66784.661092.481092.4897.222仓储工程2080.962080.966265.246265.24391.972.1成品贮存520.24520.241566.311566.3197.992.2原料仓储1082.101082.103257.923257.92203.822.3辅助材料仓库478.62478.621441.011441.0190.153供配电工程110.98110.98110.98110.987.813.1供配电室110.98110.98110.98110.987.814给排水工程127.63127.63127.63127.636.994.1给排水127.63127.63127.63127.636.995服务性工程1317.941317.941317.941317.9482.455.1办公用房550.69550.69550.69550.6935.645.2生活服务767.25767.25767.25767.2540.966消防及环保工程371.80371.80371.80371.8026.176.1消防环保工程371.80371.80371.80371.8026.177项目总图工程55.4955.4955.4955.4935.867.1场地及道路硬化3519.78640.87640.877.2场区围墙640.873519.783519.787.3安全保卫室55.4955.4955.4955.498绿化工程1578.2255.24合计13873.0528474.6328474.632226.82(四)设备方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费3272.05万元。五、节能与环保1、项目年用电量836930.68千瓦时,折合102.86吨标准煤。2、项目年总用水量22810.63立方米,折合1.95吨标准煤。3、“氢氧化金项目投资建设项目”,年用电量836930.68千瓦时,年总用水量22810.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)104.81吨标准煤/年。达产年综合节能量40.76吨标准煤/年,项目总节能率21.12%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx出口加工区发展规划,符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“氢氧化金项目”主要从事氢氧化金项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性氢氧化金项目选址于xxx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx出口加工区环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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